无码中文字幕系列久久_av中文字幕在线亚洲_亚洲一级av电影在线观看_中文字幕漂亮人妻有码在线

2021年度 岳陽縣人力資源和社會保障局部門決算
來源:岳陽縣人社局   2022-09-28 10:18
瀏覽量:1 | | | |

  2021年度岳陽縣人力資源和社會保障局部門匯總決算公開

  目錄

  第一部分岳陽縣人力資源和社會保障局概況

  一、部門職責

  二、機構設置及決算單位構成

  第二部分2021年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  第三部分2021年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  八、政府性基金預算收入支出決算情況

  九、2021年度預算績效情況說明

  十、其他重要事項情況說明

  第四部分名詞解釋

  第五部分附件

  第一部分

  岳陽縣人力資源和社會保障局概況

  一、  部門職責

  1、負責貫徹執(zhí)行國家、省人社廳的方針、政策和法律、法規(guī)。

  2、負責勞動力市場建設,完善市場就業(yè)機制,組織開展勞務交流,指導并組織農村剩余勞動力開發(fā)與跨地區(qū)有序流動工作;組織下崗、失業(yè)人員的轉崗培訓;實施勞動力預備制建設,開展就業(yè)前培訓;開展創(chuàng)業(yè)貸款工作;對全縣勞動就業(yè)服務企業(yè)進行業(yè)務指導;負責全縣失業(yè)保險基金的征繳、發(fā)放工作。

  3、負責企業(yè)養(yǎng)老保險政策宣傳;負責辦理繳費人社會保險登記、變更登記、注銷登記及年檢工作;負責養(yǎng)老保險繳費申報的審核、繳費基數(shù)的核定及機關事業(yè)養(yǎng)老保險的征繳和清欠工作;負責繳費人臺帳、卡片、申報表、明細表的建立和管理,錄入和管理個人賬戶,打印和發(fā)放個人賬戶對帳單;建立和管理非公有制企業(yè)職工、個體戶、自由職業(yè)者的檔案;負責養(yǎng)老保險的查詢和接續(xù)以及個人帳戶的轉移和支付;對職工退休進行審核、計算養(yǎng)老金待遇;對離退休職工的人員增減進行調整,審核辦理離退休職工、在職職工死亡后的社會保險待遇;對繳費單位的繳費情況進行稽核,對養(yǎng)老金的領取資格進行認定。

  4、負責對工傷定點醫(yī)療機構、職業(yè)康復機構的協(xié)議簽訂及管理;負責參保職工因工負傷醫(yī)療期間的醫(yī)療跟蹤管理工作,辦理轉外地治療的有關手續(xù);負責工傷職工待遇審核,支付和工亡職工供養(yǎng)遺屬的待遇項目審核、支付。

  二、機構設置及決算單位構成

 。ㄒ唬﹥仍O機構設置。

  岳陽縣人力資源和社會保障局機關有內設股室19個,下設勞動和社會保障監(jiān)察大隊、勞動人事仲裁院、信息網(wǎng)絡管理中心、社會保險中心、機關事業(yè)養(yǎng)老保險服務中心、就業(yè)服務中心、人力資源服務中心、工傷保險服務中心8個二級機構,14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源社會保障站和15個社區(qū)人力資源社會保障服務中心。有干部職工116人,黨員75人,大專及其以上學歷116人,副科級及其以上干部24人。

 。ǘQ算單位構成。

  岳陽縣人力資源和社會保障局單位2021年部門決算匯總公開單位構成包括:局機關本級、社會保險服務中心、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險中心、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險服務中心、勞動就業(yè)服務中心、人力資源服務中心、工傷保險基金管理服務中心決算。

  第二部分

  部門決算表

 。ㄒ姼郊

  第三部分

  2021年度部門決算情況說明

  一、 收入支出決算總體情況說明

  2021年度收入總計2762.74萬元(含年初結轉和結余資金447.71萬元),與上年相比,減少979.65萬元,減少26.18%,主要是因為認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年支出比上年有所壓減。

  2021年度支出總計2762.74萬元(含年初結轉和結余資金84.03萬元),與上年相比,減少979.65萬元,減少26.18%,主要是因為認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年支出比上年有所壓減。

