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2015年縣委編辦決算公開(kāi)
來(lái)源:縣委編辦   2016-06-10
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岳陽(yáng)縣編辦2015-度

決算分析報(bào)告

 

一、基本情況

1、根據(jù)縣委、縣人民政府《關(guān)于印發(fā)〈岳陽(yáng)縣人民政府機(jī)構(gòu)改革方案實(shí)施意見(jiàn)〉的通知》(岳縣委〔2011〕3號(hào))和《關(guān)于縣人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(岳縣委〔2011〕4號(hào))精神,設(shè)立中共岳陽(yáng)縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室(加掛岳陽(yáng)縣事業(yè)單位登記管理局牌子),為縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu),既是縣委的工作部門(mén),又是縣政府的工作部門(mén),列入縣委機(jī)構(gòu)序列。

貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的法律法規(guī)和政策;起草機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)范性文件;統(tǒng)一管理全縣黨政機(jī)關(guān)(含黨委、政府各部門(mén),人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān),人民團(tuán)體機(jī)關(guān),以及其他行政機(jī)構(gòu),)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。

2、內(nèi)設(shè)綜合室、機(jī)構(gòu)管理室(公務(wù)用車編制室、中文域名管理室)、編制管理室(實(shí)名制信息室)、事業(yè)單位登記管理室等4個(gè)股室。

3、共有在職干部12人,其中,男10人、女2人,另有退休干部1人。

二、預(yù)算執(zhí)行情況分析

1、收入支出結(jié)構(gòu)分析:

本-總收入為902588元,其中財(cái)政撥款為902588元,占總收入100%。

本-總支出為902588元,其中基本支出為902588元,占總支出100%。

2、收入支出與預(yù)算對(duì)比分析

預(yù)算收入1082588元,實(shí)際收到902588元。

預(yù)算支出為1082588元,實(shí)際支出902588,比預(yù)算少100000元,主要原因是節(jié)約了辦公開(kāi)支。

3、收入支出與上-度對(duì)比分析

本-度收入支出與上-度基本約有減少,主要原因?yàn)榫珳p了行政開(kāi)支。

4、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

固定資產(chǎn)為498465元,與上-減少了66000元。流動(dòng)資產(chǎn)為198716元,負(fù)債類主要為其暫存款30000元,與上-持平。

5 、三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支說(shuō)明:

2015-公務(wù)接待開(kāi)支2.5萬(wàn)元,公務(wù)用車開(kāi)支2萬(wàn)元。

三、2015-度取得的主要成效

一是穩(wěn)步推進(jìn)事業(yè)單位分類改革。根據(jù)全市事業(yè)單位分類工作座談會(huì)要求,我們對(duì)全縣各事業(yè)單位進(jìn)行了初步分類,并初步擬訂了事業(yè)單位分類目錄。全縣554家事業(yè)單位中,擬納入行政類事業(yè)單位范圍的有52家,涉及事業(yè)編制581名,人員543人;擬納入公益一類事業(yè)單位范圍的有434家,涉及事業(yè)編制5449名(計(jì)入省定教育編制公益一類編制總額為8586名),人員6481人;擬納入公益二類事業(yè)單位范圍的有61家,涉及事業(yè)編制2929名(計(jì)入省定衛(wèi)生編制公益二類編制總額為3653名)、人員2684人;擬納入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類事業(yè)單位范圍的有3家,涉及事業(yè)編制77名,人員75人。另外,還有4家復(fù)合型事業(yè)單位,涉及事業(yè)編制177名、人員199人。5-上旬,省編辦主任陳益芝等領(lǐng)導(dǎo)來(lái)我縣專題調(diào)研事業(yè)單位分類工作,對(duì)我縣事業(yè)單位分類工作給予了充分肯定。二是繼續(xù)保持行政事業(yè)單位人員“負(fù)增長(zhǎng)”。全縣行政事業(yè)單位新進(jìn)人員列編347份,實(shí)際新進(jìn)人員347人,較市定控制計(jì)劃379名少進(jìn)32人,較2012-自然減員524人,凈減177人,行政事業(yè)單位人員連續(xù)12-實(shí)現(xiàn)“負(fù)增長(zhǎng)”。同時(shí),我們加強(qiáng)了違規(guī)進(jìn)人治理工作,加大清理“吃空餉”力度,全-沒(méi)有出現(xiàn)違規(guī)進(jìn)人和“吃空餉”現(xiàn)象。三是出臺(tái)政府工作部門(mén)權(quán)力清單。我縣權(quán)力清單事項(xiàng)總數(shù)為3384項(xiàng),其中行政許可196項(xiàng)(不含省市垂管單位),行政處罰2388項(xiàng),行政強(qiáng)制139 項(xiàng),行政征收 35項(xiàng),行政給付 14 項(xiàng),行政確認(rèn)47項(xiàng),行政獎(jiǎng)勵(lì)39項(xiàng),行政檢查173項(xiàng),行政裁決7項(xiàng),其他行政權(quán)力(含-檢、備案、行政監(jiān)督、行政調(diào)解等)344項(xiàng)。另有部門(mén)共性行政權(quán)力8項(xiàng),初審轉(zhuǎn)報(bào)類事項(xiàng)76項(xiàng)(不計(jì)入縣級(jí)行政權(quán)力事項(xiàng)總數(shù))。

