岳陽縣規(guī)劃局2015-決算情況說明
按照《岳陽縣財政預(yù)算決算公開實施方案》(岳縣政辦函2013〔97〕號)要求,我局認真組織和部署了財政部門預(yù)決算的編制工作,現(xiàn)就我局2015-決算有關(guān)情況說明如下:
一、基本職能及主要工作
職能參照縣編委批準的三定方案。2015-重點工作任務(wù)一是加快推進規(guī)劃編制工作,進一步完善縣城規(guī)劃體系;二是強化規(guī)劃管理、精簡審批流程,加大規(guī)劃信息系統(tǒng)化建設(shè),強化項目批后監(jiān)管;三是按照“110”目標,加大宣傳力度、拆違力度,抓好禁違拆違治違工作,特別是確保納入市控區(qū)的麻塘、新開無新增違法建設(shè)。
二、部門概況
縣規(guī)劃局為參照公務(wù)員管理單位。局機關(guān)有干部職工22人,退休人員7人。下設(shè)一個二級機構(gòu)縣規(guī)劃監(jiān)察大隊,有干部職工35人。2015-,經(jīng)勞務(wù)派遣聘請了21名控建協(xié)管員。
三、收支決算總體情況
2015-縣規(guī)劃局收入總額為1388.67萬元,其中:公共財政撥款收入1082.96萬元。本-支出總額1388.67萬元。其中:基本支出1082.96萬元,系保障我局正常運轉(zhuǎn),包括用于辦公等常公用經(jīng)費。詳見《2015-度縣直部門收支決算公開表》。
四、支出安排情況
縣規(guī)劃局安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成常工作任務(wù)以及承擔(dān)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出,是用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等常公用經(jīng)費。
項目支出,是用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,用于規(guī)劃編制、規(guī)劃控建專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
對附屬單位補助支出,是指用于保障局二級機構(gòu)縣規(guī)劃監(jiān)察大隊正常運轉(zhuǎn)的常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等常公用經(jīng)費。
二〇一六-六-二