目錄
第一部分 2024年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注:以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中,空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
(1) 按照“保護(hù)為主、綜合開(kāi)發(fā)”的原則,負(fù)責(zé)森林公 園(林場(chǎng))資源和生態(tài)環(huán)境、旅游資源的保護(hù)、管理和開(kāi)發(fā)等相關(guān)事務(wù)性工作。
(2) 組織編制國(guó)家森林公園總體規(guī)劃和旅游發(fā)展規(guī)劃,并按照規(guī)劃要求承擔(dān)公園的景點(diǎn)、景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)等族游酐發(fā)的想關(guān)事務(wù)性工作;負(fù)責(zé)旅游的開(kāi)發(fā)、宣傳等事務(wù)性工作。
(3) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)林場(chǎng)內(nèi)職工和村民發(fā)展經(jīng)濟(jì)并承擔(dān)權(quán)限內(nèi) 相關(guān)社會(huì)管理工作;負(fù)責(zé)森林公園(林楊)的社會(huì)治安綜合理,確保一方穩(wěn)定;負(fù)責(zé)森林公園(林楊)森林防火、安全生產(chǎn)、應(yīng)急救援、農(nóng)業(yè)水利、民政社保、環(huán)境衛(wèi)生、鄉(xiāng)村振興等
(4) 相關(guān)社會(huì)事務(wù)性工作。
(5) 承擔(dān)景區(qū)內(nèi)宗教場(chǎng)所的協(xié)調(diào)和日常管理的相關(guān)事務(wù)性工作。
(6) 在文物行政部門(mén)的監(jiān)督和指導(dǎo)下,負(fù)責(zé)公園內(nèi)文物的保護(hù)、管理及合理利用。
(7) 承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣大云山國(guó)家森林公園內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè),分別是:辦公室、計(jì)財(cái)股、旅游開(kāi)發(fā)與文物保護(hù)股、綜合管理股、營(yíng)林 股、工會(huì),全額撥款事業(yè)編制18名。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算276.04萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款276.04萬(wàn)元,本單位2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算)、20表(財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算)均為空!保┦杖胼^去年減少198萬(wàn)元,主要是因?yàn)椋?、人員減少,新增退休人員,經(jīng)費(fèi)正常減少。2、2023有上年結(jié)轉(zhuǎn)年底下?lián)茼?xiàng)目資金,本年無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金。
。ǘ┲С鲱A(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算276.04萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出17.19萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出9.61萬(wàn)元,農(nóng)林水支出237.11萬(wàn)元,住房保障支出12.13萬(wàn)元。支出較去年減少198萬(wàn)元,其中基本支出減少31.69萬(wàn)元,項(xiàng)目支出減少116.31萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)槿藛T減少,新增退休人員,經(jīng)費(fèi)正常減少,項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)?023有上年結(jié)轉(zhuǎn)年底下?lián)茼?xiàng)目資金,本年無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算276.04萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出17.19萬(wàn)元,占6.23%;衛(wèi)生健康支出9.61萬(wàn)元,占3.48%;農(nóng)林水支出237.11萬(wàn)元,占85.90%;住房保障支出12.13萬(wàn)元,占4.39%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為199.72萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
。ǘ╉(xiàng)目支出:2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為76.32萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括大云山國(guó)家森林公園資源保護(hù)、會(huì)議費(fèi)、林場(chǎng)管理工作經(jīng)費(fèi)。其中:大云山國(guó)家森林公園資源保護(hù)50萬(wàn)元,主要用于森林資源管護(hù)支出、天然林保護(hù)、造林補(bǔ)助、林木養(yǎng)護(hù)等項(xiàng)目方面;會(huì)議費(fèi)2.70萬(wàn)元,主要用于保障各項(xiàng)會(huì)議高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)召開(kāi),促進(jìn)機(jī)關(guān)日常工作順利開(kāi)展;林場(chǎng)管理工作經(jīng)費(fèi)23.62萬(wàn)元,主要用于保障無(wú)編財(cái)政供養(yǎng)人員工資福利等。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出,所以公開(kāi)的附件16-18(政府性基金預(yù)算)為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款20.70萬(wàn)元,比上一年減少2.4萬(wàn)元,降低10.39%。主要原因是人員減少,經(jīng)費(fèi)正常減少。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.7萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)3.7萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年增加0萬(wàn)元,增加0%,主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
本單位2024年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.50萬(wàn)元,擬開(kāi)展3次培訓(xùn),人數(shù)20人,內(nèi)容為事業(yè)單位管理平臺(tái)培訓(xùn)、林業(yè)行業(yè)培訓(xùn),2024年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議,未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
。ㄋ模┱少(gòu)情況
2024年度本單位未安排政府采購(gòu)預(yù)算。
。ㄎ澹﹪(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車(chē)輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,一般公務(wù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。
。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為276.04萬(wàn)元,其中,基本支出199.72萬(wàn)元,項(xiàng)目支出76.32萬(wàn)元,詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表