財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||||||||||||||||||||
財決01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||
編制單位:岳陽縣司法局(本級) | 2016-度 | 金額單位:元 | ||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
項 目 | 行次 | -初預算數(shù) | 調(diào)整預算數(shù) | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | -初預算數(shù) | 調(diào)整預算數(shù) | 決算數(shù) | 項目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類) | 行次 | -初預算數(shù) | 調(diào)整預算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||||
小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | |||||||||
欄 次 | 1 | 2 | 3 | 欄 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 欄 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 7,600,000.00 | 7,800,000.00 | 7,634,482.00 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 54 | 7,600,000.00 | 7,600,000.00 | 0.00 | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 | 0.00 | 7,634,482.00 | 7,634,482.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人員經(jīng)費 | 55 | 4,600,000.00 | 4,600,000.00 | 0.00 | 4,700,000.00 | 4,700,000.00 | 0.00 | 4,613,979.98 | 4,613,979.98 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 常公用經(jīng)費 | 56 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,100,000.00 | 3,100,000.00 | 0.00 | 3,020,502.02 | 3,020,502.02 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 7,600,000.00 | 7,600,000.00 | 0.00 | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 | 0.00 | 7,634,482.00 | 7,634,482.00 | 0.00 | 二、項目支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建設類項目 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科學技術支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事業(yè)類項目 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | ||||||||||||||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | ||||||||||||||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62 | ||||||||||||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | ||||||||||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出經(jīng)濟分類 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工資福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 4,130,553.60 | 4,130,553.60 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服務支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 3,020,502.02 | 3,020,502.02 | 0.00 | ||||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 對個人和家庭的補助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 483,426.38 | 483,426.38 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 68 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 債務利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建設支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他資本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | ||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | ||||||||||||||
22 | 二十二、債務還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | ||||||||||||||
23 | 二十三、債務付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | ||||||||||||||
本-收入合計 | 24 | 7,600,000.00 | 7,800,000.00 | 7,634,482.00 | 本-支出合計 | 77 | 7,600,000.00 | 7,600,000.00 | 0.00 | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 | 0.00 | 7,634,482.00 | 7,634,482.00 | 0.00 | 本-支出合計 | 77 | 7,600,000.00 | 7,600,000.00 | 0.00 | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 | 0.00 | 7,634,482.00 | 7,634,482.00 | 0.00 |
25 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
-初財政撥款結轉和結余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -末財政撥款結轉和結余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -末財政撥款結轉和結余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出結轉 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出結轉 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 項目支出結轉和結余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 項目支出結轉和結余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
總計 | 30 | 7,600,000.00 | 7,800,000.00 | 7,634,482.00 | 總計 | 83 | 7,600,000.00 | 7,600,000.00 | 0.00 | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 | 0.00 | 7,634,482.00 | 7,634,482.00 | 0.00 | 總計 | 83 | 7,600,000.00 | 7,600,000.00 | 0.00 | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 | 0.00 | 7,634,482.00 | 7,634,482.00 | 0.00 |