岳陽縣2017-度部門收支預算總表 | |||||||||||
單位名稱:岳陽縣城市公共交通管理所 | 單位:萬元 | ||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
項目 | 2017-預算數(shù) | 項目 | 2017-預算數(shù) | 公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經營預算撥款 | 事業(yè)單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結轉 |
一、財政撥款 | 245.45 | 201一般公共服務支出 | 18.00 | ||||||||
(一)公共財政撥款 | 245.45 | 203國防支出 | 0.00 | ||||||||
1、經費撥款 | 225.45 | 204公共安全支出 | 0.00 | ||||||||
2、納入預算管理的非稅收入拔款 | 20.00 | 205教育支出 | 0.00 | ||||||||
(1)專項收入 | 206科學技術支出 | 0.00 | |||||||||
(2)行政事業(yè)性收費收入 | 207文化體育與傳媒支出 | 0.00 | |||||||||
(3)罰沒收入 | 208社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | |||||||||
(4)國有資源有償使用收入 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.00 | |||||||||
(5)其他收入 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | |||||||||
(二)政府性基金撥款 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | |||||||||
(三)國有資本經營預算撥款 | 213農林水支出 | 0.00 | |||||||||
二、事業(yè)單位經營收入 | 214交通運輸支出 | 227.45 | |||||||||
三、上級補助收入 | 215資源勘探信息等支出 | 0.00 | |||||||||
四、附屬單位繳款 | 216商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.00 | |||||||||
五、其他收入 | 217金融支出 | 0.00 | |||||||||
六、上-結余收入 | 219援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | |||||||||
1、公共財政撥款 | 220國土海洋氣象等支出 | 0.00 | |||||||||
2、政府性基金撥款 | 221住房保障支出 | 0.00 | |||||||||
3、國有資本經營預算撥款 | 222糧油物資儲備支出 | 0.00 | |||||||||
4.其他收入結轉 | 229其他支出 | 0.00 | |||||||||
收入總計 | 245.45 | 支出總計 | 245.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
岳陽縣2017-度部門預算支出明細表 | ||||||||||||||
單位名稱:岳陽縣城市公共交通管理所 | 單元:萬元 | |||||||||||||
經濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | ||||||||||
合計 | 財政撥款 | 事業(yè)單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結轉 | ||||||||
公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經營預算撥款 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
合計 | 245.45 | |||||||||||||
一、基本支出 | 245.45 | |||||||||||||
1、工資福利支出 | 0.00 | |||||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 64.70 | 64.70 | |||||||||||
津貼補貼 | 55.38 | 55.38 | ||||||||||||
獎金 | 0.00 | |||||||||||||
績效工資 | 0.00 | |||||||||||||
伙食補助費 | 0.00 | |||||||||||||
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 24.02 | 24.02 | ||||||||||||
職業(yè)-金繳費 | 9.61 | 9.61 | ||||||||||||
其他社會保障繳費 | 9.33 | 9.33 | ||||||||||||
其他工資福利支出 | 0.00 | |||||||||||||
2、商品和服務支出小計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
商品和服務支出 | 辦公費 | 2.50 | 2.50 | |||||||||||
印刷費 | 2.20 | 2.20 | ||||||||||||
水費 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||
電費 | 1.30 | 1.30 | ||||||||||||
郵電費 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||
物業(yè)管理費 | 0.00 | |||||||||||||
公務車運行維護費 | 9.00 | 9.00 | ||||||||||||
其他交通費 | 0.00 | |||||||||||||
差旅費 | 0.80 | 0.80 | ||||||||||||
維修費 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||
會議費 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||
勞務費 | 0.80 | 0.80 | ||||||||||||
培訓費 | 0.80 | 0.80 | ||||||||||||
公務接待費 | 5.80 | 5.80 | ||||||||||||
工會經費 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||
福利費 | 0.00 | |||||||||||||
其他商品和服務支出 | 9.00 | 9.00 | ||||||||||||
3、對個人和家庭的補助小計 | 0.00 | |||||||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | 0.00 | ||||||||||||
退休費 | 0.00 | |||||||||||||
離退休津補貼 | 0.00 | |||||||||||||
撫恤金 | 0.00 | |||||||||||||
生活補助 | 0.00 | |||||||||||||
住房公積金 | 14.41 | 14.41 | ||||||||||||
遺屬費 | 0.00 | |||||||||||||
醫(yī)療費 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||
二、項目支出 | ||||||||||||||
專項商品和服務支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 | |||||||||||||
債務還本付息支出 | 0.00 | |||||||||||||
基本建設支出 | 0.00 | |||||||||||||
其他資本性支出 | 0.00 | |||||||||||||
三、經營支出 | 0.00 | |||||||||||||
四、對附屬單位補助支出 | 0.00 | |||||||||||||
五、上繳上級支出 | 0.00 |
岳陽縣2017-度財政撥款“三公”經費預算表 | ||||
單位名稱:岳陽縣城市公共交通管理所 | 單位:萬元 | |||
項目 | 2017-預算數(shù)合計 | 公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經營預算撥款 |
一、支出合計 | 14.8 | 0 | 0 | 0 |
1、因公出國(境)費用 | 0 | |||
2、公務接待費 | 5.8 | |||
3、公務用車費 | 9 | 0 | 0 | 0 |
其中:(1)公務用車運行維護費 | 9 | |||
(2)公務用車購置 | 0 | |||
二、相關統(tǒng)計數(shù) | ||||
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) | ||||
2.因公出國(境)人數(shù)(人) | ||||
3.公務用車購置數(shù)(輛) | ||||
4.公務用車保有量(輛) | 4 | |||
5.公務接待批次(批) | 65 | |||
6.公務接待人數(shù)(人) | 1050 | |||
三、“三公”經費增減變化原因等說明 | 我所今-采取降低公務成本,減少浪費,減少事業(yè)支出,提高經費使用效率 | |||
備注:1、“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經費數(shù)包括基本支出中的“三公”經費和項目支出中的“三公”經費支出。 |