岳陽縣科技局2017-預(yù)算收支公開說明
一、基本情況
岳陽縣科技局,加掛“岳陽縣知識產(chǎn)權(quán)局”,是岳陽縣人民政府組成工作部門,為全額財政撥款行政事業(yè)單位。
主要工作職能:主管全縣科學(xué)技術(shù)工作,負責(zé)制訂全縣科學(xué)技術(shù)發(fā)展總體規(guī)劃,編制并組織實施全縣科技發(fā)展中長期規(guī)劃和-度計劃;實施科技興縣戰(zhàn)略,合理配置科技資源;組織實施國家和省、市、縣制訂的科技計劃項目;主管全縣科技成果的鑒定、登記、獎勵;負責(zé)全縣知識產(chǎn)權(quán)管理、申報、協(xié)調(diào)、保護工作;主管全縣技術(shù)市場和科技咨詢服務(wù)工作;負責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)知識普及工作;負責(zé)全縣地震和防震減災(zāi)工作。
機構(gòu)設(shè)置和人員情況:岳陽縣科技局內(nèi)設(shè)職能股室有辦公室、發(fā)展計劃股、高新技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化股、農(nóng)村科技發(fā)展股、知識產(chǎn)權(quán)管理股、地震辦公室。二級機構(gòu)有岳陽縣生產(chǎn)力促進中心科技情報服務(wù)所、岳陽縣科技服務(wù)中心(自收自支)。
1.岳陽縣科技局屬財政全額撥款的行政一級預(yù)算單位。
2.人員基本情況:實有人數(shù)31人,有編在職人員20人(有編全額撥款在職人員19人,自收自支人員1人),退休人員11人。
二、收入情況
岳陽縣科技局2017-預(yù)算總收入269.66萬元
1、縣財政預(yù)算經(jīng)費安排269.66萬元,其中經(jīng)費撥款269.66萬元。
其中:工資福利支出135.3萬元,商品和服務(wù)支出34.98萬元,對個人家庭補助39.38萬元,縣財政專項基金預(yù)算安排科技創(chuàng)新服務(wù)平臺建設(shè)項目60萬元
三、支出情況
基本支出:209.66萬元
1.工資福利支出:135.3萬元
(1)基本工資:56萬元
(2)津貼補貼:39萬元
(3)績效工資:4.6萬元
按職務(wù)職晉正科4人、副科4人、科員5人、 技師2名、專技十級1名、高級工1名、初級工2名
(4)社會保障繳費:養(yǎng)老保險19萬、醫(yī)療保險6.3萬、殘疾人就業(yè)保障金1.2萬元、工傷保險0.7萬、職業(yè)-金7.5萬元
(5)其他工資福利支出:1萬元。
2.一般商品和服務(wù)支出(標準):34.98萬元
辦公費17100元
印刷費3800元
水費2850元
電費11400元
郵電費19000元
物業(yè)管理費13300元
其他交通費70800元
差旅費22800元
維修費3800元
會議費30000元
培訓(xùn)費6650元
公務(wù)接待費9500元
工會經(jīng)費11000元
福利費14000元
其他一般商品和服務(wù)支出113800元
3.對個人和家庭的補助:39.38萬元
退休津補貼22萬元(正科退休11人)
住房公積金11.21萬元
醫(yī)療費3萬元
獎勵金0.3萬元
其他對個人和家庭的補助2.87萬元
項目支出:60萬元
專項商品和服務(wù)支出60萬元(科技三項經(jīng)費)
(1)創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務(wù)30萬元;
(2)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展30萬元。
四、 “三公”經(jīng)費預(yù)算情況表
1.本單位實行公車改革。公務(wù)用車14.58萬元,其中基本支出7.08萬元、項目支出7.5萬元(公車改革按職務(wù)正科3人、副科4人、科員1人、工勤人員2人預(yù)算)
2.公務(wù)接待費為5.95萬元。其中基本支出0.95萬元、項目支出5萬元
五、附表一:預(yù)算收支總表
附表二、預(yù)算收支明細表
附表三:“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表
附表四:項目支出預(yù)算績效目標申報表
財政項目支出預(yù)算績效目標申報表 | ||||||
(2017-度) | ||||||
填報單位(蓋章): | 岳陽縣科技局單位:元 | |||||
項目基本情況 | 項目名稱 | 岳陽縣科技創(chuàng)新服務(wù)平臺建設(shè)項目 | ||||
項目屬性 | □新增項目√延續(xù)項目 | |||||
主管部門 | 岳陽縣科技局 | 項目起止時間 | 2017.1——2017.12 | |||
項目類型 | 1.基本建設(shè)類□其中:新建□擴建□改建□ 2.行政事業(yè)類√其中:經(jīng)費類□采購類□修繕類□獎勵類□ 3.其他專項類□其中:補貼類□其它類□ | |||||
項目概況 | 有效整合和提升縣內(nèi)外科技資源,建立和完善科技資源條件共享機制,搭建科技創(chuàng)新服務(wù)平臺 | |||||
項目立項情況 | 1.項目立項依據(jù):服務(wù)全面建成小康社會,健全和完善全縣經(jīng)濟快速發(fā)展技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)。2.項目申報的可行性:提高全縣科技基礎(chǔ)條件的裝備水平和資源的利用率,提高自主創(chuàng)新能力,具有極其重要的意義。3.項目申報的必要性:進一步提高我縣科技財政投入的產(chǎn)出效率,提升科技成果轉(zhuǎn)化水平、產(chǎn)業(yè)化,為我縣貫徹落實“四個全面”戰(zhàn)略和全面建成小康社會提供有力的科技支撐。 | |||||
項目資金情況 | 項目資金申請(萬元) | 項目 | 上-度安排資金 | 本-度安排資金 | ||
合計 | 600000 | 600000 | ||||
中央資金 | ||||||
省級資金 | ||||||
市級資金 | ||||||
縣級資金 | 600000 | 600000 | ||||
支出明細預(yù)算(萬元) | 項目 | 上-度安排資金 | 本-度安排資金 | 測算依據(jù)及說明 | ||
合計 | 600000 | 600000 | 項目上產(chǎn)生的各種費用 | |||
1、項目勞務(wù)咨詢費 | 44440 | 60000 | 項目評審專家咨詢勞務(wù)費 | |||
2、印刷費 | 36900 | 50000 | 會議資料、項目資料 | |||
3、辦公費 | 150257 | 140000 | 項目上添置電腦、復(fù)印機、辦公桌椅、空調(diào)等辦公費用開支 | |||
4、差旅費 | 31222 | 50000 | 跑項目產(chǎn)生的差旅費 | |||
