岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn)2019年度政府財(cái)政預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分榮家灣鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
一、2019年度公共財(cái)政預(yù)算情況說(shuō)明
1、收支預(yù)算總體情況
2、收入預(yù)算情況
3、支出預(yù)算情況
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
5、2019年財(cái)政扶貧資金預(yù)算安排情況
6、其他重要支出情況。
二、2019年度 公共財(cái)政決預(yù)表(公開(kāi)表格附后)
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
四、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況:
1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
2、強(qiáng)化全過(guò)程管理。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
第八部分 2019年榮家灣鎮(zhèn)政府預(yù)算表
1、 一般公共財(cái)政收支預(yù)算總表
2、 一般公共財(cái)政收入預(yù)算表
3、 一般公共財(cái)政支出預(yù)算表
4、 一般公共預(yù)算本級(jí)基本支出預(yù)算表
5、 一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表
6、 政府一般債務(wù)限額和余額情況表
7、 政府性基金收入預(yù)算表
8、 政府性基金支出預(yù)算表
9、 政府性基金轉(zhuǎn)移支付表
10、 政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表
11、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算表
12、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表
13、 社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算表
14、 社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表
15、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算匯總表
第一部分榮家灣鎮(zhèn)人民政府概況
一、 主要職能:為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況:我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位,執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度,在職干部294人、退休137人。
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成:由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、住建和規(guī)劃服務(wù)站、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。
第二部分公共財(cái)政預(yù)算
一、2019年度公共財(cái)政預(yù)算情況說(shuō)明
1、收支預(yù)算總體情況。我鎮(zhèn)2019年度預(yù)算總收入8519.46萬(wàn)元,比2018年增加292.79萬(wàn)元;本年預(yù)算總支出8519.46萬(wàn)元,比2018年增加292.79萬(wàn)元。
2、收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2019年度收入8519.46萬(wàn)元,其中:上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入3991.9萬(wàn)元。變化原因主要是人員增資及績(jī)效工資增加。 。
3、支出預(yù)算情況。2019年度支出8519.46萬(wàn)元,其中基本支出8519.46萬(wàn)元(工資福利支出4427.46萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出3153萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助939萬(wàn)元)。變化原因主要是日常公用經(jīng)費(fèi)增加,
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為34萬(wàn)元,比2018年決算數(shù)減少3萬(wàn)元,下降9%,比2018年預(yù)算數(shù)減少5萬(wàn)元,下降15%。變化的原因主要是嚴(yán)格落實(shí)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)控非生產(chǎn)支出。
5、2019年財(cái)政扶貧資金預(yù)算安排情況:鎮(zhèn)本級(jí)安排102萬(wàn)元,其中:產(chǎn)業(yè)扶貧獎(jiǎng)補(bǔ)40萬(wàn)元、專項(xiàng)扶貧62萬(wàn)元。
6、其他重要支出情況。
(1)一般公共服務(wù)支出增加。2019年度鎮(zhèn)一般公共服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算2715.41萬(wàn),比2018年增加155.89萬(wàn)元,原因是榮家灣鎮(zhèn)公職人員有所增加、調(diào)資及創(chuàng)全國(guó)文明縣城。
(2)農(nóng)林水支出增加141.61萬(wàn)元。2019年度鎮(zhèn)農(nóng)林水支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算1514.37萬(wàn),比2018年增加141.61萬(wàn)元,原因是榮家灣鎮(zhèn)加大了對(duì)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。
(3)2019年財(cái)政扶貧資金預(yù)算安排情況:鎮(zhèn)本級(jí)安排102萬(wàn)元,其中產(chǎn)業(yè)扶貧獎(jiǎng)補(bǔ)資金90萬(wàn)元,專項(xiàng)扶貧資金12萬(wàn)元
二、榮家灣人民政府2019年度公共財(cái)政決預(yù)表(公開(kāi)表格附后)
第三部分政府性基金決算
詳見(jiàn)附表。
第四部分國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。
第五部分社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
詳見(jiàn)附表
第六部分其他重要事項(xiàng)
一、 地方政府債務(wù)情況:至2019年12月31日止,榮家灣鎮(zhèn)政府無(wú)債務(wù)
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明:2019年榮家灣鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共3991.94萬(wàn)元,其中基數(shù)補(bǔ)貼169.97萬(wàn)元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)811.55萬(wàn)元、稅改轉(zhuǎn)移支付208.42萬(wàn)元、工資轉(zhuǎn)移支付113.49萬(wàn)元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付166.9萬(wàn)元、增收獎(jiǎng)8萬(wàn)元、體制補(bǔ)助149.22萬(wàn)元、均衡性轉(zhuǎn)移支付1876.09萬(wàn)元、績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)99.72萬(wàn)元、縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金6.4萬(wàn)元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助30.78萬(wàn)元、其他收入351.4萬(wàn)元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況:2019年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為34萬(wàn)元其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用14萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)費(fèi)20萬(wàn)元(其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元。) 2019年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為34萬(wàn)元比上年減少3萬(wàn)元,減少原因?yàn)殒?zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開(kāi)支,來(lái)客嚴(yán)格按公務(wù)消費(fèi)制度執(zhí)行。
四、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況:
1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2019年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過(guò)程中,結(jié)合預(yù)算績(jī)效管理的要求,根據(jù)下發(fā)《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于做好2019年度縣級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》(岳縣財(cái)發(fā)【2019】1號(hào)),對(duì)預(yù)算資金開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理,資金總額8519.46萬(wàn)元。
2、強(qiáng)化全過(guò)程管理。
以績(jī)效目標(biāo)為龍頭,將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié),構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分專業(yè)名詞解釋
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第八部分 附表:岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn)2019年財(cái)政預(yù)算公開(kāi)表.xls