目 錄
第一部分 岳陽縣楊林街鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
一、2022年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況
2、收入預(yù)算情況
3、支出預(yù)算情況
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
5、鄉(xiāng)村振興資金預(yù)算安排情況
6、其他重要支出情況。
二、2022年度 公共財(cái)政預(yù)算表(公開表格附后)
第三部分 政府性基金預(yù)算
第四部分 國有資本經(jīng)營預(yù)算
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府性債務(wù)情況
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
四、預(yù)算績效工作開展情況:
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
2、強(qiáng)化全過程管理。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 岳陽縣楊林街鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
為轄區(qū)內(nèi)村人、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位包含政府機(jī)關(guān)及4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位,執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度,在職干部79人、退休37人。其他人員15人。
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
由政府機(jī)關(guān)、社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、退役軍人事務(wù)站、行政綜合執(zhí)法大隊(duì)構(gòu)成。
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
一、2022年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況。我鎮(zhèn)2022年度預(yù)算總收入1984.09萬元,比2021年預(yù)算增加466.18萬元;本年預(yù)算總支出1984.09萬元,比2021年預(yù)算增加466.18萬元。變化原因主要是人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)以及環(huán)境衛(wèi)生支出增加。
2、收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2022年度收入1984.09萬元,其中:上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1649.59萬元,地方公共財(cái)政預(yù)算收入334.5萬元。變化原因主要是政策性增加和稅收超收增加。
3、支出預(yù)算情況。2022年度支出1984.09萬元,其中工資福利支出1186.45萬元[注:含食堂支出60萬元],商品和服務(wù)支出725.64萬元[注:村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)227萬元,部門支出25萬元、農(nóng)林水支出75萬元、環(huán)境衛(wèi)生153萬元]、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助72萬元,
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為5萬元,與2021年預(yù)算數(shù)持平,其原因?yàn)閲?yán)格落實(shí)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)控非生產(chǎn)性支出。
5、鄉(xiāng)村振興資金預(yù)算安排情況:我鎮(zhèn)統(tǒng)籌安排資金30萬元,主要用于各村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)[注:在功能科目農(nóng)林水支出中調(diào)整]。
相關(guān)鄉(xiāng)村振興政策辦法:統(tǒng)籌脫貧攻堅(jiān)與實(shí)施鄉(xiāng)村振興占略。認(rèn)真落實(shí)《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃(2018-2022年)》,持續(xù)改善貧困村和非貧困村人口的發(fā)展條件,增強(qiáng)“造血”功能,不斷鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。
6、其他重要支出情況。
(1) 2022年一般公共服務(wù)支出預(yù)算1104.02萬元,比2021年預(yù)算增加452.83萬元,原因是全鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整到本功能科目中核算。
(2) 2022年城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出163萬元,比2021年預(yù)算增加45萬元,原因是環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)增加。
(3) 2022醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出59.3萬元,比2021預(yù)算減少40.5萬元,原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整到一般公共服務(wù)支出。
(4) 2022年資源勘探信息等支出20萬元,比2021年預(yù)算增加13萬元,原因是安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)增加。
二、楊林街鎮(zhèn)人民政府2022年度公共財(cái)政預(yù)算表(公開表格附后)
第三部分 政府性基金預(yù)算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 國有資本經(jīng)營預(yù)算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
至2021年12月31日止,楊林街鎮(zhèn)政府無政府性債務(wù)。
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明
2022年楊林街鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共1649.59萬元,其中基數(shù)補(bǔ)貼45.65萬元,村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)227萬元(含養(yǎng)老保險(xiǎn)9.48萬元)、稅改轉(zhuǎn)移支付64.33萬元、工資轉(zhuǎn)移支付38.3萬元、體制補(bǔ)助155.81萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付820萬元;醫(yī)保補(bǔ)助2萬元,其它轉(zhuǎn)移支付296.5萬元(含小水電整治經(jīng)費(fèi)25萬元)。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2022年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為5萬元其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用5萬元、公務(wù)用車費(fèi)0萬元鎮(zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開支,來客嚴(yán)格按公務(wù)消費(fèi)制度執(zhí)行。
四、預(yù)算績效工作開展情況
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2022年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過程中,結(jié)合預(yù)算績效管理的要求,我們對(duì)預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報(bào)管理,預(yù)算績效目標(biāo)資金總額1984.09萬元。
2、強(qiáng)化全過程管理。
以績效目標(biāo)為龍頭,將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié),構(gòu)建事前績效評(píng)估、事中績效監(jiān)控、事后績效評(píng)價(jià)“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。