 


 

 

岳陽(yáng)縣2015-度縣委編辦決算收支總表

 

 

 

 

單位:元

收入

支出

內(nèi)容

2015-決算數(shù)

內(nèi)容

2015-決算數(shù)

功能分類的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱

一、公共財(cái)政撥款

902588

一、基本支出

902588

 

     經(jīng)費(fèi)撥款

902588

    ﹙一﹚工資福利支出

728748

2013301

     納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款

 

    ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出

173840

2013302

二、政府性基金撥款

 

    ﹙三﹚對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

 

 

三、納入專戶管理的非稅收入撥款

 

二、項(xiàng)目支出

 

 

四、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助

 

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出

 

 

五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入

 

四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

 

 

六、其他收入

 

五、上繳上級(jí)支出

 

 

 

 

六、結(jié)余

 

 

收入合計(jì)

902588

支出合計(jì)

902588

 

 

 


岳陽(yáng)縣2015-度縣委編辦支出決算明細(xì)表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

經(jīng)濟(jì)科目

項(xiàng)目名稱/科目

資金來(lái)源

合計(jì)

當(dāng)-財(cái)力

上-結(jié)轉(zhuǎn)

財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助)

納入專戶管理的非稅收入撥款

政府性基金撥款

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

小計(jì)

經(jīng)費(fèi)撥款

納入預(yù)算管理的非稅收入撥款

合計(jì)

90.3

90.3

90.3

 

 

 

 

 

 

 

 

工資福利支出

基本工資

25.2

25.2

25.2

 

 

 

 

 

 

 

 

津貼補(bǔ)貼

31.0

31.0

31.0

 

 

 

 

 

 

 

 

社會(huì)保障繳費(fèi)

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他工資福利支出

2.4

2.4

2.4

 

 

 

 

 

 

 

 

一般商品和服務(wù)支出

辦公費(fèi)

3.7

3.7

3.7

 

 

 

 

 

 

 

 

印刷費(fèi)

1.4

1.4

1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

水費(fèi)

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電費(fèi)

0.5

0.5

0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

郵電費(fèi)

0.9

0.9

0.9

 

 

 

 

 

 

 

 

物業(yè)管理費(fèi)

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2.0

2.0

2.0

 

 

 

 

 

 

 

 

其他交通費(fèi)

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差旅費(fèi)

0.2

0.2

0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

維修費(fèi)

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

會(huì)議費(fèi)

2.0

2.0

2.0

 

 

 

 

 

 

 

 

勞務(wù)費(fèi)

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

培訓(xùn)費(fèi)

1.5

1.5

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

公務(wù)接待費(fèi)

2.5

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

0.5

0.5

0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

福利費(fèi)

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他一般商品和服務(wù)支出

2.5

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

離休費(fèi)

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

退休費(fèi)

3.0

3.0

3.0

 

 

 

 

 

 

 

 

離退休津補(bǔ)貼

1.9

1.9

1.9

 

 

 

 

 

 

 

 

醫(yī)療費(fèi)

0.3

0.3

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

助學(xué)金

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住房公積金

5.9

5.9

5.9

 

 

 

 

 

 

 

 

遺屬費(fèi)

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

獎(jiǎng)勵(lì)金

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老干費(fèi)

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

2.9

2.9

2.9

 

 

 

 

 

 

 

 

項(xiàng)目支出

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上繳上級(jí)支出

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結(jié)余

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他支出

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岳陽(yáng)縣2015-度編辦單位“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表

 

                                                          單位:萬(wàn)元

項(xiàng)      目

本-決算數(shù)

一、支出合計(jì)

 

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用

 

2、公務(wù)接待費(fèi)

2.5

3、公務(wù)用車費(fèi)

2

其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2

      (2)公務(wù)用車購(gòu)置

 

二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)

 

1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))

0

2.因公出國(guó)(境)人數(shù)(人)

0

3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛)

0

4.公務(wù)用車保有量(輛)

1

5.公務(wù)接待批次(批)

20

6.公務(wù)接待人數(shù)(人)

189

三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說(shuō)明