岳陽縣公安局交通警察大隊2024年度
單位預算
目錄
第一部分 2024年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2024年單位預算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責
1、負責對道路交通管理工作進行指導和規(guī)劃,對道路交通事故現(xiàn)場進行勘察,認定事故責任,依法進行調處。
2、負責機動車安全技術檢驗、注冊登記、核發(fā)牌證、轉籍、過戶、轉出、轉入等;
3、負責機動車駕駛證的核發(fā)、補發(fā),并負責機動車駕駛員科目一考試;
4、面向社會,面向群眾開展交通法律、法規(guī)、交通安全宣傳;
5、負責交警部門科技設施的管理、維護工作;
6、負責道路的巡邏,糾正交通違法行為,維護交通秩序,處理突發(fā)事件,配合開展警衛(wèi)工作。
(二)機構設置
我大隊共內(nèi)設股所隊15個:內(nèi)務中隊、法制中隊、行裝中隊、科技所、處罰中隊、農(nóng)管中隊、城關中隊、新墻中隊、公田中隊、新開中隊、122中隊、秩序中隊、客管中隊、快處快賠、車駕管所,F(xiàn)大隊在職人員共190人,其中干警65人、輔警為125人。離退休人員26人。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算2545.06萬元,其中,一般公共預算撥款2244.65萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入155.5萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結轉144.91萬元。(本單位2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經(jīng)營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空)。收入較去年減少140.41萬元,主要是因為人員變動,財政撥款人員經(jīng)費減少結轉資金較上年減少。
(二)支出預算
2024年本單位支出預算2545.06萬元,其中,一般公共安全2331.68萬元,社會保障基金支出94.22萬元,衛(wèi)生健康支出52.65萬元,住房保障支出66.51萬元。支出較去年減少140.41萬元,其中基本支出減少140.41萬元,項目支出增加0萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為辦公業(yè)務量增加,增加了人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,項目支出增加主要是因為項目支出較上年未增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算2545.06萬元,其中,一般公共安全支出2331.68萬元,占90.5%;社會保障基金支出94.22萬元,占4.2%;衛(wèi)生健康支出52.65萬元,占2.3%;住房保障支出66.51萬元,占3%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年基本支出年初預算數(shù)為1377.06萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2024年項目支出年初預算數(shù)為1168萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中:業(yè)務工作經(jīng)費支出190萬元,主要用于事故拖救、檢驗鑒定、停車保管等方面;運行維護經(jīng)費978萬元,主要用于執(zhí)法辦案所需購置的裝備及人員開支等方面。
四、政府性基金預算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
本單位2024年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款250.43萬元,比上一年減少90.1萬元,降低26%。主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定文件要求,厲行節(jié)約,加強管理、減少相關經(jīng)費支出。
(二)“三公”經(jīng)費預算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)159萬元,其中,公務接待費3萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費156萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費156萬元。比上一年增加0萬元,增加0%,主要原因是中央八項規(guī)定要求,從嚴格控制三公經(jīng)費開支。
(三)一般性支出情況
本單位2024年會議費預算0萬元,未計劃安排會議、培訓,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況
本單位2024年政府采購預算總額210萬元,其中工程類210萬元,貨物類0萬元,服務類0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛13輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車13輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬報廢處置公務用車輛2輛。
2024年度本單位未計劃新增車輛、設備等。
(六)預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為2545.06萬元,其中,基本支出1377.06萬元,項目支出1168萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表