2022年岳陽縣商務糧食局部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
(一) 職能職責
(二) 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
(一) 收入預算
(二) 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
(一) 基本支出
(二) 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
(一) 機關運行經費
(二) “三公”經費預算
(三) 一般性支出情況
(四) 政府采購情況
(五) 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
(六) 重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
18、國有資本經營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、貫徹執(zhí)行國家國內外貿易、國際經濟合作和區(qū)域經濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策,起草我縣國內外貿易、承接產業(yè)轉移、對外援助、對外投資和對外經濟合作的規(guī)范性文件草案、政策措施和實施辦法,研究經濟全球化、區(qū)域經濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議;研究提出全縣糧食宏觀調控、總量平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃和收儲、動用縣級儲備糧的建議,擬訂糧食流通體制改革方案并組織實施,推動國有糧食企業(yè)改革,研究提出現(xiàn)代糧食流通產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的建議。
2、負責推進流通產業(yè)結構調整,指導流通企業(yè)改革,促進商貿服務業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展,提出促進商貿中小企業(yè)發(fā)展的政策建議,推動流通標準化和連鎖經營、商業(yè)特許經營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展;擬訂全縣糧食流通管理辦法,貫徹執(zhí)行國家、省、市有關糧食流通管理的方針、政策和法律法規(guī),按照國家有關政策和省、市、縣政府統(tǒng)一部署,制定糧食流通、糧食庫存監(jiān)督檢查制度并組織實施,負責對糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的糧食質量安全和原糧衛(wèi)生進行監(jiān)督管理。
3、擬訂全縣國內貿易發(fā)展規(guī)劃,促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展,研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策建議,指導大宗產品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網點規(guī)劃、商業(yè)體系建設工作,推進農村市場體系建設,組織實施農村現(xiàn)代流通網絡工程;會同有關部門擬訂全縣糧食市場體系建設與發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
4、承擔牽頭協(xié)調整頓和規(guī)范市場經濟秩序工作的責任,擬訂規(guī)范市場秩序的政策;協(xié)調全縣消除地區(qū)封鎖、打破行業(yè)壟斷的有關工作,規(guī)范商貿企業(yè)交易行為;推動商貿領域信用建設,指導商業(yè)信用銷售,配合省市商務部門開展市場誠信公共服務平臺建設工作;按有關規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。
5、承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任,負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制,監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況,調查分析商品價格信息,進行預測預警和信息引導;按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作;按有關規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理;承擔糧食監(jiān)測預警和應急責任,負責全縣糧食流通宏觀調控工作,指導協(xié)調最低收購價等政策性糧食購銷糧食產銷合作、保障軍隊糧食供應;編制糧食流通、倉儲、加工設施建設規(guī)劃,管理有關糧食流通設施投資項目。
6、貫徹執(zhí)行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄,擬訂促進外貿增長方式轉變的政策措施、指導貿易促進活動和外貿促進體系建設;貫徹執(zhí)行國家對外技術貿易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策,推進進出口貿易標準化工作;承擔會展業(yè)促進與管理有關工作。
7、執(zhí)行有關服務貿易發(fā)展規(guī)劃并開展相關工作;組組實施促進服務出口、服務外包的政策措施,推動服務外包平合建設。
8、貫徹執(zhí)行我國多雙邊(含區(qū)域、自由貿易區(qū))經貿合作戰(zhàn)略和政策,推進我縣與其他國家(地區(qū))的經貿往來與投資貿易合作。
9、協(xié)助開展對外貿易調查和產業(yè)損害調查,指導協(xié)調產業(yè)安全應對工作。
10、指導開展外商投資促進、保護和管理工作,規(guī)范招商引資活動并協(xié)調解決有關問題;指導國家級、省級經濟技術開發(fā)區(qū)的有關工作。
11、擬訂并組織實施對外經濟合作政策;依法管理和監(jiān)督對外勞務合作等工作;組織實施縣內人員出境就業(yè)管理政策,負責牽頭外派勞務和境外就業(yè)人員的權益保護工作。
12、負責糧食流通的產業(yè)管理,制定并組織實施全縣糧食產業(yè)發(fā)展規(guī)劃,優(yōu)化糧食資源配置和產業(yè)布局;提出糧食收購市場準入標準建議,負責實施糧食收購行政許可的有關行政管理,指導糧食流通的科技進步、技術改造和新技術推廣。
13、承擔縣級儲備糧行政管理責任,研究提出縣級儲備糧的規(guī)模、總體布局、購銷計劃以及提出動用縣級儲備糧的建議,審批縣級儲備糧輪換計劃并監(jiān)督實施,監(jiān)督檢查全縣范圍內儲備糧的數(shù)量、質量和儲存安全,制定本縣儲備糧管理的技術規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行;負責全縣救災物資儲備、管理工作,管理縣救災物資儲備中心;擬訂重要戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃,負責組織收儲、動用、輪換和管理,會同有關部門管理糧食、棉花和食糖等儲備。
