岳陽縣殘疾人聯(lián)合會(匯總)2018年度決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣殘疾人聯(lián)合會單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣殘疾人聯(lián)合會(匯總)2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣殘疾人聯(lián)合會(匯總)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分岳陽縣殘疾人聯(lián)合會單位概況
一、部門職責(zé)
岳陽縣殘疾人聯(lián)合會主要職能是聽取殘疾人意見,反映殘疾人需要,維護(hù)殘疾人權(quán)益,為殘疾人服務(wù),溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
1、宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》,在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和市殘聯(lián)的指導(dǎo)下開展工作,發(fā)展全縣殘疾人事業(yè)。維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會等方面平等的公民權(quán)利,密切聯(lián)系殘疾人,聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,全心全意為殘疾人服務(wù)。
2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律,履行應(yīng)盡義務(wù),自尊、自信、自強(qiáng)、自立,為構(gòu)建和諧社會、全面建成小康社會貢獻(xiàn)力量。
3、溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,宣傳殘疾人事業(yè),動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
4、開展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動就業(yè)、維權(quán)、文化體育、社會保障和殘疾預(yù)防等工作,改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。
5、協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃,發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)作用,對有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)。
6、管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。
7、管理和指導(dǎo)各類殘疾人群眾組織,培養(yǎng)殘疾人工作者,使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍,殘疾人組織在基層更加活躍,殘疾人和殘疾人組織在社會上更加活躍。
8、承擔(dān)政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位現(xiàn)有編制30人,在職干部職工30人,離退休人員4人;其中差額撥款17人。單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室、康復(fù)股,財務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算;二級機(jī)構(gòu)1個,岳陽縣殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)站,財務(wù)獨(dú)立核算。岳陽縣殘疾人聯(lián)合會2018年度決算是包括本級及二級機(jī)構(gòu)岳陽縣殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)站的匯總決算。
第二部分 岳陽縣殘疾人聯(lián)合會(匯總)2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽縣殘疾人聯(lián)合會(匯總)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計761.35萬元,2018年總支出761.35萬元,收、支均比上年減少36.37萬元,下降4.5%。收、支減少的主要原因是中央用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金減少。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計761.35萬元,全部為財政撥款收入,占比100%。
三、支出決算情況說明
2018年支出合計761.35萬元,其中,基本支出319.76萬元,占本年總支出42%,項(xiàng)目支出441.59萬元,占本年總支出58%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計761.35萬元,比上年減少36.37萬元,減少率4.6%,總體收支減少原因是中央用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況。
一般公共預(yù)算財政撥款支出722.35萬元,比上年增加34.97萬元,增長率5%,增加的原因是財政對殘疾人就業(yè)和扶貧及其他殘疾人事業(yè)資金支出增加。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
一般公共預(yù)算撥款支出722.35萬元,比上年增加34.97萬元,增長率5%。主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出(類)722.35萬元,占一般公共預(yù)算撥款支出100%。
(三)財政撥款支出決算具體情況。
2018年一般公共預(yù)算撥款支出722.35萬元,年初預(yù)算450.1萬元,完成年初預(yù)算數(shù)160%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:部分項(xiàng)目支出年初未申請財政撥款預(yù)算,年中根據(jù)實(shí)際工作需要追加財政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算。其中:
1、社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為240.1萬元,支出決算為138.42萬元,完成年初預(yù)算的57.65%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)整項(xiàng)級撥款科目,部分行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)從殘疾人就業(yè)和扶貧等中撥入。
2、社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人康復(fù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為50萬元,支出決算為56.10萬元,完成年初預(yù)算的112%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于殘疾人康復(fù)資金增加。
3、社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)和扶貧(項(xiàng))。年初預(yù)算為100萬元,支出決算為423.58萬元,完成年初預(yù)算的423%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)從該項(xiàng)解決,同時追加項(xiàng)目支出預(yù)算。
4、社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為60萬元,支出決算為104.25萬元,完成年初預(yù)算的173%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財政撥款預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預(yù)算撥款基本支出319.76萬元,明細(xì)為:人員經(jīng)費(fèi)支出216.3萬元,包括:主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、住房公積金;日常公用經(jīng)費(fèi)103.46萬元:辦公費(fèi)、,印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、其他商品服務(wù)支出、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為8.5萬元,決算數(shù)為7.1萬元。其中公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為2.5萬元,決算數(shù)為1.9萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為6萬元,決算數(shù)為5.2萬元;無因公出國(境)費(fèi)預(yù)算與支出!叭苯(jīng)費(fèi)決算數(shù)較預(yù)算數(shù)支出減少的主要原因是按照厲行節(jié)約要求,嚴(yán)控公務(wù)用車管理,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017年決算數(shù)減少0.73萬元,其中公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為1.9萬元,上年決算數(shù)2萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)決算數(shù)為5.2萬元,上年決算數(shù)5.83萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)較2017年決算數(shù)支出減少的主要原因是按照厲行節(jié)約要求,嚴(yán)控公務(wù)用車管理,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為7.1萬元。其中公務(wù)接待費(fèi)為1.9萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)為5.2萬元,無公車購置費(fèi)。公務(wù)接待60批次420人次;2018年無因公出國(境)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年政府性基金撥款收入39萬元,比上年減少64.7%,減少的主要原因是中央用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金入減少。
2018年政府性基金撥款支出39萬元,比上年減少64.7%,減少的主要原因是中央用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出減少。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
岳陽縣殘疾人聯(lián)合會對2018年年度整體績效進(jìn)行了自評,涉及資金722.35萬元,自評覆蓋率達(dá)到100%?冃ё栽u結(jié)果顯示,我單位2018年度績效目標(biāo)完成良好,在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。2018年,我們深入學(xué)習(xí)貫徹十八大及習(xí)近平總書記系列重要講話精神,緊緊圍繞上級決策部署,有效發(fā)揮財政職能作用,統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險各項(xiàng)工作,順利完成了2018年預(yù)算收支目標(biāo)任務(wù)。
十、其他重要事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款決算102.52萬元,與上年基本持平。
(二)政府采購支出情況
2018年我單位政府采購總額19萬元,全部為殘疾人輔助器具采購。授予中小企業(yè)的合同金額為19萬元,占政府采購支出總金額的比重為100%。
國有資產(chǎn)占用情況
我單位2018年12月31日固定資產(chǎn)為179.4萬元:房屋及購建物108.29萬元,其中政府劃撥辦公樓一棟,面積1610平方米(包括辦證服務(wù)大廳1個,輔具器材室2間);專用設(shè)備18.59萬元,公務(wù)用車一臺;通用設(shè)備51.85萬元;家具用具類0.67萬元。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。