中國國際貿(mào)易促進委員會岳陽縣委員會2019年度
縣直部門預算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣貿(mào)促會2019年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預算
(三)政府采購情況
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況
(五)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 岳陽縣貿(mào)促會 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(分類)
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 岳陽縣貿(mào)促會2019年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
中國國際貿(mào)易促進委員會岳陽縣委員會(簡稱“岳陽縣貿(mào)促會”)為正科級群團機構。根據(jù)授權,負責全縣招商引資、貿(mào)易促進、商會管理工作。內(nèi)設辦公室(加掛法律事務部)、國際聯(lián)絡部(加掛國際展覽部、商會秘書處)、聯(lián)絡交流股(加掛項目庫建設股)、統(tǒng)計考評股、財計股、工會6個股室。定編15人,現(xiàn)有干部職工17人,其中:會長1人、黨組副書記1人、副會長1人,退休2人。
(二)機構設置
岳陽縣貿(mào)促會內(nèi)設辦公室(加掛法律事務部)、國際聯(lián)絡部(加掛國際展覽部、商會秘書處)、聯(lián)絡交流股(加掛項目庫建設股)、統(tǒng)計考評股、財計股、工會6個股室。定編15人,現(xiàn)有干部職工17人,其中:會長1人、黨組副書記1人、副會長1人,退休2人
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構,因此2019年度部門預算僅為本級預算。
三、部門收支總體情況
本單位2019年度2018年收入安排了一般公共預算收入,沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排支出,所以公開的附件:22 、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款,也包括納入預算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費,也包括項目經(jīng)費。
(一)收入預算
2019年年初預算數(shù)299萬元,比上年預算增加6萬元,增加2%;其中:一般公共預算撥款299萬元,比上年預算增加6萬元,增加2%。收入增加主要原因:調(diào)增了人員工資, 招商任務較去年增加了10億元。
(二)支出預算
2019年年初預算數(shù)299萬元,比上年預算增加6萬元,增加2 %;其中:一般公共服務支出299萬元,支出增加主要原因:調(diào)增了人員工資、增加了招商任務。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年岳陽縣貿(mào)促會一般公共預算撥款收入29456.14萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2019年一般公共預算撥款收入299萬元,其中:機關工資福利支出131.9萬元、公用經(jīng)費10.8萬元、招商支出156.3萬元。相比上年增加6萬元,增加變化原因:調(diào)增了人員工資、增加了招商任務。
(二)項目支出:本單位2019年一般公共預算撥款支出無項目支出預算。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
本單位2019年機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款174.5萬元,比2018年預算增加95.92萬元,上升122%。
2、“三公”經(jīng)費預算情況、增減變化情況和增減變化原因。
(1)公務接待費1萬元,同比去年公務接待費2.5萬元,下降了1.5萬元,主要主要原因是今年將控制招待次數(shù)、招待標準。
(2)公務用車運行維護費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),公務用車保有量0輛,同比2018年公務用車運行維護費0萬元,下降0,主要原因是岳陽縣實行公車改革制度,本單位沒有公務車,沒有公務車運行維護費,公務出行費用即公務交通補貼,統(tǒng)計在“商品和服務支出”中的“其他交通費用”。本單位本年度公務用車購置數(shù)為0輛,公務用車保有量為0輛。
(3) 2019年因公出國(境)費用0萬元,因公出國(境)團組數(shù) 0 個,因公出國(境)人次 0 人。2019年因公出國(境)費用 0 萬元,因公出國(境)團組數(shù)0 個,因公出國(境)人次 0 人。
(三)政府采購支出預算情況:
2018年本單位政府采購支出預算合計8.04萬元,其中,政府采購貨物預算8.04萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。主要原因是辦公設備使用年限過長,已報廢,急需從新添置新的辦公設備。授予中小企業(yè)合同金額為0萬元及占占政府采購支出總金額比重為0。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況:
截至年12月31日,本單位年末共有車輛0輛;單價2萬元以上通用設備1臺(套);單價0.4萬元以上通用設備13臺(套)。2019年一般公共預算安排購置車輛0輛,單位價值2萬元以上的通用設備 1臺,金額2.398萬元。占用(或租用)辦公用房2平米。
(五)重點績效評價結(jié)果等預算績效情況說明:
整體績效目標:1.組織和參與縣級、市級、省級、國家級各類招商引資活動,負責境內(nèi)外投資的接待、洽談、考察等組織工作;2.新引進項目10個以上,其中投資過億元項目6個以上;3.組織企業(yè)參加國內(nèi)外大型產(chǎn)品展銷會;4.力爭引進2-3家?guī)恿姟⒍愂栈貓舐矢叩母咝录夹g企業(yè);5.指導、督促各招商責任單位完成年度工作任務,最終完成市定我縣招商引資年度目標任務。
本單位無項目預算。
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體績效目標表》,第30張表《項目支出績效目標表》。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附件:貿(mào)促會 2019年度縣直部門預算公開表(1).xls