14、貫徹執(zhí)行國家對香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的經貿規(guī)劃、政策,指導我縣對港、澳、臺地區(qū)貿易和經貿合作活動,協(xié)調港、澳、臺商投資管理工作。
15、承擔全縣商務糧食系統(tǒng)統(tǒng)計及其信息發(fā)布工作,提供信息咨詢服務,指導全縣流通領域信息網絡和電子商務建設,指導全縣商務糧食系統(tǒng)財務和內部審計工作。
16、負責縣直所屬企業(yè)事業(yè)單位的管理。按有關規(guī)定監(jiān)督下屬單位的國有資產,確保國有資產提質增值,依法依規(guī)完成下屬企業(yè)改革改制工作。
17、完成縣委和縣政府交辦的其他任務。
(二)機構設置
岳陽縣商務糧食局機關現(xiàn)有262人,其中:在職117人(全額預算編制人員101人,自收自支編制人員16人),退休145人。內設辦公室、財務股、法規(guī)與監(jiān)督檢查股、市場體系建設和市場秩序股、貿易投資和經濟合作股、市場運行和消費促進股、電子商務股、成品油管理股、糧食調控和物資儲備股、糧食產業(yè)發(fā)展股、人事黨建股、行政審批股、工會等13個股室;4個二級機構:岳陽縣市場建設管理中心、國家糧食儲備中心、軍糧供應管理中心和糧食企業(yè)資產服務中心,僅岳陽縣市場建設管理中心財務獨立核算;國家糧食儲備中心、軍糧供應管理中心和糧食企業(yè)資產服務中心財務未獨立核算,納入局機關財務統(tǒng)一管理。
二、部門預算單位構成
納入本年度部門預算編制范圍的二級預算單位包括:岳陽縣市場建設管理中心、國家糧食儲備中心、軍糧供應管理中心和糧食企業(yè)資產服務中心。因此本年度部門預算為本級預算和所含預算單位在內的匯總預算。
三、部門收支總體情況
本年度部門預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況。(本單位2022年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,對個人和家庭的補助,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件10、11、15、16、17、18、19表均為空。)收入包括經費撥款,也包括納入預算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運行的經費,也包括項目經費。
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算1557.70萬元,其中:一般公共預算撥款1557.70萬元(經費撥款1493.70萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款64萬元)。收入較去年減少672.37萬元,主要原因是機構劃轉人員減少相應財政撥款預算收入減少以及項目支出減少。
(二)支出預算:2022年本部門支出預算1557.70萬元,其中,社會保障和就業(yè)52.90萬元,衛(wèi)生健康支出26.45萬元,商業(yè)服務業(yè)等支出567.98萬元,住房保障支出37.34萬元,糧油物資儲備支出873.04萬元。支出較去年減少672.37萬元,其中:基本支出減少482.02萬元,項目支出減少190.35萬元。其中基本支出較上年減少主要是由于機構劃轉人員減少相應人員經費和公用經費減少;項目支出減少主要是因為本年度電子商務項目經費沒有列入項目支出,而是作為地方配套資金用于電子商務進農村綜合示范縣項目。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1557.70萬元,其中,社會保障和就業(yè)52.90萬元,占3.40%;衛(wèi)生健康支出26.45萬元,占1.69%;商業(yè)服務業(yè)等支出567.98萬元,占36.46%;住房保障支出37.34萬元,占2.40%;糧油物資儲備支出873.04萬元,占56.05%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算數(shù)1102.05萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費,其中:工資福利支出1047.51萬元、一般商品和服務支出54.54萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元(所以公開的附件10、11表均為空)。
(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算455.65萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中:縣級糧食儲備經費180萬元,主要用于岳陽榮家灣糧庫省級儲備糧4202噸和縣級儲備糧5500噸的收購、保管、輪換和利息費用的補貼;改制經費131萬元,用于破產改制糧食企業(yè)職工身份置換費用;軍糧供應管理10萬元,主要用于軍糧供應管理支出;企業(yè)一套表3萬元,主要用于四上企業(yè)聯(lián)網直報費用支出;商務糧政執(zhí)法38萬元,主要用于商務糧政執(zhí)法費用;會議費及定額補助等61.65萬元(會議費4.5萬元、定額補助57.15萬元),主要用于商務糧食工作會議費支出及糧食系統(tǒng)改制經理定額補助支出;市場建設管理經費32萬元,主要用于管理市場攤位和門面的秩序、衛(wèi)生和日常維修,以便提高個體戶收入、服務廣大居民群眾。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款54.54萬元,比上年減少142.47萬元,降低72.32%。主要原因是:進一步壓縮非生產性開支,減少了其他商品和服務支出。
(二)“三公”經費預算:本年度“三公”經費預算數(shù)2萬元,其中,公務接待費2 萬元,因公出國(境)費0 萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0 萬元,公務用車運行費0 萬元),比上年減少2萬元,降低50%,主要原因是:厲行節(jié)約,加強公務接待管理,嚴格控制公務接待費用。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算 4.5 萬元,擬召開商務糧食會議,人數(shù)160人,內容為商務糧食工作會議;培訓費預算0萬元,擬開展0場培訓,人數(shù)0人;無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算0萬元。
(四)政府采購情況:本年度暫時無政府采購計劃,也無政府采購支出。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至上年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。無新增配備單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1557.70萬元,其中,基本支出1102.05萬元,項目支出455.65萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表