岳陽(yáng)縣筻口鎮(zhèn)
2023年政府財(cái)政決算公開(kāi)
目錄
第一部分筻口鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政決算
一、筻口鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財(cái)政決算情況說(shuō)明
(一)筻口鎮(zhèn)人民政府2023年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
。ǘ嗫阪(zhèn)人民政府2023年度收入決算情況說(shuō)明
(三)筻口鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府2023年度支出決算情況說(shuō)明
。ㄋ模嗫阪(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
二、筻口鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財(cái)政決算表(公開(kāi)表格附后)
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況
四、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 筻口鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能 :為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 :我單位包含政府機(jī)關(guān)及6個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位,執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度,在職干部152人、退休89人。
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成: 由政府機(jī)關(guān)、政務(wù)(便民)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、水務(wù)工作站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、退役軍人服務(wù)站構(gòu)成。
第二部分 公共財(cái)政決算
一、筻口鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財(cái)政決算情況說(shuō)明
(一)筻口鎮(zhèn)人民政府2023年度收入支出決算總體情況說(shuō)明: 2023年鎮(zhèn)財(cái)政決算收支總計(jì)8589.75萬(wàn)元,比上年增加4437.71萬(wàn)元,增加原因是單位往來(lái)資金。
(二)筻口鎮(zhèn)人民政府2023年度收入決算情況說(shuō)明 :2023年公共財(cái)政決算收入共8589.75萬(wàn)元。其中上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入7909.81萬(wàn)元占收入92.08%,地方公共財(cái)政收入679.94萬(wàn)元占收入的7.92%。
(三)筻口鎮(zhèn)人民政府2023年度支出決算情況說(shuō)明: 2023年公共財(cái)政決算支出8589.75萬(wàn)元,其中一般公共服務(wù)支出1995.83萬(wàn)元占支出23.24%,國(guó)防支出6萬(wàn)元占支出0.07%,公共安全支出13萬(wàn)元占支出0.15%,教育支出30萬(wàn)元占支出0.35 %,文化旅游體育與傳媒支出6.18萬(wàn)元占支出 0.07%,社會(huì)保障和就業(yè)支出180.66萬(wàn)元占支出2.1%,衛(wèi)生健康支出69.82萬(wàn)元占支出0.81%,節(jié)能環(huán)保支出6萬(wàn)元占支出0.07%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出134.69萬(wàn)元占支出1.57%,農(nóng)林水支出1519.17萬(wàn)元占支出17.69%,交通運(yùn)輸支出50萬(wàn)元占支出0.58%,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出77.7萬(wàn)元占支出0.9%,金融支出4萬(wàn)元占支出0.05%,自然資源與海洋氣象等支出8萬(wàn)元占支出0.09%,住房保障支出88.19萬(wàn)元占支出1.03%,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出12.56萬(wàn)元占支出0.15%,其它支出4387.95萬(wàn)元占支出51.08%。
。ㄋ模╆P(guān)于筻口鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明:
。1)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。 2023年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為14萬(wàn)元其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用6萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用8萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)6萬(wàn)元(其中公務(wù)用車(chē)6萬(wàn)元,)。
四、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況
1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2023年我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政決算過(guò)程中,結(jié)合決算績(jī)效管理的要求,根據(jù)下發(fā)《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于做好2023年度縣級(jí)決算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》,對(duì)決算資金開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理,資金總額8589.75萬(wàn)元。
2、強(qiáng)化全過(guò)程管理。
以績(jī)效目標(biāo)為龍頭,將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié),構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分 名詞解釋
一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、一般公共預(yù)算撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。