5、會議培訓(xùn)費 | 40042 | 50000 | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、小康指標考核、專利、統(tǒng)計等會議 | |||
6、轉(zhuǎn)移性支出 | 173000 | 125000 | 扶持企業(yè) | |||
7、招待費 | 54439 | 50000 | 跑項目產(chǎn)生的招待費 | |||
8、交通費 | 69700 | 75000 | 跑項目產(chǎn)生的交通費 | |||
單位已有的(或擬訂的)保證項目實施的制度、措施 | ||||||
項目績效目標 | 長期目標 | -度目標 | ||||
1、通過建立創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務(wù)平臺,使其成為一個創(chuàng)新、開放、共享的全縣專業(yè)化科技信息公共服務(wù)系統(tǒng)。 2、通過建立高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺,構(gòu)建戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)政策共享、信息交融、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)拓展、品牌創(chuàng)建、經(jīng)濟高效、生態(tài)環(huán)保的縣域經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)業(yè)先導(dǎo)群。 | 1、健全完善科技政策信息服務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。在硬件建設(shè)上提質(zhì)升級,改造修繕好辦公場地,更換辦公設(shè)施,增置儀器設(shè)備以及專業(yè)軟件。2、圍繞縣域經(jīng)濟主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)開展信息服務(wù)和科技咨詢,大力推進產(chǎn)學(xué)研合作,提高自主創(chuàng)新和合作創(chuàng)新能力水平,加速推動科技成果產(chǎn)業(yè)化。3、收集整理科技信息90多條,指導(dǎo)幫助16家左右企業(yè)和7家專業(yè)經(jīng)濟合作組織與高等院校、科研院所進行交流合作。4、指導(dǎo)幫助納入高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計的企業(yè)進一步確立科技創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略,解決技術(shù)難題30個,幫助企業(yè)轉(zhuǎn)化科技成果12個,幫助企業(yè)引進高層次技術(shù)人才。 | |||||
項目-度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 指標內(nèi)容 | 指標值 | 備注 | |
產(chǎn)出指標(預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù)) | 數(shù)量目標(指標) | 創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務(wù)平臺 | 30萬 | |||
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺 | 30萬 | |||||
質(zhì)量目標(指標) | 科技成果轉(zhuǎn)化率 | 達標 | ||||
時效目標(指標) | 創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務(wù)平臺建設(shè) | 1- | ||||
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺 | 1- | |||||
成本目標(指標) | 建立創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務(wù)平臺300000建立高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺300000 | 1- | ||||
效益指標(預(yù)期實現(xiàn)的效益) | 經(jīng)濟效益(指標) | 以科技信息為引領(lǐng),引導(dǎo)企業(yè)實施科技創(chuàng)新,引進先進技術(shù)和工藝,通過產(chǎn)學(xué)研合作等多種途徑,著力于轉(zhuǎn)移技術(shù)的集成創(chuàng)新服務(wù),加速成果轉(zhuǎn)化。 | 效益明顯 | |||
社會效益(指標) | 把握科技發(fā)展的新形勢,及時掌握科技動態(tài),立足于掌握競爭信息的主動權(quán),為企業(yè)發(fā)展提供指導(dǎo)、幫助和服務(wù) | 效益明顯 | ||||
環(huán)境效益(指標) | 所指導(dǎo)服務(wù)的企業(yè)、產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)低碳、環(huán)保、綠色、安全發(fā)展 | 達標 | ||||
可持續(xù)影響(指標) | 所指導(dǎo)的企業(yè)、產(chǎn)業(yè)利用高新科技全面實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展 | 不斷加強 | ||||
服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象滿意度 | 98% | ||||
其他需要說明的問題 | ||||||
財政部門審核意見 | ||||||
單位負責(zé)人: | 何新文 | 13907402668 | 填報人: | 楊芳13973041978 | ||
岳陽縣2017-度部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表 | ||
單位:元 | ||
項目 | 2016-執(zhí)行數(shù) | 2017-預(yù)算數(shù) |
一、支出合計 | 124139 | 205300 |
1、因公出國(境)費用 | 0 | 0 |
2、公務(wù)接待費 | 54439 | 59500 |
3、公務(wù)用車費 | 69700 | 145800(包含公務(wù)用車及車改) |
其中:(1)公務(wù)用車運行維護費 | 69700 | 145800(包含公務(wù)用車及車改) |
