2022年岳陽(yáng)縣鄉(xiāng)村振興局部門(mén)預(yù)算
2022年岳陽(yáng)縣鄉(xiāng)村振興局部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、 部門(mén)基本概況
(一) 職能職責(zé)
(二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門(mén)收支總體情況
(一) 收入預(yù)算
(二) 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
(一) 基本支出
(二) 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二) “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三) 一般性支出情況
(四) 政府采購(gòu)情況
(五) 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
(六) 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出總表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注:以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一)職能職責(zé)。
職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況:岳陽(yáng)縣鄉(xiāng)村振興局由原岳陽(yáng)縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室更名成立,目前職能職責(zé)尚未出臺(tái)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
現(xiàn)有人數(shù)19人,其中編制數(shù)14人,抽調(diào)2人,三性用工3人。設(shè)綜合室、開(kāi)發(fā)指導(dǎo)股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、督查考核股、社會(huì)幫扶股5個(gè)職能股室和1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)信息中心。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此本年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)部門(mén)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算217.29萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款217.29萬(wàn)元(都屬于經(jīng)費(fèi)撥款)。收入較去年增加24.97萬(wàn)元,主要原因是人員工資和津補(bǔ)貼的增加。
(二)支出預(yù)算:2022年本部門(mén)支出預(yù)算217.29萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出14.01萬(wàn)元、農(nóng)林水支出193.4萬(wàn)元、住房保障支出9.89萬(wàn)元,支出較去年增加24.97萬(wàn)元,其中基本支出增加24.07萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加0.9萬(wàn)元。
其中基本支出較上年增加主要是由于人員工資和津補(bǔ)貼的增加,項(xiàng)目支出增加是因?yàn)殪柟掏卣姑撠毠?jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作任務(wù)的進(jìn)一步落實(shí)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算217.29萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出14.01萬(wàn)元,占6.45%、農(nóng)林水支出193.4萬(wàn)元,占89%、住房保障支出9.89萬(wàn)元,占4.55%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)156.39萬(wàn)元,主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出148.83萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)7.56萬(wàn)元。
(二)項(xiàng)目支出:2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算60.9萬(wàn)元,主要是本單位為保障鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括辦公、印刷、差旅費(fèi)、交通和督查等支出,其中:鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)支出60.9萬(wàn)元,主要用于辦公、印刷、差旅費(fèi)、交通和督查等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款7.56萬(wàn)元,比上年減少68.34萬(wàn)元,減少90.04%。主要原因是:計(jì)算口徑不一致,去年包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的商品服務(wù)支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5 萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年無(wú)變化,主要是厲行節(jié)約。
(三)一般性支出情況:2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,擬召開(kāi)0場(chǎng)會(huì)議,人數(shù)0人;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0萬(wàn)元,擬開(kāi)展0場(chǎng)培訓(xùn),人數(shù)0人;擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
(四)政府采購(gòu)情況:2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
(五) 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門(mén)共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明:本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為217.29萬(wàn)元,其中,基本支出156.39萬(wàn)元,項(xiàng)目支出60.9萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入。ㄊ/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
2022年岳陽(yáng)縣鄉(xiāng)村振興局部門(mén)預(yù)算.xlsx