  二、 收入決算情況說明

  2021年度收入合計2315.02萬元(不含年初財政撥款結轉和結余資金),其中:財政撥款收入2256.15萬元,占97.46%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入58.88萬元,占2.54%。

  三、 支出決算情況說明

  2021年度支出合計2678.71萬元(不含年初財政撥款結轉和結余資金),其中:基本支出2157.91萬元,占80.56%;項目支出520.81萬元,占19.44%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

  四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2021年度財政撥款收入合計2256.15萬元(不含年初財政撥款結轉和結余資金),與上年相比,減少616.93萬元,減少21.47%,主要是因為認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年支出比上年有所壓減。

  2021年度財政撥款支出合計2581.78萬元(不含年末財政撥款結轉和結余資金),與上年相比,減少468.94萬元,減少15.37%,主要是因為認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年支出比上年有所壓減。

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)財政撥款支出決算總體情況

  2021年度財政撥款支出2581.78萬元,占本年支出合計的96.38%。與2020年度相比,財政撥款支出減少469萬元,下降15.37%,主要是因為認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年支出比上年有所壓減。

  (二)財政撥款支出決算結構情況

  2021年度財政撥款支出2581.78萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)(類)支出2581.78萬元,占100%;

 。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況

  2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1487.79萬元,支出決算數(shù)為2581.78萬元,完成年初預算的173.5%,其中:

  1、社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)行政運行(項)。

  年初預算為625.35萬元,支出決算為1085.18萬元,完成年初預算的173.5%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:新冠肺炎疫情影響增加就業(yè)專項補助資金支出。

  2、社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)勞動保障監(jiān)察(項)1萬元,支出決算為1萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是:新冠肺炎疫情影響增加就業(yè)專項補助資金支出。

  3、社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)就業(yè)管理事務(項)。

  年初預算為177.99萬元,支出決算為308.86萬元,完成年初預算的173.5%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:新冠肺炎疫情影響增加就業(yè)專項補助資金支出。

  4、社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)  社會保險業(yè)務管理事務(項)。

  年初預算為73.14萬元,支出決算為126.92萬元,完成年初預算的173.5%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:新冠肺炎疫情影響增加就業(yè)專項補助資金支出。

  5、社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)信息化建設(項)。

  年初預算為2.88萬元,支出決算為2.88萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是:新冠肺炎疫情影響增加就業(yè)專項補助資金支出。

  6、社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)  社會保險經(jīng)辦機構(項)。

  年初預算為225.88萬元,支出決算為395.02萬元,完成年初預算的174.9%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:新冠肺炎疫情影響增加就業(yè)專項補助資金支出。

  7、社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)  勞動人事爭議調解仲裁(項)。

  年初預算為3.22萬元,支出決算為5.58萬元,完成年初預算的173.5%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:新冠肺炎疫情影響增加就業(yè)專項補助資金支出。

  8、社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)  其他人力資源和社會保障管理事務支出(項)。

  年初預算為130.48萬元,支出決算為226.43萬元,完成年初預算的173.5%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:新冠肺炎疫情影響增加就業(yè)專項補助資金支出。

  9、社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼(項)。

  年初預算為17.29萬元,支出決算為30萬元,完成年初預算的173.5%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:新冠肺炎疫情影響增加就業(yè)專項補助資金支出。

  10、社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款)行政運行和就業(yè)補助(項)。

  年初預算為230.46萬元,支出決算為399.92萬元,完成年初預算的173.5%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:新冠肺炎疫情影響增加就業(yè)專項補助資金支出。

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2021年度財政撥款基本支出2060.97萬元,其中:

  人員經(jīng)費1265.52萬元,占基本支出的61.40%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

  公用經(jīng)費795.45萬元,占基本支出的38.6%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

 。ㄒ唬叭苯(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

  2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為10.5萬元,支出決算為7.49萬元,完成預算的71.33%,其中:

  因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是本年度未安排出國(境)計劃,與上年相比無變化,主要原因是本年度未安排出國(境)計劃。

  公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是本年度無公務用車購置計劃,與上年度相比無變化,主要原因是本年度無公務用車購置計劃。

  公務接待費支出預算為10.5萬元,支出決算為7.49萬元,完成預算的71.33%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。  與上年相比減少7.93萬元,下降51.42%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。

  (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

  2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;

  公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%;