(2)公務(wù)用車購置 | ||
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | 0 | 0 |
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) | 0 | 0 |
2.因公出國(境)人數(shù)(人) | 0 | 0 |
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | 0 | 0 |
4.公務(wù)用車保有量(輛) | 0 | 0 |
5.公務(wù)接待批次(批) | 65 | 76 |
6.公務(wù)接待人數(shù)(人) | 600 | 705 |
三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 | 2016-公務(wù)接待費比上-度略少,公務(wù)用車持平,嚴格按政策辦事壓縮三公經(jīng)費開支。 | 2017-“三公”經(jīng)費預(yù)算支出合計20.53萬元,總數(shù)比上-公開決算數(shù)有所增加,一是實行公車改革,公務(wù)用車費用明顯增加;二是全面建成小康社會,省委省政府、市委市政府實行的小康考核把“高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重”、“科技研發(fā)經(jīng)費占GDP比重”、每萬人發(fā)明專利數(shù)等三項科技工作指標,作為對縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)工作業(yè)績進行直接考核的硬指標,工作難度明顯加大,工作量顯著增加;三是國家實施“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”五大發(fā)展理念和創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略,推動經(jīng)濟社會轉(zhuǎn)型,我縣工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)對科技創(chuàng)新和科技工作提出了巨大需求,我局工作迫切需要適應(yīng)新形勢新任務(wù)的要求,工作面增大,管理幅度增大,工作費用明顯加大。我局會嚴格按政策辦事,力爭把公務(wù)接待批次與接待人數(shù)降低。 |
備注:1、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。 3、注明因公出國(境)團組數(shù)和人數(shù);當-公務(wù)用車購置數(shù)和保有量; 4、注明公務(wù)接待批次和人數(shù)。 5、請對“三公”經(jīng)費增減變化原因等進行說明。 | ||
岳陽縣2017-部門預(yù)算收支明細表 | ||||||||||||||||||
單元:元 | ||||||||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 其中:政府采購金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | |||||||||||||
合計 | 當-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||
經(jīng)費撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
小計 | 經(jīng)費撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
合計 | 2696600 | 2696600 | 2696600 | |||||||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 560000 | 560000 | 560000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | |||||||||
津貼補貼/績效工資 | 規(guī)范性公務(wù)員津補貼 | 390000 | 390000 | 390000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | ||||||||||
特殊崗位津貼 | ||||||||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼 | ||||||||||||||||||
績效工資/其他津補貼 | 46000 | 46000 | 46000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | |||||||||||
社會保障繳費 | 養(yǎng)老保險 | 190000 | 190000 | 190000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | ||||||||||
醫(yī)療保險 | 63000 | 63000 | 63000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | |||||||||||
生育保險 | ||||||||||||||||||
殘疾人保障金 | 12000 | 12000 | 12000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | |||||||||||
工傷保險 | 7000 | 7000 | 7000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | |||||||||||
職業(yè)-金 | 75000 | 75000 | 75000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | |||||||||||
其他社保保障費 | ||||||||||||||||||
其他工資福利支出 | 10000 | 10000 | 10000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | |||||||||||
商品和服務(wù)支出(標準) | 辦公費 | 17100 | 17100 | 17100 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | ||||||||||
印刷費 | 3800 | 3800 | 3800 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | |||||||||||
