目錄
第一部分 公田鎮(zhèn)人民政府概況說明
一、單位主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽縣公田鎮(zhèn)2018年財(cái)政決算情況說明
一、2018年財(cái)政收入決算情況說明
二、2018年支出決算情況說明
三、關(guān)于本鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
四、公田鎮(zhèn)人民政府2018年度公共財(cái)政決算表(公開表格附后)
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況
四、扶貧資金安排情況
五、預(yù)算績效工作開展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 公田鎮(zhèn)人民政府概況 說明
一、單位主要職能 :為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 :我單位包含政府機(jī)關(guān)及6個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位,執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度,在職干部117人、退休63人。
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成: 由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、民政所、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心、水務(wù)工作站、公田鎮(zhèn)自來水廠構(gòu)成。
第二部分 岳陽縣公田鎮(zhèn)2018年財(cái)政決算情況說明
一、2018年財(cái)政收入決算情況說明
2018年我鎮(zhèn)共獲得一般公共預(yù)算財(cái)政總收入2299.81萬元,占年初預(yù)算數(shù)的111.88%,較上年增加44.17萬元。2018年超預(yù)算原因?yàn)槟杲K共獲得本級(jí)財(cái)政稅收返還收入350.4萬元。
2018年我鎮(zhèn)共獲得一般公共預(yù)算財(cái)政總收入2299.81萬元,其中:地方公共財(cái)政預(yù)算收入350.4萬元。2018我鎮(zhèn)共完成稅收任務(wù)644萬元,占年初任務(wù)數(shù)的238.52%,年終共獲得本級(jí)財(cái)政稅收返還收入350.4萬元,占年初預(yù)算任務(wù)數(shù)的129.78%,同比上年增長84.9萬元;上級(jí)財(cái)政一般公共服務(wù)收入1949.41萬元,占年初預(yù)算數(shù)的102%。原體制基數(shù)補(bǔ)助收入80.27萬元;占年初預(yù)算數(shù)的100%;村級(jí)組織轉(zhuǎn)移支付收入345.13萬元;占年初預(yù)算數(shù)的100%;農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助收入97.94萬元;占年初預(yù)算數(shù)的100%;調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入61.80萬元;占年初預(yù)算數(shù)的100%;均衡性財(cái)力保障性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入1048.25萬元;占年初預(yù)算數(shù)的100%;體制補(bǔ)助收入123.12萬元,占年初預(yù)算算的100%;其他財(cái)政性補(bǔ)助收入192.9萬元,占年初預(yù)算數(shù)的115.15%(主要增加在縣級(jí)政府對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村合并后的一次性獎(jiǎng)勵(lì)資金和納入年度財(cái)政預(yù)算基數(shù)管理的優(yōu)惠用電補(bǔ)償資金與村干部參加養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金等)。
二、2018年支出決算情況說明
2018年我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算財(cái)政總支出2299.81萬元,為年初預(yù)算數(shù)的112.45%,同比增長12.45%。實(shí)現(xiàn)了財(cái)政年度收支平衡的目標(biāo)。
2018年我鎮(zhèn)財(cái)政總支出按功能科目分類主要體現(xiàn)在:
1、一般公共服務(wù)支出1008萬元,占年初預(yù)算數(shù)的112.43%。
2、國防支出4.88萬元,占年初預(yù)算數(shù)的162.6%。
3、文化體育與傳媒支出68萬元,占年初預(yù)算數(shù)的102%。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出275萬元,占年初預(yù)算數(shù)的112.46%。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26萬元,占年初預(yù)算數(shù)的100%。
6、節(jié)能環(huán)保事務(wù)支出72萬元,占年初預(yù)算數(shù)的100%。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出108萬元,占年初預(yù)算數(shù)的82.4%。
8、農(nóng)林水事務(wù)支出649萬元(含村級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出325萬元),占年初預(yù)算數(shù)的105.36%。
9、資源勘探信息等事務(wù)支出10萬元,占年初預(yù)算數(shù)的17.5%。
10、住房保障支出46萬元,占年初預(yù)算數(shù)的100%。
11、債務(wù)還本支出33萬元,占年初預(yù)算數(shù)的120%。
三、關(guān)于本鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明:
(1)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。 2018年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為13元其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用13萬元、公務(wù)用車費(fèi)0萬元(其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置0萬元)。2018年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為13萬元與上年持平。
(2)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。 2018年本鎮(zhèn)公務(wù)接待費(fèi)13萬元。
四、公田鎮(zhèn)人民政府2018年度公共財(cái)政決算表(公開表格附后)
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
至2018年12月31日止,本鎮(zhèn)政府無債務(wù)。
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明
2018年本鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共1949.41萬元,其中基數(shù)補(bǔ)貼80.27萬元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)345.13萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付97.94萬元、工資轉(zhuǎn)移支付61.8萬元、鐵山水資源保護(hù)32萬元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付131.3萬元、增收獎(jiǎng)5.5萬元、體制補(bǔ)助123.12萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付916.95萬元、績效獎(jiǎng)勵(lì)5.4萬元、縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金3.8萬元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助16.2萬元、其他收入130萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況:2018年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為13萬元其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用13萬元、公務(wù)用車費(fèi)0萬元(其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22萬元、公務(wù)用車購置0萬元。) 2018年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為13萬元與上年持平。
四、2018年度公田鎮(zhèn)扶貧資金執(zhí)行情況為25萬元,主要用于貧困村村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出25萬元,
第四部分、預(yù)算績效工作開展情況
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2018年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過程中,結(jié)合預(yù)算績效管理的要求,根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于做好2018年度縣級(jí)預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》(岳縣財(cái)發(fā)【2018】1號(hào)),對(duì)預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報(bào)管理,,資金總額2815萬元。
2、強(qiáng)化全過程管理。
以績效目標(biāo)為龍頭,將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié),構(gòu)建事前績效評(píng)估、事中績效監(jiān)控、事后績效評(píng)價(jià)“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費(fèi)。
第五部分 名詞解釋
一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 三、“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 五、一般公共預(yù)算撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。