岳陽(yáng)縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
2015-度部門決算公開(kāi)
一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
岳陽(yáng)縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是岳陽(yáng)縣人民政府組成工作部門,為全額財(cái)政撥款正科級(jí)行政事業(yè)單位。負(fù)責(zé)縣政府安全生產(chǎn)委員會(huì)的常工作,代表縣政府綜合監(jiān)管、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)工作,組織安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查,組織協(xié)調(diào)重特大事故應(yīng)急救援工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作,擬訂安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃,監(jiān)督管理縣屬工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作,承擔(dān)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查、煙花爆竹、危險(xiǎn)化學(xué)品、煤礦及非煤礦山的安全行政許可和安全監(jiān)管,新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目可行性研究及“三同時(shí)”審查。設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室(法規(guī)股、行政審批辦公室)、非煤危化股、煙花爆竹股、綜合協(xié)調(diào)股、行業(yè)監(jiān)管股。下設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法隊(duì)和安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心兩個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu),二級(jí)機(jī)構(gòu)均未獨(dú)立核算。全局現(xiàn)有在職在編干部27人,“三性”用工2人,無(wú)退休人員。固定資產(chǎn)-末總值91.8萬(wàn)元,其中一般公務(wù)用車車輛1臺(tái),價(jià)值19.7萬(wàn)元。
二、2015-度部門決算表
附表一:決算收支總表
附表二:支出決算明細(xì)表
附表三:“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表
三、部門決算執(zhí)行情況分析
(一)部門決算基本情況
1、-度收支決算情況
2015-度,我局收入總計(jì)381.6萬(wàn)元,即財(cái)政撥款收入224萬(wàn)元,納入專戶管理的非稅收入撥款157.6萬(wàn)元。全-支出總計(jì)381.6萬(wàn)元。其中,工資福利支出110.5萬(wàn)元,占總支出的29%;商品和服務(wù)支出74.5萬(wàn)元,占總支出的20%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出26.1萬(wàn)元,占總支出的7%;項(xiàng)目支出170.5萬(wàn)元,占總支出的44%。
2、-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2015-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)18.1萬(wàn)元,比公開(kāi)的2015-部門預(yù)算數(shù)減少0.9萬(wàn)元,系我局今-采取降低公務(wù)成本、減免浪費(fèi)、減少行政支出、提高行政經(jīng)費(fèi)使用效率等一系列舉措的顯著成果。分項(xiàng)為:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元,預(yù)算金額0元;公務(wù)接待89批次,540人,共支出5.8萬(wàn)元,比預(yù)算數(shù)減少0.2萬(wàn)元,降低3%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.3萬(wàn)元,未新購(gòu)置車輛,比預(yù)算減少0.7萬(wàn)元,降低5%。
3、-度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況
2015-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出211.1萬(wàn)元。其中,人員經(jīng)費(fèi)136.6萬(wàn)元,主要用于在職干部職工工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助等,常公用經(jīng)費(fèi)74.5萬(wàn)元,用于機(jī)關(guān)常維護(hù)工作,如水電費(fèi)、辦公費(fèi)、維修費(fèi)等方面。
4、-度政府采購(gòu)支出決算情況
2015-一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)合計(jì)42.51萬(wàn)元,其中通用設(shè)備7.78萬(wàn)元,專用設(shè)備41.73萬(wàn)元,主要用于辦公設(shè)備、耗材及安全裝備采購(gòu),采購(gòu)程序嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行。
(二)、下一步措施及建議
2015-,我局在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下,以“開(kāi)源節(jié)流”為宗旨,堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái),確保資金和資產(chǎn)的安全完整,圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。下一步,我局將根據(jù)-度預(yù)算要求,按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則,量入為出,嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》;強(qiáng)化事前預(yù)算、事中控制、事后監(jiān)督;提高資金的使用效率,切實(shí)降低資金的使用成本;進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法,不斷提高依法理財(cái)能力,為全縣的縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供安全的發(fā)展環(huán)境
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岳陽(yáng)縣2015-度安監(jiān)局支出決算明細(xì)表 | ||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來(lái)源 | ||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
合計(jì) | 224 | 157.6 | ||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 40.5 | ||||||||||
津貼補(bǔ)貼 | 65.9 | |||||||||||
社會(huì)保障繳費(fèi) | ||||||||||||
其他工資福利支出 | 4.1 | |||||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 7.2 | ||||||||||
印刷費(fèi) | 3.3 | |||||||||||
水費(fèi) | 1 | |||||||||||
電費(fèi) | 2 | |||||||||||
郵電費(fèi) | 2.2 | |||||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | ||||||||||||
公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 10.3 | |||||||||||
其他交通費(fèi) | ||||||||||||
差旅費(fèi) | 0.9 | |||||||||||
維修費(fèi) | 2.6 | |||||||||||
會(huì)議費(fèi) | 1.5 | |||||||||||
勞務(wù)費(fèi) | 1.9 | |||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | ||||||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 4.6 | |||||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 5.4 | |||||||||||
福利費(fèi) | ||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 31.6 | |||||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||
退休費(fèi) | ||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | ||||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | 2.7 | |||||||||||
助學(xué)金 | ||||||||||||
住房公積金 | 23.4 | |||||||||||
遺屬費(fèi) | ||||||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | ||||||||||||
老干費(fèi) | ||||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | ||||||||||||
項(xiàng)目支出 | 12.9 | 157.6 | ||||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | ||||||||||||
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||
上繳上級(jí)支出 | ||||||||||||
結(jié)余 | ||||||||||||
其他支出 |