2015年岳陽縣二中預算收支表
單位:元
收入
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支出
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內(nèi)容
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2015年預算數(shù)
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內(nèi)容
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2015年預算數(shù)
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功能科目名稱
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一、公共財政撥款
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24225254
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一、基本支出
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28752343
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經(jīng)費撥款
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24225254
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﹙一﹚工資福利支出
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15755138
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含基本工資、績效工資、社保等
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納入公共預算管理的非稅收入撥款
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﹙二﹚一般商品和服務支出
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8628400
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含辦公、水電、維修、印刷、教材教輔,會議培訓、招待等
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二、政府性基金撥款
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﹙三﹚對個人和家庭的補助
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3688805
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含退休生活補貼、助學金、住房公積金等
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三、納入專戶管理的非稅收入撥款
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11452000
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﹙四﹚其他資本性支出
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280000
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含大型維修添置
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四、中央財政補助
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﹙五﹚其他支出
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400000
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含貸款利息
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五、事業(yè)單位經(jīng)營服務收入
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二、項目支出
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10000000
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教學樓及附屬工程
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六、其他收入
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3075089
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四、對附屬單位補助支出
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五、上繳上級支出
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六、結余
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收入合計
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38752343
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支出合計
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38752343
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說明:支出的功能科目名稱要細化到項級。
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2015年岳陽縣二中“三公”經(jīng)費預算情況表
單位:萬元
項 目
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本年預算數(shù)
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合 計
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26
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1、因公出國(境)費用
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0
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2、公務接待費
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18
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3、公務用車費
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8
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其中:(1)公務用車運行維護費
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(2)公務用車購置
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注:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
岳陽縣二中2015年度預算編制說明
一、單位基本情況
岳陽縣二中是一所全制普通高中,主要開展高中教育教學工作。現(xiàn)有學生3371人,在職教師233人,離退休人員65人。單位主要收入來源為財政預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款(學費)。
二、預算編制的基本原則
本部門預算的編制堅持統(tǒng)籌預算內(nèi)外財力,量力而行,收支平衡的原則,根據(jù)當年財力以收定支,支出安排優(yōu)先保證工資發(fā)放,社保支出和學校正常運轉(zhuǎn)支出。
三、單位收支說明
2015年總收入3875.2萬元,其中財政預算經(jīng)費撥款2422.5萬元,納入專戶管理的非稅收入1145.2萬元(含學費收入432萬元,住宿費79.4萬元,,教材教輔298.5萬元,高考學考報名考試費84萬元,其他37.8萬),其他收入307.5萬元(遠志及生活服務中心上交)。
預算總支出 3875.2萬元。按經(jīng)濟分類構成:工資及福利支出1575.5萬元(其中基本工資393.4萬元,績效工資521.4萬元,加班工資465.7萬元,社會保障繳費169萬元,臨聘人員工資26萬元),一般商品和服務支出862.8萬元,(其中 “三公”經(jīng)費26萬元,教材教輔518.8萬元,維修費82萬元,水電費66萬元等)。對個人和家庭補助368.9萬元(其中離退休生活補貼107.2萬元,離退休工資116.5萬元,住房公積金39.3萬元,助學金103萬元,其他2.9萬)。其他資本性支出28萬元,債務利息36萬元,項目支出1000萬為學校教學樓修建及內(nèi)部設施添置。