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岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心2016年度決算公開(kāi)說(shuō)明
來(lái)源:榮家灣鎮(zhèn)   2017-01-20
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岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心2016-度決算公開(kāi)說(shuō)明

一、岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

榮家灣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)、農(nóng)技、畜禽水產(chǎn)品新技術(shù)、新品種、新成果和新器械的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣;農(nóng)作物病蟲(chóng)、動(dòng)物疫病的防治和家畜家禽的檢驗(yàn)檢疫;農(nóng)業(yè)畜牧水產(chǎn)資源管理和保護(hù);協(xié)助農(nóng)機(jī)質(zhì)量監(jiān)管、-檢-審工作。

本中心共有人員81人,其中在編在崗33人(鎮(zhèn)機(jī)關(guān)借用3人),分流人員11人,收集點(diǎn)臨聘人員3人,退休人員34人,主要依靠財(cái)政撥款和上級(jí)撥付工作經(jīng)費(fèi)保持運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、2016-度決算表

附表一:岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心2016-度決算收支總表

附表二:岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心2016-度支出決算明細(xì)表

附表三:岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心2016-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算表

三、岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn)農(nóng)推中心預(yù)算執(zhí)行情況分析

(一)決算基本情況

1、-度收支決算情況

2016-度,收入總計(jì)506.73萬(wàn)元,即財(cái)政撥款收入344.98萬(wàn)元,其他收入161.75萬(wàn)元。2016-度,全-支出總計(jì)506.73萬(wàn)元,其中,基本支出506.73萬(wàn)元,占比總支出100%。其中,工資福利支出291.40萬(wàn)元,占總支出的57.51%;商品和服務(wù)支出160.70萬(wàn)元,占總支出的31.71%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出(含離退休費(fèi))54.63萬(wàn)元,占總支出的10.78%。

2、-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2016-公共預(yù)算財(cái)政撥款支出506.73萬(wàn)元,其中:基本支出506.73萬(wàn)元,系保障部門(mén)工資與福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等各項(xiàng)支出。包括用于行政運(yùn)行、部門(mén)服務(wù)等常公用經(jīng)費(fèi)。

3、-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2016-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)13.99萬(wàn)元,通過(guò)取降低公務(wù)成本、減免浪費(fèi)、減少行政支出,提高行政經(jīng)費(fèi)等一系列的舉措,我單位“三公”經(jīng)費(fèi)比去-決算數(shù)減少1.27萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)支出8.67萬(wàn)元,比去-減少0.78萬(wàn)元,降低8.25%,主要通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理,采取規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、公務(wù)接待程序,推行公務(wù)卡結(jié)算制度,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施,從而有效地控制了非必要公務(wù)開(kāi)支的發(fā)生;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.32萬(wàn)元,比去-減少0.49萬(wàn)元,降低8.43%,主要通過(guò)規(guī)范公務(wù)用車(chē)使用規(guī)定,合理調(diào)度,分車(chē)逐-進(jìn)行油耗登記和分析,并建立駕駛員節(jié)油獎(jiǎng)勵(lì)、安全行車(chē)獎(jiǎng)懲等制度,成效明顯。

4、-度部門(mén)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況

2016-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出506.73萬(wàn)元。其中,人員經(jīng)費(fèi)346.03萬(wàn)元,主要用于在職及離退休人員工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、社會(huì)保障和就業(yè)支出等;常公用經(jīng)費(fèi)160.70萬(wàn)元,用于機(jī)關(guān)常維護(hù)工作,如水電、物業(yè)、苗木、環(huán)衛(wèi)等方面。

5、-度部門(mén)采購(gòu)支出決算情況

2016-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府采購(gòu)合計(jì)2.01萬(wàn)元,其中貨物類(lèi)1.32萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)0.69萬(wàn)元,主要用于辦公設(shè)備、耗材采購(gòu),網(wǎng)絡(luò)及軟件服務(wù)采購(gòu),物業(yè)、苗木、環(huán)衛(wèi)等機(jī)關(guān)后勤維護(hù)支出采購(gòu)等,嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)制度規(guī)定,簽合同、按流程、分步驟,在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)實(shí)施。

(二)部門(mén)決算分析

2016-決算中,全-支出主要用于基本支出,其中, 工資福利支出占總支出的57.51%;商品和服務(wù)支出占總支出31.71%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出(含離退休費(fèi))占總支出的10.78%,系保障部門(mén)正常服務(wù)運(yùn)行。

(三)下一步措施及建議

2016-,榮家灣鎮(zhèn)農(nóng)推中心在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)的密切配合下,堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái),確保資金和資產(chǎn)的安全完整,圓滿(mǎn)完成了各項(xiàng)工作任務(wù),促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的良性發(fā)展。下一步,農(nóng)推中心將根據(jù)-度預(yù)算要求,按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則,量入為出,嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》;強(qiáng)化事前預(yù)算,事中控制,事后監(jiān)督;提高資金的使用效率,切實(shí)降低資金的使用成本;進(jìn)一步完善部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法,不斷提高依法理財(cái)能力,為審計(jì)工作順利開(kāi)展提供資金保障。

