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2021年度共青團岳陽縣委員會部門決算
來源:團縣委   2022-09-28 10:58
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2021年度

共青團岳陽縣委員會

部門決算


目錄

第一部分共青團岳陽縣委員會單位概況

一、部門職責

二、機構設置及部門決算單位構成

第二部分2021年度部門決算表

一、部門收支決算總表

、部門收入決算表

、部門支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、政府采購支出說明

十三、國有資產占用情況說明

十四、2021年度預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

共青團岳陽縣委員會

單位概況

一、 部門職責

(一)根據(jù)黨在各個時期的路線、方針、政策、圍繞縣委的中心工作,按照上級團委的要求,擬定全縣共青團工作計劃,組織團員青年,積極完成黨組織交給的各項任務。

(二)組織團員、青年學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀和習近平新時代中國特色社會主義思想,學習科學文化和業(yè)務知識,檢查建功和育人相結合,在實踐中引導和培養(yǎng)團員、青年成為建設中國特色社會主義的接班人。

二、機構設置及部門決算單位構成

(一)內設機構設置。共青團岳陽縣委員會單位內設機構包括:辦公室、組宣部、對外聯(lián)絡部。

(二)部門決算單位構成。共青團岳陽縣委員會2021年部門決算匯總公開單位構成包括:共青團岳陽縣委員會單位本級。

第二部分

部門決算表

(見附件)

 

第三部分

2021年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計78.03萬元(含年初結轉和結余資金1.69萬元),與上年相比,增長26.01萬元,增長50%,主要是因為本年度人員增加。

2021年度支出總計78.03萬元(含年末結轉和結余資金0萬元),與上年相比,增長27.7萬元,增長55.04%,主要是因為人員經費與公用經費增加。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計76.34萬元(不含年初結轉和結余資金),其中:財政撥款收入76.34萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計78.03萬元(不含年末結轉和結余資金),其中:基本支出78.03萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入合計76.34萬元(不含年初財政撥款結轉和結余資金),與上年相比,增加26.01萬元,增長51.68%,主要是因為本年度人員經費增加。

2021年度財政撥款支出合計78.03萬元(不含年末財政撥款結轉和結余資金),與上年相比,增加27.7萬元,增長55.04%,主要是因為人員經費與公用經費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出78.03萬元,占本年支出合計的100%,與上年相比,財政撥款支出增加27.7萬元,增長55.04%,主要是因為本年度人員與日常經費增加。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出78.03萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出78.03萬元,占100%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為59.85萬元,支出決算數(shù)為78.03萬元,完成年初預算的130.38%,其中:

1、一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)。

年初預算為59.85萬元,支出決算為78.03萬元,完成年初預算的130.37%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:基本工資與年終績效的增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出78.03萬元,其中:人員經費69.94萬元,占基本支出的89.63%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、養(yǎng)老保險繳費、伙食補助費等;公用經費8.09萬元,占基本支出的10.37%,主要包括辦公費、差旅費、工會經費、其他交通費。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.3萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:

因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要是今年未安排出國出境,與上年相比無變化,主要原因是今年及去年均未安排出國出境。

公務接待費支出預算為0.3萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因按照省市縣有關要求,嚴控三公支出,與上年相比減少0.3萬元,減少100%,減少的主要原因是按照省市縣有關要求,嚴控三公支出。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是本單位無公務用車,與上年相比無變化,主要原因是今年及去年均無公務用車引起的運行維護費支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0萬元,占0%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0萬元,全年共接待來訪團組0個、來賓0人次,主要是因疫情影響,未發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務用車購置費0萬元,岳陽縣實行公車改革制度,本單位無公務車,無公車運行費。公務用車運行維護費0萬元。截止2021年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元;年初結轉和結余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項目支出0萬元;年末結轉和結余0萬元。本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本部門2021年度國有資本經營收入0萬元,本部門2021年度國有資本經營支出0萬元,2021年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出8.09萬元,比年初預算數(shù)減少2.88萬元,降低26.25%。主要原因是:壓縮公用經費、減少公務接待開支。

十一、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費0.09萬元,用于召開五四青年節(jié)會議,人數(shù)10人,內容為如何開展五四青年節(jié)活動;本年度未開展培訓,未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等。

十二、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

十三、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

十四、2021年度預算績效情況說明

根據(jù)預算績效管理要求,我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2021年度國有資本經營預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經營預算項目支出總額的0%。

為進一步規(guī)范財政資金管理,強化績效和責任意識,切實提高財政資金使用效益,我單位對2021年度部門整體支出、單位項目支出、重點(專項)項目支出進行了績效自評。

部門整體支出績效自評得分98,評價等級為“優(yōu)”;

本單位無項目支出。

本單位無重點(專項)項目支出。

已按縣財政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。

第四部分

名詞解釋

 

一、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。

(名詞解釋應包含本部門專有名詞,如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋)

  

第五部分

附件

2021年度部門決算公開表.xls
2021年度部門整體支出績效評價報告.docx