2020年度岳陽縣人力資源和社會保障局部門決算
目錄
第一部分岳陽縣人力資源和社會保障局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽縣人力資源和社會保障局概況
一、 部門職責(zé)
貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委和縣委關(guān)于人力資源和社會保障工作的方針政策和決策部署,在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對人力資源和社會保障工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:
。ㄒ唬┴瀼刂惺∈腥肆Y源和社會保障的法律法規(guī)和政策規(guī)定,組織擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、實(shí)施方案,起草全縣人力資源和社會保障規(guī)范性文件,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
(二)擬訂人力資源市場發(fā)展規(guī)劃,規(guī)范人力資源市場,促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置,綜合管理人力資源市場和流動調(diào)配工作,負(fù)責(zé)人才開發(fā)和全縣專業(yè)技術(shù)人才、技能人才隊(duì)伍的管理工作。負(fù)責(zé)建立和完善各類人才社會保障機(jī)制。負(fù)責(zé)人力資源和社會保障領(lǐng)域的招商引資和相關(guān)服務(wù)保障工作。
。ㄈ┴(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)、指導(dǎo)創(chuàng)業(yè)工作,完善公共就業(yè)服務(wù)體系,擬訂就業(yè)援助政策措施,負(fù)責(zé)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)工作,牽頭組織實(shí)施高校畢業(yè)生就業(yè)工作,會同有關(guān)部門擬訂并落實(shí)高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才創(chuàng)業(yè)培養(yǎng)和激勵(lì)政策。牽頭負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作,組織貧困勞動力實(shí)施職業(yè)技能培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn),開發(fā)公益性就業(yè)崗位,擴(kuò)大貧困人口就業(yè),組織實(shí)施貧困勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)。
。ㄋ模┙y(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。負(fù)責(zé)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)的管理工作:承擔(dān)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金的安全監(jiān)管責(zé)任。會同有關(guān)部門實(shí)施全民保計(jì)劃并建立統(tǒng)一的社會保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺。
(五)負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),擬訂應(yīng)對預(yù)案,實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關(guān)社會保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
。┴瀼貓(zhí)行事業(yè)單位人員工資收入分配、津補(bǔ)貼政策。負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位工作人員工資、福利待遇的審核、審批工作;貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員福利、工(公)傷和離退休政策。
。ㄆ撸┩七M(jìn)事業(yè)單位人事制度改革,按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)里、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作,擬訂并組織實(shí)施事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策,參與人才管理相關(guān)工作,執(zhí)行專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策、措施,牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作,負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。
(八)承辦縣政府管理的事業(yè)單位科級領(lǐng)導(dǎo)的任免工作。會同有關(guān)部門貫徹國家榮譽(yù)制度和政府獎(jiǎng)勵(lì)制度。
。ň牛┴瀼芈鋵(shí)農(nóng)民工工作相關(guān)政策,會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作規(guī)劃并組織實(shí)施,協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題,維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
(十)貫徹執(zhí)行勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度實(shí)施規(guī)范和勞動關(guān)系政策,完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制,實(shí)施勞動合同調(diào)整的基本規(guī)則和勞動合同、集體合同制度的實(shí)施規(guī)范,組織實(shí)施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策,組織實(shí)施勞動保障監(jiān)察。協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作,依法查處勞動保障監(jiān)察案件。
。ㄊ唬┡浜峡h行政審批服務(wù)局做好相對集中行政許可權(quán)改革工作,履行行業(yè)監(jiān)管職責(zé)。
。ㄊ┏袚(dān)本行業(yè)本領(lǐng)域有關(guān)方面的數(shù)據(jù)采集推送、安全管理等工作。
(十三)負(fù)責(zé)本行業(yè)本領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。
(十四)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣人力資源和社會保障局有內(nèi)設(shè)股室21個(gè),下轄社會保險(xiǎn)服務(wù)中心、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心、勞動就業(yè)服務(wù)中心、勞動和社會保障監(jiān)察大隊(duì)、勞動人事仲裁院、人力資源服務(wù)中心、工傷保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心、信息網(wǎng)絡(luò)管理中心等8個(gè)二級機(jī)構(gòu),14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源社會保障站和15個(gè)社區(qū)人力資源社會保障服務(wù)中心。全系統(tǒng)共有干部職工123人(其中離退休44人),黨員109人,大專及其以上學(xué)歷120人,副科級及其以上干部26人。
(二)決算單位構(gòu)成。
岳陽縣人力資源和社會保障局有內(nèi)設(shè)股室21個(gè),下轄社會保險(xiǎn)服務(wù)中心、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心、勞動就業(yè)服務(wù)中心、勞動和社會保障監(jiān)察大隊(duì)、勞動人事仲裁院、人力資源服務(wù)中心、工傷保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心、信息網(wǎng)絡(luò)管理中心等8個(gè)二級機(jī)構(gòu),14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源社會保障站和15個(gè)社區(qū)人力資源社會保障服務(wù)中心。全系統(tǒng)共有干部職工123人(其中離退休44人),黨員109人,大專及其以上學(xué)歷120人,副科級及其以上干部26人。
第二部分
見附表
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計(jì)3742.39萬元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金680.04萬元),與上年相比,增長249.18萬元,增長16.11%,主要原因是調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金造成收支總計(jì)增加;二是新冠肺炎疫情影響增加就業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金支出。。