  公務接待費支出決算7.49萬元,占100%。其中:

  因公出國(境)費支出決算0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

  公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,其中:公務用車購置費0萬元,更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0元,截止2021年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

  公務接待費支出決算為7.49萬元,其中:其他國內公務接待支出7.49萬元,主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國內公務接待批次180個、接待人次1438人次(不包括陪同人員)。

  八、政府性基金預算收入支出決算情況

  2021年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。

  九、2021 年度預復績效情況說明

  根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔2011〕285號)和岳陽縣人民政府辦公室《關于貫徹落實省政府全面推進預算績效管理意見的通知》(岳政發(fā)〔2014〕6號)文件精神、要求,為進一步規(guī)范財政資金管理,強化績效和責任意識,切實提高財政資金使用效益,我單位對2021年度部門整體支出進行了績效自評。

  岳陽縣人力資源和社會保障局費項目支出績效自評得分99分,評價等級為“優(yōu)秀”。

  已按縣財政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。

  十、其他重要事項情況說明

 。ㄒ唬C關運行經(jīng)費支出說明

  2021年度機關運行經(jīng)費支出795.45萬元。

  本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出795.45萬元與上年相比增加79.82萬元,增加11.15%。主要原因是:人員調入增加人頭經(jīng)費。

  (二)一般性支出情況說明

  2021年本部門開支會議費0萬元,用于召開0會議,人數(shù)0人,開支培訓費1.89萬元,用于開展省各級各類事業(yè)單位在編在冊在崗工作人員培訓,人數(shù)57人,內容為省各級各類事業(yè)單位在編在冊在崗工作人員培訓;舉辦等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。

 。ㄈ┱少徶С稣f明

  2021年度政府采購支出總額34.43萬元,其中:政府采購貨物支出7.463萬元;政府采購工程支出26.97萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額34.43萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額34.43萬元,占政府采購支出總額的100%。

  (四)國有資產占用情況說明

  截至2021年12月31日,岳陽縣人力資源和社會保障局共有車輛0輛。其中:主要領導干部用車 0 輛,機要通信用車 0 輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法購中執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術用車 0 輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

  第四部分

  名詞解釋

  財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

  其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。

  其他支出(類):是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

  基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  “三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。

  津貼補貼:反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

  獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

  伙食補助費:反映單位發(fā)給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。

  績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

  機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

  職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

  公務員醫(yī)療補助繳費:反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。

  其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

  住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

  商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

  辦公費:反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

  印刷費:反映單位的印刷費支出。

  水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

  電費:反映單位的電費支出。

  郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

  差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

  維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

  培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

  公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

  勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

  委托業(yè)務費:反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。

  工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

  福利費:反映單位按規(guī)定提取的福利費。

  其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

  其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

  對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

  退休費:反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。

  撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

  生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出,看守人員和犯人的伙食費、藥費等。

  辦公設備購置:反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

  專用設備購置:反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發(fā)電設備、交通監(jiān)控設備、衛(wèi)星轉發(fā)器、氣象設備、進出口監(jiān)管設備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。

  機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。

  第五部分附件

岳陽縣人力資源和社會保障局部門匯總決算表.xls
岳陽縣人力資源和社會保障局匯總決算自評報告.doc
2021年度岳陽縣人力資源和社會保障局本級部門決算公開表.xls
2021年度岳陽縣人力資源和社會保障局本級人社局部門決算公開.doc
岳陽縣人力資源和社會保障局本級自評報告.doc
岳陽縣就業(yè)服務中心決算公開.docx
岳陽縣就業(yè)服務中心決算公開表.xls
岳陽縣就業(yè)服務中心自評報告.doc
2021年度工傷保險中心決算公開.docx
2021年度工傷保險中心決算公開表.xls
工傷保險中心自評報告.doc
岳陽縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險服務中心決算公開.doc
岳陽縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險服務中心決算公開表.xls
岳陽縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險服務中心自評報告.doc
岳陽縣人力資源服務中心決算公開.doc
岳陽縣人力資源服務中心決算公開表.xls
岳陽縣人力資源服務中心自評報告.doc
岳陽縣社會保險服務中心決算公開.docx
岳陽縣社會保險服務中心決算公開表.xls
岳陽縣社會保險服務中心自評報告.doc