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岳陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委2022年度部門決算公開
來(lái)源:縣紀(jì)委   2023-08-18 17:24
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  2022年度岳陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委部門決算

  目錄

  第一部分 單位概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  第二部分 部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分 部門決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  十一、一般性支出情況說(shuō)明

  十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

  第四部分 名詞解釋

  第五部分 附件

  第一部分 單位概況

  一、部門職責(zé)

  1.貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委,省委、省紀(jì)委,市委、市紀(jì)委、縣委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨紀(jì)檢查的決定。

  2.維護(hù)黨的章程和其他重要規(guī)章制度,協(xié)助縣委整頓黨風(fēng)、檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況,重點(diǎn)檢查監(jiān)督黨員領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行黨的路線、方針、政策和決議的情況以及思想作風(fēng)等方面的情況。

  3.負(fù)責(zé)對(duì)黨員進(jìn)行紀(jì)律教育,作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定。

  4.負(fù)責(zé)檢查并處理全縣各級(jí)黨的組織和黨員違反黨章、黨紀(jì)和國(guó)家法律的重要案件,受理黨員的控告和申訴,保護(hù)黨員的民主權(quán)利和合法權(quán)益。

  5.協(xié)助縣委組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各執(zhí)法、執(zhí)紀(jì)、監(jiān)管部門開展反腐敗斗爭(zhēng)。

  6.調(diào)查各級(jí)黨組織和黨員遵紀(jì)守法情況,研究黨風(fēng)黨紀(jì)問(wèn)題,建立健全黨內(nèi)法規(guī)、制度。

  7.貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院、省、市、縣政府有關(guān)行政監(jiān)察工作的指示,領(lǐng)導(dǎo)全縣和指導(dǎo)中央、省、市在縣單位的行政監(jiān)察工作。

  8.按照分級(jí)管理制度原則,監(jiān)督檢查縣人民政府各部門及其國(guó)家公務(wù)員;縣人民政府及其各部門任命的其他人員;縣鄉(xiāng)人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)人員、縣屬企事業(yè)單位及其由國(guó)家行政機(jī)關(guān)任命的領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)政策、決定、命令的情況。

  9.調(diào)查行政監(jiān)察對(duì)象遵紀(jì)守法的情況,查處行政監(jiān)察對(duì)象違反國(guó)家法律、法規(guī)、政策、決定、命令的情況以及違法違紀(jì)行為,審理決定或建議對(duì)其做出行政處分 。

  10.受理個(gè)人和單位對(duì)行政監(jiān)察對(duì)象的檢舉、控告,受理監(jiān)察對(duì)象不服行政處分的申訴。保護(hù)行政監(jiān)察對(duì)象的正當(dāng)權(quán)利和合法權(quán)益。

  11承辦省、市紀(jì)委和縣委、縣人民政府授權(quán)或交辦的其他事項(xiàng)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

 。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

  岳陽(yáng)縣紀(jì)委、縣監(jiān)委是黨統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的反腐敗工作機(jī)構(gòu),履行紀(jì)檢、監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé),實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)構(gòu)名稱,共同設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)?h紀(jì)委(縣監(jiān)委)機(jī)關(guān)設(shè)置13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為:辦公室、組織部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室(舉報(bào)中心)、案件監(jiān)督管理室、第一至第六紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室,按章程設(shè)立機(jī)關(guān)黨委,有2個(gè)下屬副科級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)縣紀(jì)委網(wǎng)絡(luò)信息中心和岳陽(yáng)縣廉政警示教育中心,13個(gè)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組。縣紀(jì)委現(xiàn)有在編在崗干部98人,退休人員15人,勞務(wù)派遣人員6人。

 。ǘQ算單位構(gòu)成。

  2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:縣紀(jì)委監(jiān)委單位本級(jí)以及下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)、派駐紀(jì)檢監(jiān)察組,沒有獨(dú)立核算機(jī)構(gòu),本報(bào)告決算單位為縣紀(jì)委監(jiān)委單位本級(jí)。

  第二部分 部門決算表

 。ㄒ姼郊

  第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2022年度收入總計(jì)2288.82萬(wàn)元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金49.38萬(wàn)元),與上年相比,減少14.16萬(wàn)元,減少0.61%,主要是因?yàn)閴嚎s開支,控制行政成本。

  2022年度支出總計(jì)2288.82萬(wàn)元,與上年相比,14.16萬(wàn)元,減少0.61%,主要是因?yàn)閴嚎s開支,控制行政成本。

  二、收入決算情況說(shuō)明

  2022年度收入合計(jì)2239.44萬(wàn)元(不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),其中:財(cái)政撥款收入2174.44萬(wàn)元,占97.1%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入65萬(wàn)元,占2.9%。

  三、支出決算情況說(shuō)明

  2022年度支出合計(jì)2288.82萬(wàn)元,其中:基本支出1660.02萬(wàn)元,占72.53%;項(xiàng)目支出628.8萬(wàn)元,占27.47%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2022年度財(cái)政撥款收入合計(jì)2174.44萬(wàn)元,與上年相比,減少40.61萬(wàn)元,減少1.83%,主要是因?yàn)閴嚎s開支,控制行政成本。

