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岳陽縣衛(wèi)計局2017年度部門決算公開
來源:縣衛(wèi)生和計劃生育局   2018-08-13 21:20
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岳陽縣衛(wèi)計局2017年度部門決算公開

目 錄

第一部分    岳陽縣衛(wèi)計局單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分  岳陽市環(huán)境保護局2017年度部門決算公開明細表

1、收入支出決算公開表

2、收入決算公開表

3、支出決算公開表

4、財政撥款收入支出決算公開表

5、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

第三部分  岳陽市環(huán)境保護局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

十、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

岳陽縣衛(wèi)計局2017年度部門決算公開

一、部門基本概況

(一)推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。組織實施國家衛(wèi)生技術規(guī)范和食品安全標準,制定全市衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略目標并組織實施。

(二)組織實施國家基本藥物制度和藥物采購、配送、使用的政策措施,負責組織實施和監(jiān)督管理全市公立醫(yī)療機構藥品、醫(yī)療器械集中采購工作。

(三)承擔全市食品安全綜合協調、組織查處食品安全重大事故的責任,負責食品及相關產品的安全風險評估、預警工作,統一發(fā)布全市重大食品安全信息。

(四)統籌規(guī)劃與協調全市衛(wèi)生資源配置,指導區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃的編制和實施。

(五)組織制定并實施農村衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施,負責農村衛(wèi)生服務體系的建設和管理。

(六)組織制定并實施新型農村合作醫(yī)療的政策和措施,負責新型農村合作醫(yī)療的綜合管理和監(jiān)督。

(七)制定社區(qū)衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施,規(guī)劃并指導社區(qū)衛(wèi)生服務體系建設,負責婦幼保健的綜合管理和監(jiān)督。

(八)負責疾病預防控制工作,制定實施傳染病、地方病和血吸蟲病等重大疾病防治規(guī)劃與策略,負責組織落實國家免疫規(guī)劃及政策措施,協調有關部門對重大疾病實施防控與干預。

(九)負責衛(wèi)生應急工作,制定衛(wèi)生應急預案和政策措施,負責突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測預警和風險評估,指導實施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制與應急處置,發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。

(十)貫徹中西醫(yī)并重方針,制定促進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的政策和中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃,推進中醫(yī)藥的繼承與創(chuàng)新,促進中醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展。

(十一)負責和規(guī)范衛(wèi)生行政執(zhí)法與衛(wèi)生監(jiān)督管理工作,按照職責分工負責職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和學校衛(wèi)生的監(jiān)督管理,負責公共場所和飲用水的衛(wèi)生安全監(jiān)督管理,負責傳染病防治監(jiān)督。

(十二)負責醫(yī)療機構(含中醫(yī)院、民族醫(yī)院等)醫(yī)療服務的全行業(yè)監(jiān)督管理,組織實施醫(yī)療機構醫(yī)療服務、技術、醫(yī)療質量和采供血機構管理的規(guī)范、標準,組織制定醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范,負責醫(yī)療機構醫(yī)療服務評價和監(jiān)督體系的實施。

(十三)組織制定醫(yī)藥衛(wèi)生科技發(fā)展規(guī)劃,組織實施國家、省、市重點醫(yī)藥衛(wèi)生科研攻關項目,指導醫(yī)學科技成果的普及應用工作,參與制定醫(yī)學教育發(fā)展規(guī)劃,組織開展繼續(xù)醫(yī)學教育和畢業(yè)后醫(yī)學教育工作。

(十四)指導衛(wèi)生人才隊伍建設工作,組織擬訂衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃,會同有關部門組織制定和實施醫(yī)療衛(wèi)生機構人員編制標準、衛(wèi)生專業(yè)技術人員資格認定標準。

(十五)負責中央、省、市保健對象的醫(yī)療保健工作,按照規(guī)定負責有關干部醫(yī)療管理工作,負責重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

(十六)負責健康教育、衛(wèi)生宣教工作。

(十七)承擔市食品衛(wèi)生安全委員會的具體工作。

(十八)承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

(二)機構設置

我局共設17個內設機構:辦公室、人事股、規(guī)劃與信息股、財務股、法制股、中醫(yī)藥管理股、疾病預防控制股、婦幼健康服務股、醫(yī)政醫(yī)管股、衛(wèi)生建設管理股、藥物政策與基本藥物管理股、計劃生育指導股、計劃生育家庭發(fā)展股、宣傳股、科技教育股、血吸蟲病預防控辦公室、愛國衛(wèi)生工作辦。掛靠機構為岳陽縣紅會辦公室、岳陽縣計劃生育協會秘書室。

二、岳陽縣衛(wèi)計局2017年度部門決算公開明細表

1、收入支出決算公開表

2、收入決算公開表

3、支出決算公開表

4、財政撥款收入支出決算公開表

5、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

公開表格附后

三、岳陽縣衛(wèi)計局2017年度部門決算情況

2017年度,我局決算收入總計1142萬元,即財政撥款收入1142萬元。全年支出總計1142萬元。其中,工資福利支出653萬元;商品和服務支出311萬元;對個人及家庭的補助117,其他資本性支出56萬元。

2、年度一般公共決算財政撥款的機關運行經費支出情況

2017年公共決算財政撥款支出1142萬元,其中:基本支出1142萬元,系保障我局在職、退休職工工資、津補貼、社會保障繳費、食堂職工伙食補助等人員支出;職工辦公用品購置、報刊雜志書報、圖書宣傳資料、電視宣傳、水電費、職工下鄉(xiāng)、外出學習培訓、系統會議培訓、小車運行維護費等一般商品服務支出;對職工和家庭個人補助;辦公設備購置維修等其他資本性支出。

3、年度“三公”經費決算情況

2017年“三公”經費支出合計25萬元,分項為:公務接待費支出 25萬元,無公務用車支出,由于在17年取消公務車輛。

4、國有資產占有情況

2017年固定資產總額762萬元,其中:房屋515萬元、通用設備196萬元、專用設備11萬元、家具用具及動植物40萬元。比上年度增加14萬元,為本年度采購辦公設備。

5、政府采購情況

2017年局本級政府采購決算總額14萬元,其中,政府采購貨物決算14萬元。

6、重點項目決算的績效情況說明

本單位無重點項目預算,無重點項目決算的績效情況。

7、政府性基金決算情況說明

本單位無政府性基金收入,無政府性基金決算。

8、重大專項資金決算情況

2017年人均基本公共衛(wèi)生服務補助資金3640.6萬元,服務人口72.58萬人,服務項目涉及十四大類,四十六小項, 采取先預撥后計算的方式于12月底前通過半年及年終績效考核,按照績效分配方案將各級財政安排的補助資金全部分解、撥付到提供服務的基層醫(yī)療衛(wèi)生機構。

四、名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金。

上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

科學技術支出(類):是指用于科學技術方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

岳陽衛(wèi)生和計劃生育局

2017年8月15日

附件1-2017年部門決算公開表格.xlsx