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2022年岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)部門預(yù)算
來源:岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局   2021-11-19 08:37
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2022年岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)部門預(yù)算公開

 

 

 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

一、 部門基本概況

(一) 職能職責(zé)

(二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、 部門收支總體情況

(一) 收入預(yù)算

(二) 支出預(yù)算

四、 一般公共預(yù)算撥款支出

(一) 基本支出

(二) 項(xiàng)目支出

五、 政府性基金預(yù)算支出

六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二) “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三) 一般性支出情況

(四) 政府采購情況

(五) 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

(六) 預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、 名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

 

 

 

 

 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

1.城區(qū)禁炮、城區(qū)渣土揚(yáng)塵管理、城區(qū)噪音管理,城區(qū)露天焚燒管理,城區(qū)油煙治理、城區(qū)河道亂占亂采亂堆管理。

2.行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等環(huán)境保護(hù)管理方面的行政處罰權(quán)。

3.行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾以及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等水務(wù)管理方面的行政處罰權(quán)。

4.完成上級(jí)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)屬岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu),為正股級(jí)事業(yè)單位。

岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)現(xiàn)有干部職工28人,其中在職人員28人,退休2人?h城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)下設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、禁炮中隊(duì)、執(zhí)法中隊(duì)、渣土南中隊(duì)、渣土北中隊(duì)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本報(bào)告部門只有本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算單位為岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算。2022年本部門收入預(yù)算299.09萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款299.09萬元。收入較去年增加31.14萬元,主要原因是增加了事業(yè)單位公車補(bǔ)貼。

(二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算299.09萬元,其中社會(huì)保障和就業(yè)26.46萬元,衛(wèi)生健康支出13.23萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出240.72萬元,住房保障18.68萬元。支出較去年增加31.14萬元,主要原因是增加了事業(yè)單位公車補(bǔ)貼。

其中基本支出較上年增加31.14萬元,主要是由于增加了事業(yè)單位公車補(bǔ)貼。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算299.09萬元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)26.46萬元,占8.85%;衛(wèi)生健康支出13.23萬元,占4.42%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出240.72萬元,占80.48%;住房保障18.68萬元,占6.25%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)299.09萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出283.43萬元、一般商品和服務(wù)支出15.66萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。

(二)項(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

本年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款15.66萬元,同上年持平。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)8.30萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.30萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元)。比上年增加7.94萬元,增加2205.56%,主要原因是:本單位本年度增加事業(yè)單位公車相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

(三)一般性支出情況:本年度會(huì)議費(fèi)0萬元,培訓(xùn)費(fèi)0萬元。

(四)政府采購情況:

本部門2022 年政府采購預(yù)算總額60萬元,其中:工程類采購預(yù)算10萬元,貨物類采購預(yù)算40萬元,服務(wù)類采購預(yù)算10萬元。

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至上年12月底,本部門共有車輛2輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車2輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車輛0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。占用辦公用房面積285平米,賬面價(jià)值0萬元 。

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為299.09萬元,其中,基本支出299.09萬元,項(xiàng)支出0萬元,具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入。ㄊ/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

 

第二部分 2022年部門預(yù)算表

2022年岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)預(yù)算公開表.xlsx