无码中文字幕系列久久_av中文字幕在线亚洲_亚洲一级av电影在线观看_中文字幕漂亮人妻有码在线

楊林街鎮(zhèn)2019年政府財政預算公開
來源:楊林街鎮(zhèn)   2019-06-19 23:16
瀏覽量:1 | | | |

 

岳陽縣楊林街鎮(zhèn)

2019年度政府財政預算公開

目錄

第一部分 岳陽縣楊林街鎮(zhèn)人民政府概況 

一、主要職能

二、機構(gòu)設置情況

  三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成

第二部分  公共財政預算

一、2019年度公共財政預算情況說明

1、收支預算總體情況

2、收入預算情況

3、支出預算情況

4、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算情況

5、2019年財政扶貧資金預算安排情況

6、其他重要支出情況。

二、2019年度 公共財政預表(公開表格附后)

第三部分  政府性基金

第四部分  國有資本經(jīng)營

第五部分   社會保險基金算情況

第六部分  其他重要事項

一、地方政府債務情況

二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明

三、“三公”經(jīng)費預算情況

四、預算績效工作開展情況:

1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。

2、強化全過程管理。

第七部分 專業(yè)名詞解釋

 

第一部分 岳陽縣楊林街鎮(zhèn)人民政府概況 

一、主要職能

為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團、群眾提供指導及服務。

二、機構(gòu)設置情況

我單位包含政府機關(guān)及5個二級機構(gòu)。全部為財政全額撥款單位,執(zhí)行行政單位會計制度,在職干部78人、退休35人。

三、鎮(zhèn)財政算單位構(gòu)成

由政府機關(guān)、衛(wèi)生和計劃生育服務辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、勞動就業(yè)和社會保障服務中心、農(nóng)技推廣服務中心、水務工作站構(gòu)成。

第二部分  公共財政預算

一、2019年度公共財政預算情況說明

1、收支預算總體情況。我部門2019年度預算總收入1322 萬元,比2018年減少672萬元;本年預算總支出 1322萬元,比2018年減少672萬元。變化原因主要是專項轉(zhuǎn)移支付少672萬元。

2、收入預算情況。我鎮(zhèn)2019年度收入1322萬元,其中:上級財政補助收入1233萬元,其他收入89萬元。變化原因主要是人員增資及績效工資增加 。

3、支出預算情況。2019年度支出1322萬元,其中工資福利支出 726萬元,商品和服務支出449萬元、對個人和家庭的補助147萬元。   

4、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算情況。我2019年度“三公”經(jīng)費支出合計為4.7萬元,2018年決算數(shù)持平,其原因為嚴格落實招待費標準嚴控非生產(chǎn)支出。

5、扶貧資金安排情況,2019年共安排扶貧資金40萬元,其中:脫貧攻堅自然村通水泥路10萬,產(chǎn)業(yè)扶貧17萬元,貧困村基礎設施建設13萬元。

二、楊林街鎮(zhèn)人民政府2019年度公共財政預表(公開表格附后)

第三部分  政府性基金

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。

第四部分  國有資本經(jīng)營

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。

第五部分   社會保險基金算情況

詳見附表

第六部分  其他重要事項

一、地方政府債務情況

2019年12月31日止,楊林街鎮(zhèn)政府無債務

二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明

2019年楊林街鎮(zhèn)上級財政補助收入共1233萬元,其中村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費193.5萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付64.33萬元、工資轉(zhuǎn)移支付38.3萬元、體制補助244.58萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付538.28萬元、稅收返還154.01萬元。

三、“三公”經(jīng)費預算情況:

2019年三公經(jīng)費支出總額為5萬元其中:因公出國(境)費用0萬元、公務接待費用5萬元、公務用車費0萬元鎮(zhèn)政府嚴控非生產(chǎn)性開支,來客嚴格按公務消費制度執(zhí)行。

四、預算績效工作開展情況:

1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。

逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2019年元月我們在進行財政預算編制的過程中,結(jié)合預算績效管理的要求,根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2019年度縣級預算績效目標管理工作的通知》(岳縣財發(fā)【2019】1號),對預算資金開展績效目標申報管理,資金總額1322萬元。

2、強化全過程管理。

以績效目標為龍頭,將績效理念和方法深度融入預算編制、執(zhí)行、結(jié)果應用各環(huán)節(jié),構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費。

第七部分 專業(yè)名詞解釋

(一)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)的支出。

附件:岳陽縣楊林街鎮(zhèn)2019年政府財政預算公開.xls