  2022年度財(cái)政撥款支出合計(jì)2174.44萬(wàn)元,與上年相比,減少40.61萬(wàn)元,減少1.83%,主要是壓縮開支,控制行政成本。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

 。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況

  2022年度財(cái)政撥款支出2174.44萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的95%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少40.61萬(wàn)元,減少1.83%,主要是因?yàn)閴嚎s開支,控制行政成本。

 。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2022年度財(cái)政撥款支出2174.44萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1889.01萬(wàn)元,占86.87%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出137.81萬(wàn)元,占6.34%;衛(wèi)生健康(類)支出67.6萬(wàn)元,占3.1%;住房保障(類)支出80.02萬(wàn)元,占3.68%。

 。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況

  2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1858.34萬(wàn)元,支出決算數(shù)為2174.44萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的117%,其中:

  1、一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為1614.04萬(wàn)元,支出決算為1889.01萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的117%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:案件業(yè)務(wù)量增加,大案要案數(shù)多。

  2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為104.24萬(wàn)元,支出決算為130.6萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的125%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員職級(jí)晉升、晉級(jí)晉檔調(diào)資增加基數(shù)。

  3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為6.51萬(wàn)元,支出決算為7.21萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的111%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員職級(jí)晉升、晉級(jí)晉檔調(diào)資增加基數(shù)。

  4、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為55.38萬(wàn)元,支出決算為67.6萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的122%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員職級(jí)晉升、晉級(jí)晉檔調(diào)資增加基數(shù)。

  5、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為78.18萬(wàn)元,支出決算為80.02萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的103%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員職級(jí)晉升、晉級(jí)晉檔調(diào)資增加基數(shù)。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2022年度財(cái)政撥款基本支出1660.02萬(wàn)元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)1355.48萬(wàn)元,占基本支出的81.65%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

  公用經(jīng)費(fèi)304.54萬(wàn)元,占基本支出的18.35%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出等。

  七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2022年我單位無(wú)政府性基金預(yù)算及收入支出情況。

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  2022年本單位沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

  九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

  “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為41.98萬(wàn)元,支出決算為36.71萬(wàn)元,完成預(yù)算的87.45%,其中:

  因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)為零的原因主要是今年未安排出國(guó)出境,與上年相比無(wú)變化,主要原因是根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求,今年及去年均未安排出國(guó)出境。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為12萬(wàn)元,支出決算為7.53萬(wàn)元,完成預(yù)算的62.75%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求縮減行政運(yùn)行開支,與上年相比減少0.2萬(wàn)元,減少2.59%,減少的主要原因是厲行節(jié)約,控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

  公務(wù)用車購(gòu)置支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)為零的主要原因是本年度未安排公務(wù)用車購(gòu)置,與上年相比無(wú)變化,主要原因是今年及去年均未安排公務(wù)用車購(gòu)置。

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為29.98萬(wàn)元,支出決算為29.18萬(wàn)元,完成預(yù)算的97.33%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,與上年相比增加4.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.58%,增長(zhǎng)的主要原因是部分上年度公務(wù)用車維修費(fèi)結(jié)賬時(shí)間較晚,在本年度中列支。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.53萬(wàn)元,占20.51%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算29.18萬(wàn)元,占79.49%。其中:

  1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的原因主要是今年未安排出國(guó)出境,與上年相比無(wú)變化,主要原因根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求,今年及去年均未安排出國(guó)出境。

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.53萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組94個(gè)、來(lái)賓908人次,主要是單位與國(guó)內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作、突出問(wèn)題專項(xiàng)整治調(diào)研發(fā)生的接待支出。

  3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為29.18萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29.18萬(wàn)元,主要是公車加油和維修、保險(xiǎn)年檢支出,截止2022年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛,全部為執(zhí)法執(zhí)勤用車。

  十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出304.54萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少9.36萬(wàn)元,減少2.98%。主要原因是:縮減行政運(yùn)行開支。

  十一、一般性支出情況說(shuō)明

  2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.28萬(wàn)元,用于召開縣紀(jì)委全會(huì),人數(shù)240人,內(nèi)容為部署2022年全縣紀(jì)檢監(jiān)察工作;開支培訓(xùn)費(fèi)0.4萬(wàn)元,用于組織開展全縣紀(jì)檢監(jiān)察案件業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)78人,內(nèi)容為辦案安全培訓(xùn)。

  十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額12.18萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出8.85萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出3.33萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額12.18萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額12.18萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

  十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2022年12月31日,本單位共有車輛5輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

  十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

 。1)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

  根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

  組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。

  組織對(duì)本單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出2174.44萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,其他資金支出114.38萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范,支出進(jìn)度平穩(wěn),保障了本單位各項(xiàng)工作的正常開展,評(píng)價(jià)得分為97分,評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。

  (2)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

  無(wú)。

 。3)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

  無(wú)。

  第四部分名詞解釋

  1、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  2、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金。

  4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  6、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  7、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  8、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

  9、商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

  10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  第五部分 附件

  1、2022年部門決算公開表格

  2、2022年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2022年縣紀(jì)委監(jiān)委整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.doc
岳陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委2022年度部門決算公開表.xls