目錄
第一部分筻口鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成
第二部分公共財政決算
一、筻口鎮(zhèn)人民政府2019年度公共財政決算情況說明
(一)筻口鎮(zhèn)人民政府2019年度收入支出決算總體情況說明
(二)筻口鎮(zhèn)人民政府2019年度收入決算情況說明
(三)筻口鎮(zhèn)人民政府2019年度支出決算情況說明
(四)關(guān)于筻口鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
二、筻口鎮(zhèn)人民政府2019年度公共財政決算表(公開表格附后)
第三部分政府性基金決算
第四部分國有資本經(jīng)營決算
第五部分社會保險基金決算情況
第六部分其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況
四、預(yù)算績效工作開展情況
第七部分名詞解釋
第一部分筻口鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能:為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置情況:我單位包含政府機關(guān)及5個二級機構(gòu)。全部為財政全額撥款單位,執(zhí)行行政單位會計制度,在職干部169人、退休60人。
三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成:由政府機關(guān)、衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。
第二部分公共財政決算
一、筻口鎮(zhèn)人民政府2019年度公共財政決算情況說明
(一)筻口鎮(zhèn)人民政府2019年度收入支出決算總體情況說明:2019年鎮(zhèn)財政決算總收入2940.97萬元,比上年決算增加235.91萬元;2019年鎮(zhèn)財政決算總支出2940.97萬元,比上年決算增加235.91萬元。增加原因為本年人員增資績效工資經(jīng)費支出增加及果濃鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建。
(二)筻口鎮(zhèn)人民政府2019年度收入決算情況說明:2019年公共財政決算收入2938.23 萬元。其中上級財政補助收入2018.31萬元占收入68.69%,地方公共財政收入919.92萬元占收入的31.31%。
(三)筻口鎮(zhèn)人民政府2019年度支出決算情況說明: 2019年公共財政決算支出2,938.00 萬元,其中:一般公共服務(wù)支出998.72萬元占支出39.99%,國防支出4.17萬元占支出0.14%,公共安全支出42.74萬元占支出1.45%,教育支出52.13萬元占支出1.77%,文化體育與傳媒支出101.12萬元占支出3.44% ,社會保障和就業(yè)支出371.65萬元占支出12.65%,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出89.55萬元占支出3.05%,節(jié)能環(huán)保支出83.40萬元占支出2.84%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出159.51萬元占支出5.43%,農(nóng)林水支出680.76萬元占支出23.17%,交通運輸支出83.40萬元占支出2.84%,資源勘探信息等支出38.58萬元占支出1.31%,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出31.27萬元占支出1.06%,金融支出4.17萬元占支出0.14%,國土海洋氣象等支出32.32萬元占支出1.10%,住房保障支出107.38萬元占支出3.65%,其他支出57.13萬元占支出1.94%。
(四)關(guān)于筻口鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明:
(1)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。 2019年三公經(jīng)費支出總額為26萬元其中:因公出國(境)費用0萬元、公務(wù)接待費用18萬元、公務(wù)用車費8萬元(其中公務(wù)用車運行維護(hù)費8萬元、公務(wù)用車購置0萬元)。2019年三公經(jīng)費支出總額為26萬元比上年減少18萬元,減少原因為鎮(zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開支,來客嚴(yán)格按公務(wù)消費制度執(zhí)行。
(2)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。 2019年筻口鎮(zhèn)公務(wù)接待費18萬元,主要用于接待項目檢查、協(xié)調(diào)來客;公務(wù)用車8萬元主要用于公務(wù)用車的維護(hù)費用,鎮(zhèn)機關(guān)集鎮(zhèn)垃圾車、機關(guān)綜合治法車的維護(hù)及維修。
二、筻口鎮(zhèn)人民政府2019年度公共財政決算表(公開表格附后)
第三部分政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分國有資本經(jīng)營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分社會保險基金決算情況
詳見附表
第六部分其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況:至2019年12月31日止,筻口鎮(zhèn)政府無債務(wù)。
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明:2019年筻口鎮(zhèn)上級財政補助收入共2018.31萬元,其中基數(shù)補貼76.82萬元、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費313.82萬元、專項指標(biāo)356.80萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付107.10萬元、工資轉(zhuǎn)移支付50.45萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付124.14萬元、增收獎4.56萬元、體制補助125.96萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付746.93萬元、績效獎勵33.52萬元、縣財政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金3.10萬元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助15.77萬元、其他收入59.34萬元。
三、“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況:2019年三公經(jīng)費支出總額為26萬元其中:因公出國(境)費用0萬元、公務(wù)接待費用18萬元、公務(wù)用車費8萬元(其中公務(wù)用車運行維護(hù)費8萬元、公務(wù)用車購置0萬元。) 2019年三公經(jīng)費支出總額為26萬元比上年減少18萬元,減少原因為鎮(zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開支,來客嚴(yán)格按公務(wù)消費制度執(zhí)行。
四、預(yù)算績效工作開展情況
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算的所有資金和項目。2019年元月我們在進(jìn)行財政預(yù)算編制的過程中,結(jié)合預(yù)算績效管理的要求,根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2019年度縣級預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》(岳縣財發(fā)【2019】1號),對預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報管理,資金總額2940.97萬元。
2、強化全過程管理。
以績效目標(biāo)為龍頭,將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié),構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費。
第七部分名詞解釋
一、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。三、“三公”經(jīng)費:納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。四、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。五、一般公共預(yù)算撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。