毛田鎮(zhèn)2018年財政預算收支計劃方案(草案)
一、基本情況
毛田鎮(zhèn)現(xiàn)有17個村民委員會,1個居民委員會,總人口56800人。其中:農業(yè)人口42132人,非農人口14668人。全鎮(zhèn)現(xiàn)有耕地面積62153畝,其中:水田54288畝,旱地7865畝,人平耕地1.06畝,山林面積147850畝。
毛田鎮(zhèn)是邊遠山區(qū)、鐵山庫區(qū),經濟文化滯后,自然條件極其惡劣,地理位置差,多年來,財政工作是舉步艱難。近年來,全鎮(zhèn)干部在進一步統(tǒng)一思想、提高認識的基礎上, 以鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革為契機,以抓干部作風為重點,干群同心協(xié)力,去年各項工作取得了較好成績。2017年糧食總產量達到10404噸,人平產糧1015市斤,工農業(yè)總產值達到4493萬元。人平純收入8500元,財政總收入完成 8843 萬元。其中:地方公共預算收入 2510.18 萬元,上級補助收入 2632.56 萬元。專項歸加 1235.76 萬元,項目專項收入 963.23 萬元,其他收入 1501.27 萬元。財政總支出完成 2510.18 萬元,其中:公共財政預算支出 3363.85 萬元,專項支出 987.36 萬元,其他支出 1981.61 萬元。
二、指導思想
全面貫徹落實黨中央、省、市、縣各項政策精神,根據我縣“十三五”規(guī)劃整體部署,堅持從嚴從緊編制預算,加快預算執(zhí)行進度,有效盤活財政存量資金,優(yōu)化財政支出結構;降低行政運行成本,重點保障民生支出和政策支出;全面推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革,提高財政資金使用效益。
三、編制原則
一是統(tǒng)籌整合。實行綜合預算,將所有財政資金中轉移性收入、非稅收入全部納入預算管理范圍,統(tǒng)籌安排,統(tǒng)一編制,統(tǒng)一管理;二是保障民生。充分體現(xiàn)國家、省、縣有關方針政策,按照保工資、保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展得要求,優(yōu)化支出結構,進一步強化精準扶貧、社會保障等政策性支出、民生支出保障;三是注重績效。講績效管理貫穿整個預算編制、執(zhí)行和監(jiān)督的全過程,強化支出責任和效率意識,有效地提高財政資金使用效率;四是公開透明。開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算、部門預算公開工作,提高公開的主動性、及時性,提高預決算透明度。
四、編報說明
(一)地方公共財政預算收入
1、公共預算收入207.05萬元
①國稅 157.05 萬元
②地稅 20 萬元
③非稅收入 30 萬元(社會撫養(yǎng)費征收)
2、上級補助收入2312.2萬元
①基數(shù)補貼115.72萬元
②轉移支付2196.48萬元 , 其中:稅改轉移支付131.65萬元;工資財力轉移支付69.93萬元;村級轉移支付444.17萬元;財力轉移支付108. 46萬元;體制補助165.24萬元、均衡性轉移支付1082.78萬元、稅收上臺獎4萬元、醫(yī)保補助3.9萬元、一次性補助78.05萬元,鐵山水資源保護專項收入92萬元;核減計稅面積補助16.3萬元;
3、其他收入32萬元(三農補貼)
經財政測算2018年我鎮(zhèn)財力收入為2551.25萬元。其中公共財政預算收入207.05萬元;上級補助收入2312.2萬元;其他收入32萬元
支出項目:
1、本年鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出:2551.25萬元 ,根據統(tǒng)籌兼顧,確保重點,保證政府公共支出的合理需要的前提為依據。
(二)一般預算支出計劃表
一般預算支出合計:2551.25萬。
1、 一般公共服務:919.71萬元
⑴、政府辦公室及相關機構事務773.71元;工資福利支出368.51萬元(基本工資198.6萬元、津補貼145.6萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼24.31萬元、其他工資福利車補24.24萬元);商品和服務支出202.65萬元,(辦公費20萬元;印刷費10萬元;電費10萬元;維修費60萬元;報刊費10萬元;公務接待費10萬元;交通費3萬元;食堂支出40萬元;會議費25.65萬元 ;培訓費1萬元;勞務費3萬元;其他商品服務支出10萬元)基本建設支出202.55萬元;
⑵、其他各項事務支出146萬元
