單位名稱: 榮家灣鎮(zhèn)廣播站
榮家灣鎮(zhèn)廣播站,承擔本轄區(qū)“有線數字電視傳播”以精益求精和良好的服務態(tài)度為廣大用戶做好宣傳。本站共有7人,在崗5人,退休2人,主要依靠財政撥款及征收有線電視收費和機構運轉。
填報人:許安紅
填報期:2016-3-10
2016-榮家灣鎮(zhèn)廣播站預算方案
一、預算收入
1、廣播站事業(yè)經費財政撥款:22萬元。
2、經營收入:16萬元。
3、上級撥款:6萬元。
合計預算收入:44萬元。
二、預算支出
1、在崗人員工資:5人,工資-平0.7萬元,12個-計發(fā)工資8.4萬元。
2、津補貼和福利:人平2.2萬元,按5人算,計11萬元。
3、財政代扣三金:3.5萬元。
4、退休人員2人:6.9萬元,人平工資3000元*12-=3.6萬元,津補貼1.65萬元*2人=3.3萬元。
5、辦公會議用費:0.4萬元。
6、基本建設線路維護支出:7.1萬元。
7、償還借款及利息:2萬元。
8、上繳上級支出:1.4萬元。
9、交通費:0.9萬元。
10、公務接待費:1.2萬元。
11、工作資金、補助:1.2萬元。
合計預算支出44萬元。
岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)廣播站2016-部門預算支出明細表 | |||
單位:元 | |||
經濟科目 | 項目名稱/科目 | 數值 | 備注 |
一、基本支出 | |||
工資福利支出 | 基本工資 | ||
規(guī)范性公務員津補貼 | 280000 | ||
特殊崗位津貼 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼 | |||
績效工資/其他津補貼 | |||
公務消費補貼 | |||
養(yǎng)老保險 | 18993 | ||
醫(yī)療保險 | |||
生育保險 | |||
殘疾人保障金 | |||
工傷保險 | |||
職業(yè)-金 | |||
失業(yè)保險金 | |||
其他工資福利支出 | |||
一般商品和服務支出 | 辦公費 | 1000 | |
印刷費 | |||
水費 | |||
電費 | |||
郵電費 | 500 | ||
物業(yè)管理費 | |||
公務用運行維護費 | |||
交通費 | |||
差旅費 | |||
維修費 | |||
會議費 | 900 | ||
勞務費 | |||
培訓費 | |||
公務接待費 | |||
工會經費 | |||
福利費 | |||
其他一般商品和服務支出 | |||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | ||
退休費 | |||
離退休津補貼 | |||
醫(yī)療費 | |||
助學金 | |||
住房公積金 | 1000 | ||
遺屬費 | |||
撫恤金 | |||
獎勵金 | 1500 | ||
老干費 | |||
其他對個人和家庭的補助 | 1400 | ||
二、項目支出 | 1、專項商品和服務支出 | 12000 | |
2、對企事業(yè)單位的補貼 | |||
3、債務還本付息支出 | 5700 | ||
4、基本建設支出 | 70000 | ||
5、其他資本性支出 | |||
6、其他支出 | |||
三、事業(yè)單位經營支出 | |||
四、對附屬單位補助支出 | 8700 | ||
五、上繳上級支出 | 16707 | ||
六、結余 | |||
合計 | 440000 |
岳陽縣2016-鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門預算收支表 | |||||
部門:榮家灣鎮(zhèn)廣播站 | 單位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 2015-執(zhí)行數 | 2016-預算數 | 項目 | 2015-執(zhí)行數 | 2016-預算數 |
一、一般預算撥款(補助) | 一、基本支出 | 306800 | 326893 | ||
1、經費撥款(補助) | 210444 | 220000 | 1、工資福利支出 | 278900 | 298993 |
2、納入預算管理的非稅收入拔款 | 2、一般商品和服務支出 | 24000 | 24000 | ||
(1)專項收入 | 3、對個人和家庭的補助 | 3900 | 3900 | ||
(2)行政事業(yè)性收費收入 | 二、項目支出 | 82700 | 87700 | ||
(3)罰沒收入 | 1、專項商品和服務支出 | ||||
(4)國有資源(資產)有償使用收入 | 2、對企事業(yè)單位的補貼 | ||||
(5)其他收入 | 3、債務還本付息支出 | 5700 | 5700 | ||
二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設支出 | ||||
三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | ||||
四、事業(yè)單位經營收入 | 150000 | 160000 | 6、其他支出 | 77000 | 82000 |
五、上級補助收入 | 50000 | 60000 | 三、事業(yè)單位經營支出 | ||
六、附屬單位繳款 | 四、對附屬單位補助支出 | 8700 | 8700 | ||
七、其他收入 | 五、上繳上級支出 | 12151 | 16707 | ||
八、上-結余 | 0 | 0 | 六、結余 | 9300 | |
收入總計 | 410444 | 440000 | 支出總計 | 410444 | 440000 |