岳陽縣殘疾人聯(lián)合會2024年度
單位預算
目錄
第一部分 2024年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2024年單位預算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責
我會主要職能是聽取殘疾人意見,反映殘疾人需要,維護殘疾人權益,為殘疾人服務,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
1、宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》,在縣委、縣政府的領導和市殘聯(lián)的指導下開展工作,發(fā)展全縣殘疾人事業(yè)。維護殘疾人在政治、經(jīng)濟、文化、社會等方面平等的公民權利,密切聯(lián)系殘疾人,聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,全心全意為殘疾人服務。
2、團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡義務,自尊、自信、自強、自立,為構建和諧社會貢獻力量。
3、溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,宣傳殘疾人事業(yè),動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
4、開展和促進殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、維權、文化體育、社會保障和殘疾預防等工作,改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。
5、協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃,發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務作用,對有關領域的工作進行管理和指導。
6、管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。
7、管理和指導各類殘疾人群眾組織,培養(yǎng)殘疾人工作者,使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍,殘疾人組織在基層更加活躍,殘疾人和殘疾人組織在社會上更加活躍。
8、承擔政府交辦的其他工作。
。ǘC構設置
我單位現(xiàn)有編制27人,在職干部職工22人,退休人員5人。其中全額撥款14人,差額撥款8人。內(nèi)設綜合辦公室、康復股、教就股、維權股;二級機構一個,岳陽縣殘疾人勞動就業(yè)服務站。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算1051.44萬元,其中,本級一般公共預算撥款417.58萬元,本級政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入500萬元(其中一般公共預算撥款280萬元,政府性基金預算撥款220萬元),事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結轉133.86萬元。本單位2024年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件19(國有資本經(jīng)營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空!笔杖胼^去年968.59萬元增加了82.85萬元,主要是因為財政對殘疾兒童康復救助項目、困難殘疾人家庭無障礙改造項目等投入力度加大。
(二)支出預算
2024年本單位支出預算1051.44萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出732.97元,衛(wèi)生健康支出11.24萬元,住房保障支出14.20萬元,其他支出293.03萬元。支出較去年968.59萬元增加82.85萬元。其中基本支出較上年369.59萬元增加11.95萬元,項目支出較上年599萬元增加70.9萬元。其中基本支出較上年增加的主要原因是調(diào)出1人,調(diào)入2人,機關增加1人,工資福利支出及機關運行經(jīng)費相應增加;項目支出增加主要是因為殘疾兒童康復救助項目、困難殘疾人家庭無障礙改造項目等投入增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算758.41萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出732.97元,占96.6%;衛(wèi)生健康支出11.24萬元,占1.5%;住房保障支出14.20萬元,占1.9%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年基本支出年初預算數(shù)為381.54萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2024年項目支出年初預算數(shù)為376.87萬元,是指指單位為完成殘疾人事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括會議費2.7萬元,殘疾兒童康復救助配套項目360萬元,殘疾人勞動就業(yè)服務204.17萬元,殘疾人專項支出133.03萬元。
四、政府性基金預算支出
2024年政府性基金預算撥款支出預算293.03萬元,其中用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出293.03萬元。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
本單位2024年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款93.3萬元,比上一年92.3萬元增加1萬元,增加1%。主要原因是調(diào)出1人,調(diào)入2人,機關增加1人,機關運行經(jīng)費相應增加。
(二)“三公”經(jīng)費預算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)6.7萬元,其中,公務接待費1.9萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費4.8萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費7萬元。比上一年6.7萬元持平。
(三)一般性支出情況
本單位2024年會議費預算0萬元;培訓費預算0.5萬元,擬開展1次培訓,人數(shù)8人,內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員職務職級晉升培訓0.5萬元。
(四)政府采購情況
本單位2024年政府采購預算總額125萬元,其中工程類40萬元,貨物類40萬元,服務類45萬元。
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛1輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車1輛(殘疾人流動服務車)。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
。╊A算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為1051.44萬元,其中,基本支出381.54萬元,項目支出669.9萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格