黨建、組織工作經費4萬元;人大工作經費7萬元(含人大活動開支5萬元);政協(xié)工作經費1萬元;紀委工作經費3萬元(含辦案津貼);宣傳工作經費0.5萬元;交通線工作經費1萬元;農業(yè)線工作經費1萬元;武裝線工作經費3萬元(含征兵工作開支);環(huán)境衛(wèi)生整治經費5萬元(含突擊迎檢垃圾清理運費等);婦聯(lián)工作經費1.5萬元(含機關女子保健費);黨政辦公室工作經費4萬元;財政所工作經費4萬元;勞動站工作經費3萬元;團委工作經費1萬元;經管、統(tǒng)計工作經費2萬元;扶貧辦工作經費2萬元;民政所工作經費2萬元;綜治辦工作經費4萬元;控建辦工作經費62萬元(含臨雇人員工資、執(zhí)法車補貼、鐵山水資源保護、禁違、控建、治違工作);工會支出30萬元;工商行政管理事務1萬元;其他一般公共服務支出4萬元(安全生產工作經費)
2、 國防支出:4萬元
①國防動員、征集、教育等:4萬元。
3、公共安全:23萬元
①公安支出:16萬元;
②司法行政運行:2萬元;
③法院:1萬元
④強制隔離戒毒:3萬元
⑤其他公共安全支出1萬元
4、教育:9萬元;
5、文化體育與傳媒:57.3萬元
①其他文化體育與傳媒支出42.54萬元(其中社發(fā)辦人員基本工資12.66萬元;津補貼6.21萬元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼1.73萬元;基本養(yǎng)老保險3.77萬元;職業(yè)年金1.51萬元;其他社保繳費2.08萬元);離退休費20.34萬元)歡樂瀟湘及廣場舞開支5萬元;農村淘寶4萬元
6、社會保障和就業(yè)支出308.78萬元
其中人力資源和社會保障管理事務萬元;養(yǎng)老保險金68.84萬元;職業(yè)年金27.54萬元、醫(yī);27.54萬元,工傷保險金5.7萬元;失業(yè)保險金;2.5萬元;醫(yī)療互助金1萬元;行政事業(yè)單位離退休費149.06萬元;撫恤金5.6萬元;扶貧資金20萬元。
7、 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:122.55萬元
①醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務75.6萬元;(其中計劃生育服務所人員基本工資30.12萬元;津補貼21.95萬元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼4.15萬元;基本養(yǎng)老保險10.41萬元;職業(yè)年金4.17萬元;其他社保繳費4.8萬元);計劃生育事務22.1萬元(其中辦公費4萬元;印刷費4.5萬元;電費1萬元;郵電費0.6萬元;維修費2萬元;會議費5萬元;培訓費1萬元;公務接待4萬元);其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出24.85萬元(其中離退休費9.1萬元;生活補助5萬元;醫(yī)療費4.5萬元;住房公積金6.25萬元);基層醫(yī)療衛(wèi)生機構6萬元。
8、 節(jié)能環(huán)保支出55萬元
① 其他節(jié)能環(huán)保支出50萬元(村級環(huán)境衛(wèi)生經費和三個集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生經費含美麗鄉(xiāng)村建設)
② 禁炮工作經費5萬元
9、 城鄉(xiāng)社區(qū)支出:28萬元
① 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務28萬元,(居委會轉移支付)
10、 農林水事務:894.21萬元
①農業(yè)242.26萬元,(其中農推中心人員基本工資61.81萬元;津補貼38.92萬元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼9.05萬元;基本養(yǎng)老保險20.14萬元;職業(yè)年金8.06萬元;其他社保繳費9.27萬元;離退休費95.01萬元),②水利85.68萬元,(其中水務站人員基本工資21.3元;津補貼15.12萬元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼3.07萬元;基本養(yǎng)老保險7.29萬元;職業(yè)年金2.91萬元;其他社保繳費3.35萬元;離退休費32.64萬元)③農村綜合改革(村級組織運轉經費)444.17萬元(村計生專干工資 54000 萬元);④林業(yè)支出3萬元;⑤其他農林水事務支出51萬元(其中森林防火工作經費22萬元;防汛抗旱工作經費20萬元;集中育秧工作經費4萬元;春防秋防工作經費5萬元)。⑥農林水利基礎設備建設支出12.1萬元;⑦全面小康社會創(chuàng)建指標考核和績效評估工作經費5萬元
11、 交通運輸支出 50 萬元
其他交通運輸支出 50 萬元(農村公路建設支出)
12、 國土海洋氣象等支出4萬元(國土資源事務)
13、住房保障支出:55.7萬元。其中住房公積金41.3萬元,保障房租金14.4萬元
14、預備費20萬元。
毛田鎮(zhèn)人民政府
2018年3月7日