(目錄)
一、部門基本概況
1、職能職責及機構設置情況
2、部門預算單位構成情況
二、2019年度部門預算情況說明
1、部門收支總體情況及增減變化情況說明
2、一般公共預算撥款支出預算情況
三、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費安排情況說明
2、“三公”經(jīng)費預算情況
3、政府采購安排情況
4、國有資產(chǎn)占有情況
5、重點績效評價結果等預算績效情況說明
四、名詞解釋
附件:岳陽縣(單位名稱)2019年度部門預算公開表
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預算支出表
6.一般公共預算基本支出表
7.政府性基金預算支出表
8.三公經(jīng)費預算表
9.整體支出績效表
10.項目支出績效表
岳陽縣東管辦2019年度部門預算公開
一、部門基本概況
1、職能職責及機構設置情況
本單位是區(qū)域行政管理單位,負責協(xié)調(diào)周邊關系,維護管理權屬;負責本區(qū)域生態(tài)環(huán)境;負責本區(qū)域資源開發(fā)利用,綜合治理等。下設辦公室、政工科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦、法制辦、財政所、計生站等六個科室,在職人員60人,退休人員11人,是縣財政全額預算撥款單位。
2、部門預算單位構成
東洞庭湖管理委員會辦公室預算屬本級部門預算
二、2019年度部門預算情況說明
1、部門收支總體情況
(1)收入預算情況:
2019年年初預算數(shù) 1201萬元,比上年預算減少100萬元,減少8.3%;其中:一般公共預算撥款 1201萬元,比上年預算減少100萬元,減少8.3 %;
收入減少的原因:主要是財政稅收收入下降,砂石、葦業(yè)收益大幅減少,導致可用財力比上年度減少100萬元。
(2)支出預算:
2019年年初預算數(shù)1201萬元,比上年預算減少100萬元,減少8.3 %;其中:機關工資福利支出638.5萬元,比上年預算增加60萬元,增加了10.3%;公用經(jīng)費562.5萬元,比上年預算減少160萬元,減少了22 %。
支出減少的原因:公用經(jīng)費的減少主要是收入可用財力不足,壓縮了各項非生產(chǎn)性開支。在保證機關正常運轉的前提下,減少了辦公費、“三公”經(jīng)費開支,壓縮了城鄉(xiāng)社區(qū)服務支出,從嚴從緊控制了生態(tài)保護費用。機關工資福利支出的增加主要是工資基數(shù)比上年有所提高,社會保障費用比上年相應增長。
2、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入1201萬元,相比上年減少了100萬元,減少的主要原因是財政稅收收入不足,導致了本級財政可用財力下降,撥款減少。
具體安排情況如下:
(1)基本支出:2019年年初預算數(shù)為1201萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費587.5萬元,以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置、農(nóng)林水、生態(tài)保護等公用經(jīng)費562.5萬元,住房公積金51萬元。
(2)項目支出:2019年年初預算數(shù)為 0萬元。2018年底本單位項目全部峻工驗收,為保障機關正常運轉,2019年暫不作項目資金安排。
三、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費預算說明:
本年度機關運行經(jīng)費784.5萬元,其中:獎金20萬元,伙食補助40萬,社會保障費111萬元,住房公積金51萬元,機關辦公、水電差旅維修等費用108.5萬元,公務接待貫15萬元,農(nóng)林水、生態(tài)保護等支出439萬元。
2、 “三公”經(jīng)費預算情況、增減變化情況和增減變化原因。
(1)公務接待費15萬元,同比年公務接待費18萬元,費用下降3萬元。主要原因為進一步加強公務接待管理,嚴格控制接待費用。 (2)公務用車運行維護費 0萬元(其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),公務用車保有量0輛,岳陽縣實行公車改革制度,本單位沒有公務車,沒有公務車運行維護費,公務出行費用即公務交通補貼,統(tǒng)計在“商品和服務支出”中的“其他交通費用”中了。
(3) 2019年因公出國(境)費用0萬元,因公出國(境)團組數(shù) 0 個,因公出國(境)人次 0 人。2019年因公出國(境)費用 0 萬元,因公出國(境)團組數(shù)0 個,因公出國(境)人次 0 人。
3、政府采購支出預算情況:
政府采購支出合計 4.5萬元,主要是添置少量的辦公桌椅。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況:
截至年12月31日,本單位年末共有車輛0輛;辦公設備資產(chǎn)總額為40萬元;辦公用房原價值為180萬元,占用辦公用房 2488平米;單筆價值無萬元以上的辦公設備資產(chǎn)。
5、重點績效評價結果等預算績效情況說明:
東洞庭湖區(qū)域重在保護,利用有序,綠色發(fā)展。在保證機關正常運轉的前提下,支出控制在1201萬元之內(nèi),增收節(jié)支,收支平衡,環(huán)境污染得到有效治理,漁業(yè)資源得到有效保護,蘆葦生態(tài)得到自然繁衍,砂石資源得到有序開采,還東洞庭湖一江碧水,區(qū)域和諧發(fā)展,東洞庭湖生態(tài)走上良性循環(huán)的軌道。
四、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附件:岳陽縣(單位名稱)2019年度部門預算公開表