2016-部門預算收支總表 | |||||
單位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 2015-執(zhí)行數(shù) | 2016-預算數(shù) | 項 目 | 2015-執(zhí)行數(shù) | 2016-預算數(shù) |
一、公共財政撥款(補助) | 980000 | 1,250,000.0 | 一、基本支出 | 980,000.0 | 1,250,000.0 |
1、經(jīng)費撥款 | 98000 | 1,250,000.0 | 1、工資福利支出 | 600,000.0 | 825,000.0 |
2、納入預算管理的非稅收入拔款 | 2、一般商品和服務支出 | 220,000.0 | 245,000.0 | ||
(1)專項收入 | 3、對個人和家庭的補助 | 160,000.0 | 180,000.0 | ||
(2)行政事業(yè)性收費收入 | 二、項目支出 | ||||
(3)罰沒收入 | 1、專項商品和服務支出 | ||||
(4)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 2、對企事業(yè)單位的補貼 | ||||
(5)其他收入 | 3、債務還本付息支出 | ||||
二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設支出 | ||||
三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | ||||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 6、其他支出 | ||||
五、上級補助收入 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||||
六、附屬單位繳款 | 四、對附屬單位補助支出 | ||||
七、其他收入 | 五、上繳上級支出 | ||||
八、上-結余 | |||||
收 入 總 計 | 支 出 總 計 |