中國共產(chǎn)主義青年團岳陽縣委員會
2023年度單位預算
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊
1.根據(jù)黨在各個時期的路線、方針、政策、圍繞縣委的中心工作,按照上級團委的要求,擬定全縣共青團工作計劃,組織團員青年,積極完成黨組織交給的各項任務。
2.團結(jié)和帶領全縣團員、青年發(fā)揚“黨有號召、團有行動”的光榮傳統(tǒng),積極投身經(jīng)濟建設。
3.組織團員、青年學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想、習近平新時代中國特色社會主義理論,學習科學文化和業(yè)務知識,檢查建功和育人相結(jié)合,在實踐中引導和培養(yǎng)團員、青年成為建設中國特色社會主義的接班人。
4.擬定實施全縣團員發(fā)展計劃:積極推進優(yōu)秀團員入黨:負責團費的收繳、管理、使用。
5.負責指導管理全縣青年組織和青年社團組織工作。
6.承辦縣委和上級團委交辦的其他工作。
。ǘC構(gòu)設置
我委核定行政編制5名,實有人數(shù)3名,大專以上學歷占100%。機關(guān)內(nèi)設3個職能部室:辦公室、組宣部和對外聯(lián)絡部。
二、單位收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算82.5萬元,其中,一般公共預算撥款38.55萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)43.45萬元。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經(jīng)營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年增加31.43萬元,主要是因為上年結(jié)轉(zhuǎn)河小青工作項目經(jīng)費暫未支付。
。ǘ┲С鲱A算
2023年本單位支出預算82.5萬元,其中,一般公共服務科目75.98萬元,社會保障和就業(yè)科目2.88萬元,衛(wèi)生健康科目1.61萬元,住房保障科目2.03萬元。支出較去年增加31.43萬元,其中基本支出增加7.45萬元,項目支出增加36.5萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為上年人員經(jīng)費暫未支付,項目支出增加主要是因為上年結(jié)轉(zhuǎn)河小青工作項目經(jīng)費暫未支付。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算82.5萬元,其中,一般公共服務支出75.98萬元,占92.1%;社會保障和就業(yè)科目支出2.88萬元,占3.49%,衛(wèi)生健康科目1.61萬元,占1.95%;住房保障科目2.03萬元,占2.38%。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2023年基本支出年初預算數(shù)為40萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2023年項目支出年初預算數(shù)為42.5萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中:業(yè)務工作經(jīng)費支出42.5萬元,主要用于預防青少年犯罪活動、河小青活動等方面;
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。
五、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款4.86萬元,比上一年增加1.26萬元,增加35%。主要原因是公用經(jīng)費標準提高。
。ǘ叭苯(jīng)費預算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.16萬元,其中,公務接待費0.16萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。比上一年增加0.16萬元,增加100%,主要原因是工作人員增加各類開支所有增加。
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
本單位2023年會議費預算0.27萬元,擬召開1次會議,人數(shù)20人,內(nèi)容為年終述職評議會;2023年度本單位未未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
。ㄋ模┱少徢闆r
本單位2023年政府采購預算總額4.86萬元,其中工程類0萬元,貨物類4.86萬元,服務類0萬元。
。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
。╊A算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為82.5萬元,其中,基本支出40萬元,項目支出42.5萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件:中國共產(chǎn)主義青年團岳陽縣委員會預算公開表格