水費 | 2850 | 2850 | 2850 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | |||||||||||
電費 | 11400 | 11400 | 11400 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | |||||||||||
郵電費 | 19000 | 19000 | 19000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | |||||||||||
物業(yè)管理費 | 13300 | 13300 | 13300 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | |||||||||||
公務(wù)車運行維護費 | ||||||||||||||||||
其他交通費 | 70800 | 70800 | 70800 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | |||||||||||
差旅費 | 22800 | 22800 | 22800 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | |||||||||||
維修費 | 3800 | 3800 | 3800 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | |||||||||||
會議費 | 30000 | 30000 | 30000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | |||||||||||
勞務(wù)費 | ||||||||||||||||||
培訓(xùn)費 | 6650 | 6650 | 6650 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | |||||||||||
公務(wù)接待費 | 9500 | 9500 | 9500 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | |||||||||||
工會經(jīng)費 | 11000 | 11000 | 11000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | |||||||||||
福利費 | 14000 | 14000 | 14000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | |||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出(基層黨建工作) | 113800 | 113800 | 113800 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | |||||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||||||||
退休費 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | ||||||||||||||
離退休津補貼 | 220000 | 220000 | 220000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | |||||||||||
醫(yī)療費 | 30000 | 30000 | 30000 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | |||||||||||
助學(xué)金 | ||||||||||||||||||
住房公積金 | 112100 | 112100 | 112100 | 206 | 20601 | 2060101 | 行政運行 | |||||||||||
遺屬費 | ||||||||||||||||||
獎勵金 | 3000 | 3000 | 3000 | 206 | 20601 | 2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | |||||||||||
老干費 | ||||||||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 28700 | 28700 | 28700 | 206 | 20601 | 2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | |||||||||||
專項商品和服務(wù)支出(非標準) | 具體項目名稱 | 辦公費、招待費、材料費等等根據(jù)具體情況填寫 | ||||||||||||||||
創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務(wù)平臺 | 辦公費 | 200000 | 200000 | 200000 | 206 | 20601 | 2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | ||||||||||
創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務(wù)平臺 | 印刷費 | 50000 | 50000 | 50000 | 206 | 20602 | 2060202 | 重點基礎(chǔ)研究規(guī)劃 | ||||||||||
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺 | 手續(xù)費 | 5000 | 5000 | 5000 | 206 | 20601 | 2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | ||||||||||
水費 | ||||||||||||||||||
電費 | ||||||||||||||||||
物業(yè)管理費 | ||||||||||||||||||
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺 | 交通費 | 75000 | 75000 | 75000 | 206 | 20602 | 2060206 | 專項基礎(chǔ)科研 | ||||||||||
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺 | 差旅費 | 30000 | 30000 | 30000 | 206 | 20602 | 2060206 | 專項基礎(chǔ)科研 | ||||||||||
