一:部門職責及機構設置情況 岳陽縣工傷保險中心有內設股室5個,分別是辦公室、財務室、待遇審核股,基金征繳股,事故勘察股.縣工傷中心屬于全額制行政撥款單位,為二級預算單位,負責全縣工傷保險及企事業(yè)單位參保及基金征繳,工傷待遇審核發(fā)放,工傷認定調查。全單位事業(yè)編制 12人, 其中,在職12人. 二、2015-度部門決算表
附表一:決算收支總表
附表二:支出決算明細表
附表三:“三公”經費決算情況表
三、部門決算執(zhí)行情況分析
(一)部門決算基本情況
1、-度收支決算情況
2015-度,我單位收入總計78.13萬元,即財政撥款收入76萬元,其他收入2.13萬元。其中,預算內資金:一般公共服務78.13萬元,全-支出總計78.13萬元。其中,工資福利支出44.12萬元,占總支出的56%;商品和服務支出24.31萬元,占總支出的31%;對個人和家庭補助支出9.7萬元,占總支出的12% 2、-度一般公共預算財政撥款支出情況
2015-公共預算財政撥款支出78.13萬元,其中:基本支出78.13萬元,系保障我單位一般公共服務、商品和服務等各項支出。包括用于行政運行、審計事務、機關服務等常公用經費;
3、-度“三公”經費決算情況
2015-“三公”經費支出合計6.5萬元,比公開的2015-部門預算數減少3萬元。 系我單位今-采取降低公務成本、減免浪費、減少行政支出,提高
行政經費使用效率等一系列舉措的顯著成果。分項為:因公出國(境)費支出0元;公務接待費支出2.7萬元,比預算減少1.8萬元,降低33%,我單位加強內部管理,采取規(guī)范財務報賬制度、公務接待程序,推行公務卡結算制度,嚴格控制接待標準、陪餐人數等措施,從而有效地控制了非必要公務開支的發(fā)生;公務用車購置及運行維護費支出3.8萬元,比預算減少1.2萬元,降低32%,我單位規(guī)范公務用車使用規(guī)定,合理調度,分車逐-進行油耗登記和分析,并建立駕駛員節(jié)油獎勵、安全行車獎懲等制度,成效明顯。
4、-度機關運行經費決算情況
2015-度一般公共預算財政撥款基本支出78.13萬元。其中,人員經費53.82萬元,主要用于在職人員工資及津補貼的發(fā)放、社會保障等;常公用經費24.31萬元,用于單位常維護工作,如水電、物業(yè)等方面。
四:下一步措施及建議:
我單位在局領導的正確領導和各部門的密切配合下,堅持科學理財、依法理財,確保資金和資產的安全完整,圓滿完成了各項工作任務,促進了經濟和社會事業(yè)的良性發(fā)展。下一步,我單位將根據-度預算要求,按照“科學、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則,量入為出,嚴格執(zhí)行《行政單位會計制度》;強化事前預算,事中控制,事后監(jiān)督;提高資金的使用效率,切實降低資金的使用成本;進一步完善機關公用經費定額管理辦法,不斷提高依法理財能力。