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岳陽縣文廣新局2015年財政預(yù)算信息公開
來源:縣文化旅游廣電新聞出版局   2015-07-16
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2015年岳陽縣文廣新局預(yù)算收支表

單位:元

 

收入

支出

備注

內(nèi)容

2014年決算數(shù)

2015年預(yù)算數(shù)

內(nèi)容

2014年決算數(shù)

2015年預(yù)算數(shù)

功能科目名稱

 

一、公共財政撥款

 

 

一、基本支出

 

 

 

 

     經(jīng)費撥款

1234692

1600000

    工資福利支出

497872

1028613

工資福利 

 

     納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款

 

 

    一般商品和服務(wù)支出

413329.7

445150

辦公用品、維修等 

 

二、政府性基金撥款

 

500000

    對個人和家庭的補助

279223.3

423445

退休人員工資福利及其他人員 

 

三、納入專戶管理的非稅收入撥款

 

 

二、項目支出

 

600000

城市.農(nóng)村文化活動 

 

四、中央財政補助

 

247208

三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

12900

20000

 

 

五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入

 

20000

四、對附屬單位補助支出

326497

100000

對下屬單位的補助 

 

六、其他收入

295130

400000

五、上繳上級支出

 

150000

對上級單位的上繳 

 

 

 

 

六、結(jié)余

 

 

 

 

收入合計

1529822

2767208

支出合計

1529822

2767208

 

 

說明:支出的功能科目名稱要細化到項級。

 

2015 年岳陽縣文廣新局機關(guān)“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表

                                                          單位:萬元

     

本年預(yù)算數(shù)

上年度決算數(shù)

     

 10.4

10.2

1、因公出國(境)費用

 0

0

2、公務(wù)接待費

 5.4

5.5

3、公務(wù)用車費

 5

4.7

其中:(1)公務(wù)用車運行維護費

5

4.7

      2)公務(wù)用車購置

 0

0

注:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

 

 

岳陽縣文廣新局(機關(guān))2015年預(yù)算

編報說明
  1.單位基本情況
  岳陽縣文廣新局主要職責(zé)是負責(zé)全縣的群眾文化活動和新聞出版,管理全縣文化市場,文物執(zhí)法.圖書管理及電影放映工作。除電影公司外,主要經(jīng)費來自于預(yù)算撥款。機關(guān)現(xiàn)有干部職工17人,退休人員5人、臨聘人員4人。
   2.預(yù)算編制的基本原則
  本年度的預(yù)算按收支平衡的原則,量力而行。根據(jù)當(dāng)年預(yù)算內(nèi)、外的財力,以收定支,支出安排優(yōu)先保證工資發(fā)放、縣級規(guī)定的津補貼及社保支出。保證機關(guān)正常運轉(zhuǎn)和法定支出。
   3.單位收支說明
     2014年收到財政撥款152.9822萬元,支出152.9822萬元。不赤字運行。特別是“三公”經(jīng)費一律按預(yù)算數(shù)列之。在中央和地方及政府基金的撥款中,安排項目開支。
 

2015年7月13日