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中洲鄉(xiāng)2019年政府財政預算公開
來源:中洲鄉(xiāng)   2019-06-10 11:33
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岳陽縣中洲鄉(xiāng)2019年度政府財政預算公開

目錄

第一部分 中洲鄉(xiāng)人民政府概況 

一、主要職能

二、機構(gòu)設置情況

  三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成

第二部分  公共財政預算

一、2019年度公共財政預算情況說明

1、收支預算總體情況

2、收入預算情況

3、支出預算情況

4、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算情況

5、2019年財政扶貧資金預算安排情況

6、其他重要支出情況。

二、中洲鄉(xiāng)人民政府2019年度 公共財政決預表(公開表格附后)

第三部分  政府性基金決算

第四部分  國有資本經(jīng)營決算

第五部分   社會保險基金決算情況

第六部分  其他重要事項

一、地方政府債務情況

二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明

三、“三公”經(jīng)費預算情況

四、預算績效工作開展情況:

1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。

2、強化全過程管理。

第七部分 專業(yè)名詞解釋

第八部分  2019年中洲鄉(xiāng)政府預算表

1、 一般公共財政收支預算總表

2、 一般公共財政收入預算表

3、 一般公共財政支出預算表

4、 一般公共預算本級基本支出預算表

5、 一般公共預算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表

6、 政府一般債務限額和余額情況表

7、 政府性基金收入預算表

8、 政府性基金支出預算表

9、 政府性基金轉(zhuǎn)移支付表

10、 政府專項債務限額和余額情況表

11、 國有資本經(jīng)營收入預算表

12、 國有資本經(jīng)營支出預算表

13、 社會保險基金收入預算表

14、 社會保險基金支出預算表

15、 “三公”經(jīng)費預算匯總表

 

第一部分 中洲鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府概況 

一、主要職能 :為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團、群眾提供指導及服務。

二、機構(gòu)設置情況 :我單位包含政府機關(guān)及5個二級機構(gòu)。全部為財政全額撥款單位,執(zhí)行行政單位會計制度,在職干部76人、退休33人。

 三、鄉(xiāng)財政決算單位構(gòu)成: 由政府機關(guān)、衛(wèi)生和計劃生育服務辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、勞動就業(yè)和社會保障服務中心、農(nóng)技推廣服務中心、水務工作站構(gòu)成。

第二部分  公共財政預算

一、2019年度公共財政預算情況說明

1、收支預算總體情況。我鄉(xiāng)2019年度預算總收入1728.69萬元(含上年結(jié)余-383.68萬元),比2018年增加500.97萬元;我鄉(xiāng)2019年度預算總支出1345.01萬元,比2018年增加117.29萬元。變化原因主要為稅收收入增長。                        

2、收入預算情況。我鄉(xiāng)2019年度收入1728.69萬元,其中:其中國地稅返還170萬元,上級補助收入1488.69萬元,非稅收入70萬元。。

3、支出預算情況。2019年度支出1345.01萬元,其中基本支出 1345.01萬元(工資福利支出520.47萬元、商品和服務支出98.37萬元、對企事業(yè)單位經(jīng)常性補助及村級轉(zhuǎn)移支付506萬元、對個人和家庭的補助220.17萬元)。

4、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算情況。我2019年度“三公”經(jīng)費支出合計為13萬元,與2018年決算數(shù)持平,持平原因主要是嚴格落實招待費標準嚴控非生產(chǎn)支出。

5、2019年財政扶貧資金預算安排情況:鄉(xiāng)本級安排40萬元,其中:產(chǎn)業(yè)扶貧獎補20萬元、專項扶貧20萬元。

二、中洲鄉(xiāng)人民政府2019年度公共財政決預表(公開表格附后)

第三部分  政府性基金決算

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。

第四部分  國有資本經(jīng)營決算

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。

第五部分   社會保險基金決算情況

詳見附表

第六部分  其他重要事項

一、 地方政府債務情況:至2019年12月31日止,中洲鄉(xiāng)政府無債務

二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明:2019年中洲鄉(xiāng)政府上級財政補助收入共1488.69萬元,其中基數(shù)補貼48.88萬元,村級轉(zhuǎn)移支付187.67萬元,專項指標170萬元,稅收返還112.5萬元,稅改轉(zhuǎn)移支付102.85萬元,工資轉(zhuǎn)移支付30.13萬元,財務性轉(zhuǎn)移支付70.63萬元,增收獎勵4萬元,體制補助56.83萬元,均衡性轉(zhuǎn)移支付605.78萬元,績效獎勵56.4萬元,縣財政負擔醫(yī)保金1.8萬元,村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老補助9.72萬元,其他收入30.5萬元。

三、“三公”經(jīng)費預算情況:2019年三公經(jīng)費支出總額為13萬元其中:因公出國(境)費用0萬元、公務接待費用7萬元、公務用車費6萬元(其中公務用車運行維護費6萬元、公務用車購置0萬元。) 2019年三公經(jīng)費預算總額為13萬元與上年持平,原因為鎮(zhèn)政府嚴控非生產(chǎn)性開支,來客嚴格按公務消費制度執(zhí)行。

四、預算績效工作開展情況:

1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。

逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2019年元月我們在進行財政預算編制的過程中,結(jié)合預算績效管理的要求,根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2019年度縣級預算績效目標管理工作的通知》(岳縣財發(fā)【2019】1號),對預算資金開展績效目標申報管理。

2、強化全過程管理。

以績效目標為龍頭,將績效理念和方法深度融入預算編制、執(zhí)行、結(jié)果應用各環(huán)節(jié),構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費。

第七部分專業(yè)名詞解釋

(一)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

第八部分  附表:岳陽縣中洲鄉(xiāng)2019年財政預算公開表.xls