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岳陽縣廣播電視臺2014年預(yù)算收支公開
來源:縣廣播電視臺   2014-09-19 00:00
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2014-岳陽縣廣播電視臺預(yù)算收支表

                                                             單位:元

 

收入

支出

內(nèi)容

2014-預(yù)算數(shù)

內(nèi)容

2014-預(yù)算數(shù)

功能科目名稱

一、公共財政撥款

 

一、基本支出

6805500

 

     經(jīng)費撥款

2135500 

    ﹙一﹚工資福利支出

4795794

 

     納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款

 

    ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出

928004

 

二、政府性基金撥款

 

    ﹙三﹚對個人和家庭的補助

1081702

 

三、納入專戶管理的非稅收入撥款

 

二、項目支出

400000

 

四、中央財政補助

 

三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

600000

 

五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入

5830000 

四、對附屬單位補助支出

 

 

六、其他收入

 

五、上繳上級支出

160000

 

 

 

六、結(jié)余

 

 

收入合計

7965500 

支出合計

7965500

 

說明:支出的功能科目名稱要細化到項級。


 

2014-岳陽縣廣播電視臺“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表

                                                          單位:萬元

 

項      目

本-預(yù)算數(shù)

合      計

 

1、因公出國(境)費用

 

2、公務(wù)接待費

 10

3、公務(wù)用車費

 7

其中:(1)公務(wù)用車運行維護費

 7

      (2)公務(wù)用車購置

 

 

注:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

 

 

 

 

岳陽縣廣播電視臺2014-度財務(wù)預(yù)算編報說明

一、基本情況

機構(gòu)設(shè)置和人員情況: 岳陽縣廣播電視臺為縣委縣政府直屬正科級純公益類事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)職能股室有辦公室,人事股,財務(wù)股,產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦。下設(shè)廣播電視新聞中心、有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)中心、廣播電視發(fā)射中心、工程技術(shù)中心、農(nóng)網(wǎng)中心等5個二級機構(gòu)。全臺共有干部職工164人,其中在職人員124人,退休人員40人。

主要工作職能:負責(zé)岳陽縣廣播電視中心節(jié)目的采編、制作、審核、播控、傳輸及中央、省、市級廣播、電視的轉(zhuǎn)播工作、負責(zé)擬訂縣本級廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃;負責(zé)組織審查廣告播出,開展相關(guān)經(jīng)營;負責(zé)廣播電視有線傳輸網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計、建設(shè)、維護以及開發(fā)應(yīng)用,負責(zé)廣播電視“村村通”工作的建設(shè)與維護,發(fā)展壯大廣播電視產(chǎn)業(yè),促進廣播電視事業(yè)發(fā)展。

二、收入支出結(jié)構(gòu)說明

本-總收入為7965500元,其中財政撥款為2135500元;事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入5830000元

本-總支出為7965500元,其中基本支出為6805500元;項目支出400000元,事業(yè)單位經(jīng)營支出600000元,上繳上級支出160000元。

三、支出明細說明

1、全-工資福利支出:4795794元,其中基本工資1489020元,津補貼2728000元,社會保障金578774元。

2、一般商品和服務(wù)支出:928004元,其中辦公費111600元,印刷費24800元,水電費93000元,郵電費124000元,物業(yè)管理費86800元,差旅費148800元,維修費24800元,培訓(xùn)費43400元,招待費100000元,其他一般公用支出50804元,交通費70000元,會議費50000元。

3、對家庭和個人的補助:1081702元,其中退休職工津貼660000元,住房公積金421702元。

4、項目支出:400000元(歸還養(yǎng)老金舊欠30萬元,設(shè)備維修費10萬元)

5、事業(yè)單位經(jīng)營支出60萬元。

6、上繳上級支出16萬元(上繳中央電視臺、省節(jié)目中心節(jié)目費)。