无码中文字幕系列久久_av中文字幕在线亚洲_亚洲一级av电影在线观看_中文字幕漂亮人妻有码在线

岳陽縣婦女聯合會2022年部門預算公開
來源:縣婦聯   2021-11-19 11:23
瀏覽量:1 | | | |


  岳陽縣婦女聯合會2022年度部門預算公開

  目錄

  第一部分  部門預算說明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責

 。ǘC構設置

  二、部門預算單位構成

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A算

 。ǘ┲С鲱A算

  四、一般公共預算撥款支出預算

 。ㄒ唬┗局С

 。ǘ╉椖恐С

  五、政府性基金預算支出

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關運行經費

 。ǘ叭苯涃M預算

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

  (四)政府采購情況

 。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用情況及新增資產配置情況

  (六)預算績效情況說明

  七、名詞解釋

  第二部分  部門預算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

  19、國有資本經營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、其他項目支出績效目標表

  23、部門整體支出績效目標表

  第一部分 部門預算公開說明

  一、部門基本概況

  (一) 職能職責:

  岳陽縣婦女聯合會主要職能是指導全縣各級婦聯依據《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的決定、決議,開展婦女兒童工作,維護廣大婦女兒童的合法權益,促進婦女兒童事業(yè)全面發(fā)展。

  (二) 機構設置

  我單位現有人數7人,在職7人。內設4個股室:(主席室、副主席室、辦公室、財務室)。

  二、部門預算單位構成

  本單位沒有所屬二級機構,因此本年度部門預算僅為本級部門預算。

  三、部門收支總體情況

  (一)收入預算

  包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門預算數94.63萬元,其中,一般公共預算撥款94.63萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較上年增加3.07萬元,主要原因是:本單位人員調整工資性支出略有增加。

  (二) 支出預算

  2022年本部門預算數94.63萬元,其中:一般公共服務支出預算79.17萬元,社會保障和就業(yè)支出7.01萬元,衛(wèi)生健康支出3.51萬元,住房保障支出4.95萬元。支出較上年增加了3.07萬元,主要原因是:本單位人員調整工資性支出略有增加。

  四、一般公共預算撥款支出預算

  2022年本部門一般公共預算撥款收入94.63萬元,其中,一般公共服務支出79.17萬元,社會保障和就業(yè)支出7.01萬元,衛(wèi)生健康支出3.51萬元,住房保障支出4.95萬元,具體安排情況如下:

  (一)基本支出

  2022年本部門年初預算數為 80.73萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費,其中:工資福利支出74.43萬元;一般商品和服務支出6.30萬元。

 。ǘ╉椖恐С

  2022年本部門年初預算數為13.90萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。具體為:完成適齡婦女15000名免費兩癌篩查任務4.0萬元、完成特困家庭,困境婦女兒童關愛慰問2.0萬元、完成維護婦女兒童合法權益,保障婦女兒童利益4.00萬元、完成“三八”慶祝節(jié)日活動3.00萬元、完成保障婦聯行政機構正常運轉、完成日常工作任務0.9萬元,主要用于保障婦聯行政機構正常運轉、完成日常工作任務。

  五、政府性基金預算支出

  2022年本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關運行經費

  2022年本部門機關運行經費當年一般公共預算撥款6.30萬元,比上年減少5.66萬元,減少47.32%。原因為公用經費開支的縮減。

 。ǘ叭苯涃M預算

  2022年本部門“三公”經費預算數0.50萬元,其中,公務接待費0.50萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),公務接待費與上年基本持平。主要原因為進一步加強公務接待管理,嚴格控制接待費用。岳陽縣實行公車改革制度,本單位沒有公務車,沒有公務車運行維護費,公務出行費用即公務交通補貼和其他交通費用。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

  2022年本部門會議費預算0.30萬元,擬召開會議1次,人數50人、內容為婚調中心工作人員技巧;培訓費預算0萬元,擬開展0次培訓,人數0人,無內容;無舉辦等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算 0萬元。

 。ㄈ┱少徢闆r

  2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中工程類0 萬元,貨物類0 萬元,服務類0萬元。本年度暫時無政府采購計劃,也無政府采購支出。

  (四)國有資產占有使用情況

  截至2021年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺?h人大機關在縣政府大樓一起辦公,故本機關無辦公用房。

  (四)預算績效情況說明

  本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為94.63萬元,其中,基本支出80.73萬元,項目支出13.9萬元。 本部門整體支出目標為:財政供養(yǎng)人員控制率100% ,三公經費率100% ,組織全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)優(yōu)秀婦女代表大會1次,組織婦女維權知識講座2次,幫助婦女兒童維權89次,政府采購執(zhí)行率80% ,公務卡刷卡率45%,固定資產利用率100%。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第22張表《整體支出績效目標表》。

  本部門項目績效目標為:組織全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)優(yōu)秀婦女代表大會1次,組織婦女維權知識講座2次,幫助婦女兒童維權89次。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第21張表《項目支出績效目標表》。

  七、名詞解釋

  1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

  附表:岳陽縣婦女聯合會2022年部門預算公開表.xlsx