租賃費 | ||||||||||||||||||
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺 | 會議費 | 50000 | 50000 | 50000 | 206 | 20601 | 2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | ||||||||||
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺 | 培訓(xùn)費 | 30000 | 30000 | 30000 | 206 | 20601 | 2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | ||||||||||
創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務(wù)平臺 | 招待費 | 50000 | 50000 | 50000 | 206 | 20602 | 2060202 | 重點基礎(chǔ)研究規(guī)劃 | ||||||||||
專用材料費 | ||||||||||||||||||
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺 | 被裝購置費 | 10000 | 10000 | 10000 | 206 | 20601 | 2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | ||||||||||
取暖費 | ||||||||||||||||||
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺 | 勞務(wù)費 | 60000 | 60000 | 60000 | 206 | 20602 | 2060206 | 專項基礎(chǔ)科研 | ||||||||||
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺 | 辦案費 | 10000 | 10000 | 10000 | 206 | 20601 | 2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | ||||||||||
非稅收入征收成本 | ||||||||||||||||||
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺 | 其他商品和服務(wù)支出 | 30000 | 30000 | 30000 | 206 | 20602 | 2060202 | 重點基礎(chǔ)研究規(guī)劃 |
02表 | |||||
岳陽縣2017-部門預(yù)算收支總表 | |||||
單位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 2017-預(yù)算數(shù) | 支出按經(jīng)濟科目分類 | 2017-預(yù)算數(shù) | 支出按功能科目分類 | 2017-預(yù)算數(shù) |
一、公共財政撥款(補助) | 2696600.00 | 一、基本支出 | 2096600.00 | 201一般公共服務(wù)支出 | |
1、經(jīng)費撥款 | 2596600.00 | 1、工資福利支出 | 1353000.00 | 203國防支出 | |
2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 | 100000.00 | 2、商品和服務(wù)支出 | 349800.00 | 204公共安全支出 | |
(1)專項收入 | 3、對個人和家庭的補助 | 393800.00 | 205教育支出 | ||
(2)行政事業(yè)性收費收入 | 二、項目支出 | 600000.00 | 206科學(xué)技術(shù)支出 | 2696600.00 | |
(3)罰沒收入 | 1、專項商品和服務(wù)支出 | 600000.00 | 207文化體育與傳媒支出 | ||
(4)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 2、對企事業(yè)單位的補貼 | 208社會保障和就業(yè)支出 | |||
(5)其他收入 | 3、債務(wù)還本付息支出 | 209社會保險基金支出 | |||
二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設(shè)支出 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | |||
三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | |||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 6、其他支出 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
五、上級補助收入 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 213農(nóng)林水支出 | |||
六、附屬單位繳款 | 四、對附屬單位補助支出 | 214交通運輸支出 | |||
七、其他收入 | 五、上繳上級支出 | 215資源勘探信息等支出 | |||
八、上-結(jié)余收入 | 216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||
1.公共財政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 217金融支出 | ||||
(1)經(jīng)費撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 220國土海洋氣象等支出 | ||||
(2)納入預(yù)算管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn) | 221住房保障支出 | ||||
2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | 222糧油物資儲備支出 | ||||
3.納入財政專戶管理的收入結(jié)轉(zhuǎn) | 227預(yù)備費 | ||||
4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) | 229其他支出 | ||||
收入總計 | 2696600.00 | 支出總計 | 2696600.00 | 支出總計 | 2696600.00 |