岳陽(yáng)縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所2015-度
決算分析報(bào)告
一、基本情況
1、岳陽(yáng)縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所對(duì)全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)監(jiān)督檢查,查處違法行為,打擊非法行醫(yī)和非法采血,整頓和規(guī)范醫(yī)療服務(wù),對(duì)全縣公共場(chǎng)所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生及消毒產(chǎn)品和涉及飲用水安全產(chǎn)品的監(jiān)督檢查和查處工作。
2、岳陽(yáng)縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所是副科級(jí)事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)辦公室、公共場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)督股、醫(yī)療執(zhí)業(yè)監(jiān)督股、稽查股、財(cái)務(wù)室等五個(gè)股室。
3、共有28人,退休9人。
二、預(yù)算執(zhí)行情況分析
1、收入支出結(jié)構(gòu)分析:
本-總收入為132.9萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款為132.9萬(wàn)元占總收入100%。
本-總支出為132.9萬(wàn)元,其中基本支持為132.9萬(wàn)元,占總支出100%。
2、收入支出與預(yù)算對(duì)比分析
預(yù)算收入132.9萬(wàn)元,實(shí)際收到132.9萬(wàn)元,基本相符。
預(yù)算支出為132.9萬(wàn)元,實(shí)際支出132.9萬(wàn)元萬(wàn)元,基本相符。
3、收入支出與上-度對(duì)比分析
本-度收入支出與上-度相同
三、三公經(jīng)費(fèi)情況:
1.公務(wù)接待費(fèi):7.8萬(wàn)元
2.公務(wù)用車費(fèi):無(wú)小車,無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
3、出境費(fèi)用:0元
四、資產(chǎn)負(fù)債情況:
1、固定資產(chǎn)為3090480元,與上-比沒(méi)有變化。固定資產(chǎn)主要為電腦,空調(diào)、辦公桌奇等辦公設(shè)備。
五、資產(chǎn)和人員編制:
1、在職:19人;
2、編制數(shù):19人
岳陽(yáng)縣2015-度衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所單位決算收支總表 | ||||
單位:元 | ||||
收入 | 支出 | |||
內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) | 內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) | 功能分類的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱 |
一、公共財(cái)政撥款 | 1329200 | 一、基本支出 | 1329200 | 2100402 |
經(jīng)費(fèi)撥款 | 1029200 | ﹙一﹚工資福利支出 | 983786 | 2100402 |
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 300000 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 134414 | 2100402 |
二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 211000 | 2100402 | |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項(xiàng)目支出 | |||
四、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | |||
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
六、其他收入 | 五、上繳上級(jí)支出 | |||
六、結(jié)余 | ||||
收入合計(jì) | 1329200 | 支出合計(jì) | 1329200 | |
說(shuō)明:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。 |