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2022年岳陽(yáng)縣人民代表常務(wù)委員會(huì)部門預(yù)算公開(kāi)
來(lái)源:縣人大   2021-11-19 10:38
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  2022年岳陽(yáng)縣人民代表常務(wù)委員會(huì)部門預(yù)算公開(kāi)

  目 錄

  第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明

  一、 部門基本概況

  (一) 職能職責(zé)

 。ǘ 機(jī)構(gòu)設(shè)置

  二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、 部門收支總體情況

  (一) 收入預(yù)算

 。ǘ 支出預(yù)算

  四、 一般公共預(yù)算撥款支出

 。ㄒ唬 基本支出

  (二) 項(xiàng)目支出

  五、 政府性基金預(yù)算支出

  六、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  (一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 。ǘ “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

  (三) 一般性支出情況

 。ㄋ模 政府采購(gòu)情況

 。ㄎ澹 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

  (六) 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

  七、 名詞解釋

  第二部分 2022年部門預(yù)算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6、財(cái)政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

  20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

  第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責(zé)

  人民代表大會(huì)制度是國(guó)家根本政治制度,人大常委會(huì)是代表人民行使國(guó)家權(quán)力的機(jī)關(guān)。地方各級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)的職權(quán)是《組織法》確定的,其中縣級(jí)人大常委會(huì)共有十四項(xiàng)職權(quán),概括為四大類。一是監(jiān)督權(quán),監(jiān)督同級(jí)人民政府、人民法院和人民檢察院的工作。二是執(zhí)法檢查權(quán),在本行政區(qū)域內(nèi),保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行。三是重大事項(xiàng)決定權(quán),討論決定本行政區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)。四是人事任免權(quán)。

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  本單位現(xiàn)有在職人員52人,內(nèi)設(shè)有岳陽(yáng)縣人大常委會(huì)辦公室、民僑外委、監(jiān)察和司法委員會(huì)、選任聯(lián)絡(luò)工委、財(cái)經(jīng)委、教科文衛(wèi)委、環(huán)資委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委、社建委9個(gè)委室。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算850.72萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款850.72萬(wàn)元(經(jīng)費(fèi)撥款850.72萬(wàn)元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元)。收入較去年增加70.04萬(wàn)元,主要原因是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加、專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)增加、項(xiàng)目收入增加。

 。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算850.72萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)850.72萬(wàn)元。支出較去年增加70.04萬(wàn)元,其中基本支出增加65.54萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加4.5萬(wàn)元。

  其中基本支出較上年增加主要是由于人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加,項(xiàng)目支出增加是因?yàn)閷m?xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)增加、項(xiàng)目收入增加。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出

  2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算850.72萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出850.72萬(wàn)元,占100%。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)619.72萬(wàn)元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出569.56萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出50.16萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

  (二)項(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算231萬(wàn)元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元;人大常委調(diào)研活動(dòng)經(jīng)費(fèi)21.5萬(wàn)元;工委及辦公室業(yè)務(wù)費(fèi)20萬(wàn)元;會(huì)議費(fèi)4.5萬(wàn)元;專項(xiàng)法律檢查經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元;專門委員會(huì)重大事項(xiàng)調(diào)查經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元;人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元;財(cái)政預(yù)算審查20萬(wàn)元;人大常委會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)65萬(wàn)元、議案辦理經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元。

  五、政府性基金預(yù)算支出

  本年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款50.16萬(wàn)元,比上年減少33.98 萬(wàn)元,降低40%。主要原因是:一方面是公務(wù)交通補(bǔ)貼42.77萬(wàn)元調(diào)入工資福利支出;另一方面是人員增加的同時(shí)公用經(jīng)費(fèi)比去年壓減了1.08萬(wàn)元。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算:本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)7.5 萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)7.5萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0 萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元)。比上年減少0.37萬(wàn)元,降低4%,主要原因是:進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理,嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。

  (三)一般性支出情況:本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)50.16萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)5.28元、印刷費(fèi)4.4萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)6.5萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)1.98萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)7.5萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)22.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用2萬(wàn)元、房屋建筑物構(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元及其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元。

 。ㄋ模┱少(gòu)情況:本年度政府采購(gòu)預(yù)算總額159.75萬(wàn)元,其中:工程類采購(gòu)預(yù)算0 萬(wàn)元,貨物類采購(gòu)預(yù)算16萬(wàn)元,服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算143.75萬(wàn)元。

 。ㄎ澹﹪(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至上年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛,新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)?h人大機(jī)關(guān)在縣政府大樓一起辦公,故本機(jī)關(guān)無(wú)辦公用房。

 。╊A(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為850.72萬(wàn)元,其中,基本支出619.72萬(wàn)元,項(xiàng)目支出231萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

  七、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入。ㄊ/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

  第二部分 2022年部門預(yù)算表

  附件3-2 2022年岳陽(yáng)縣人大預(yù)算公開(kāi)表.xlsx