2020年度支出總計(jì)3742.39萬元(含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金551.87萬元),與上年相比,增長249.18萬元,增長16.11%,主要原因一是新冠肺炎疫情影響增加就業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)3062.34萬元,其中:財(cái)政撥款收入2873.08萬元,占93.82%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入189.26萬元,占6.18%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)3190.51萬元,其中:基本支出2257.67萬元,占70.76%;項(xiàng)目支出932.84萬元,占29.24%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入合計(jì)2873.08萬元(不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),與上年相比,增加887.44萬元,增長33.1%,主要原因一是調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金造成財(cái)政撥款收支總計(jì)增加;二是新冠肺炎疫情影響增加就業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金支出。
2020年度財(cái)政撥款支出合計(jì)3050.72萬元(不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),與上年相比,增加667萬元,增長28.01%,,主要原因是新冠肺炎疫情影響增加就業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出3050.72萬元,占本年支出合計(jì)的95.62%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加668萬元,增長28.01%,主要原因是新冠肺炎疫情影響增加就業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金支出。
。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出3050.72萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出3050.72萬元,占100%;
。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2,670.43萬元,支出決算為3,050.72萬元,完成年初預(yù)算的114.24%。其中:
社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為1120萬元,支出決算為1241.37萬元,完成年初預(yù)算的110.84%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初追加人員變動經(jīng)費(fèi)。
社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為163.43萬元,支出決算為163.43萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)綜合業(yè)務(wù)管理(項(xiàng))。年初預(yù)算為135萬元,支出決算為132.39萬元,完成年初預(yù)算的98.07%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制預(yù)算。
社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)就業(yè)管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為800萬元,支出決算為1016.1萬元,完成年初預(yù)算的127.01%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。年初預(yù)算為452萬元,支出決算為497.43萬元,完成年初預(yù)算的110.05%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終追加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出2,117.88萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1,347.94萬元,占基本支出的63.65%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)769.93萬元,占基本支出的36.35%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為17萬元,支出決算為13.94萬元,完成預(yù)算的82%,其中:
因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)大于(小于)預(yù)算數(shù)的主要原因是,與上年相比減少(增加)0萬元,減少(增長)0%,減少(增長)的主要原因是。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為12萬元,支出決算為10萬元,完成預(yù)算的83.33%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約,與上年相比減少5.42萬元,減少35.13%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5萬元,支出決算為3.94萬元,完成預(yù)算的78.8%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約,與上年相比減少3萬元,減少44.47%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算10萬元,占71.74%,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.94萬元,占28.26%。其中:
1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10萬元,全年共接待來訪團(tuán)組250個(gè)、來賓2500人次,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.94萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.94萬元,主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,截止2020年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出0萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出715.63萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加76.45萬元,增長11.96%。主要原因是:追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費(fèi)0萬元,用于召開0會議,人數(shù)0人。開支培訓(xùn)費(fèi)1.4萬元,用于開展5次培訓(xùn),人數(shù)42人,內(nèi)容為:全省各級各類事業(yè)單位在編在冊在崗工作人員培訓(xùn)。舉辦等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額36.4萬元,其中:政府采購貨物支出36.4萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額36.4萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額36.4萬元,占政府采購支出總額的100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛,其他用車主要是用于工傷和社保調(diào)查;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績效評價(jià)管理暫行辦法》(財(cái)預(yù)〔2011〕285號)和岳陽縣人民政府辦公室《關(guān)于貫徹落實(shí)省政府全面推進(jìn)預(yù)算績效管理意見的通知》(岳政發(fā)〔2014〕6號)文件精神,按照《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于全面開展2019年財(cái)政支出績效自評工作的通知》(岳縣財(cái)發(fā)〔2020〕20號)等文件的要求,為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,強(qiáng)化績效和責(zé)任意識,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,我單位對2020年度部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專項(xiàng))項(xiàng)目支出進(jìn)行了績效自評。
部門整體支出績效自評得分98,評價(jià)等級為“優(yōu)秀”;
已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。
第四部分
名詞解釋
政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
其他支出(類):是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
政府采購:是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。
專用設(shè)備購置:反映用于購置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。
其他資本性支出:反映上述科目中未包括的資本性支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
。~解釋應(yīng)包含本部門專有名詞,如省財(cái)政廳應(yīng)有對“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋)
第五部分
見附件
2020年岳陽縣就業(yè)服務(wù)中心決算公開說明.docx 2020年岳陽縣社會保險(xiǎn)中心決算公開說明.docx