附表:岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心2016-度決算公開(kāi)表格

岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心2016-度決算收支總表
          單位:元
收入 支出
項(xiàng)目 2016-決算數(shù) 支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi) 2016-決算數(shù) 支出按功能科目分類(lèi) 2016-決算數(shù)
一、公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助) 3,449,749.0 一、基本支出 5,067,278.00 201一般公共服務(wù)支出 3,460,260.00
1、經(jīng)費(fèi)撥款 3,449,749.00 1、工資福利支出 2913967.00 203國(guó)防支出  
2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款   2、商品和服務(wù)支出 1607018.00 204公共安全支出  
(1)專(zhuān)項(xiàng)收入   3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 546293.00 205教育支出  
(2)行政事業(yè)性收費(fèi)收入   二、項(xiàng)目支出   206科學(xué)技術(shù)支出  
(3)罰沒(méi)收入   1、專(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出   207文化體育與傳媒支出  
(4)國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入   2、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼   208社會(huì)保障和就業(yè)支出  
(5)其他收入   3、債務(wù)還本付息支出   209社會(huì)保險(xiǎn)基金支出  
二、納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入拔款   4、基本建設(shè)支出   210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出  
三、政府性基金撥款   5、其他資本性支出   211節(jié)能環(huán)保支出  
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入   6、其他支出   212城鄉(xiāng)社區(qū)支出  
五、上級(jí)補(bǔ)助收入 1,617,529.0 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出   213農(nóng)林水支出 1607018.00
六、附屬單位繳款   四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出   214交通運(yùn)輸支出  
七、其他收入   五、上繳上級(jí)支出   215資源勘探信息等支出  
八、上-結(jié)余收入       216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出  
1.公共財(cái)政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)       217金融支出  
(1)經(jīng)費(fèi)撥款結(jié)轉(zhuǎn)       220國(guó)土海洋氣象等支出  
(2)納入預(yù)算管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)       221住房保障支出  
2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)       222糧油物資儲(chǔ)備支出  
3.納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入結(jié)轉(zhuǎn)       227預(yù)備費(fèi)  
4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn)       229其他支出  
岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心2016-度決算收支明細(xì)表
                            單元:元
經(jīng)濟(jì)科目 項(xiàng)目名稱(chēng)/科目 資金來(lái)源 其中:政府采購(gòu)金額 支出功能科目編碼 支出功能科目項(xiàng)級(jí)名稱(chēng)
合計(jì) 當(dāng)-財(cái)力 上-結(jié)轉(zhuǎn)
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) 納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款 政府性基金撥款 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 類(lèi) 項(xiàng)
小計(jì) 經(jīng)費(fèi)撥款 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款
合計(jì) 5,067,278.0 3,449,749.00 3,449,749.00         1,617,529.0       20100        
工資福利支出 基本工資 基本工資 1771068.00 1771068.00 1771068.00                          
津貼補(bǔ)貼/績(jī)效工資 規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼 794134.00 794134.00 794134.00                          
特殊崗位津貼                                
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼 80475.00 80475.00 80475.00                          
績(jī)效工資/其他津補(bǔ)貼                                
社會(huì)保障繳費(fèi) 養(yǎng)老保險(xiǎn) 158867.00 158867.00 158867.00                          
醫(yī)療保險(xiǎn) 38965.00 38965.00 38965.00                          
生育保險(xiǎn)                                
殘疾人保障金                                
工傷保險(xiǎn)                                
職業(yè)-金 61035.00 61035.00 61035.00                          
其他社保保障費(fèi)                                
其他工資福利支出 9423.00 9423.00 9423.00                          
商品和服務(wù)支出(標(biāo)準(zhǔn)) 辦公費(fèi) 103720.00 103720.00 103720.00                 20100        
印刷費(fèi) 10900.00 10900.00 10900.00                          
水費(fèi)                                
電費(fèi) 1805.00 1805.00 1805.00                          
郵電費(fèi)                                
物業(yè)管理費(fèi)                                
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 53260.00 3260.00 3260.00         50000.00                
其他交通費(fèi)                                
差旅費(fèi)                                
維修費(fèi) 126147.00 126147.00 126147.00                          
會(huì)議費(fèi)                                
勞務(wù)費(fèi) 53960.00   3960.00         50000.00                
培訓(xùn)費(fèi)                                
公務(wù)接待費(fèi) 86666.00 86666.00 86666.00                          
工會(huì)經(jīng)費(fèi) 50000.00             50000.00                
福利費(fèi)                                
其他一般商品和服務(wù)支出 1120560.00 139859.00 139859.00         980701.00                
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 離休費(fèi)                                
退休費(fèi)                                
離退休津補(bǔ)貼                                
醫(yī)療費(fèi)                                
助學(xué)金                                
住房公積金 486828.00             486828.00                
遺屬費(fèi)                                
獎(jiǎng)勵(lì)金                                
老干費(fèi)                                
生活補(bǔ)助 39905.00 39905.00 39905.00                          
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 19560.00 19560.00 19560.00                          
專(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出(非標(biāo)準(zhǔn)) 具體項(xiàng)目名稱(chēng) 辦公費(fèi)、招待費(fèi)、材料費(fèi)等等根據(jù)具體情況填寫(xiě)                                
                                   
                                   
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼                                    
                                   
債務(wù)利息支出                                    
債務(wù)還本支出                                    
資本性支出                                    
                                   
其他支出                                    
                                   
經(jīng)營(yíng)支出                                    
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出                                    
上繳上級(jí)支出                                    
岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心2016-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
  單位:元
項(xiàng)目 本-決算數(shù)
一、支出合計(jì) 139926.00
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用  
2、公務(wù)接待費(fèi) 86666.00
3、公務(wù)用車(chē)費(fèi) 53260.00
其中:(1)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 53260.00
(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置  
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)  
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))  
2.因公出國(guó)(境)人數(shù)(人)  
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)(輛)  
4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛)  
5.公務(wù)接待批次(批)  
6.公務(wù)接待人數(shù)(人)  
三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說(shuō)明