目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)政府采購(gòu)情況
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
(五)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(分類)
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽(yáng)縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
(一) 職能職責(zé)
人民代表大會(huì)制度是國(guó)家根本政治制度,人大常委會(huì)是代表人民行使國(guó)家權(quán)力的機(jī)關(guān)。地方各級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)的職權(quán)是《組織法》確定的,其中縣級(jí)人大常委會(huì)共有十四項(xiàng)職權(quán),概括為四大類。一是監(jiān)督權(quán),監(jiān)督同級(jí)人民政府、人民法院和人民檢察院的工作。二是執(zhí)法檢查權(quán),在本行政區(qū)域內(nèi),保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行。三是重大事項(xiàng)決定權(quán),討論決定本行政區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)。四是人事任免權(quán)。
(二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位現(xiàn)有人數(shù)75人,在職36人,退休39人。內(nèi)設(shè)有岳陽(yáng)縣人大常委會(huì)辦公室、民僑外委、監(jiān)察和司法委員會(huì)、選任聯(lián)絡(luò)工委、財(cái)經(jīng)委、教科文衛(wèi)委、環(huán)資委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委、社建委9個(gè)委室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒(méi)有所屬獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu),因此2019年度部門預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算。本單位2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款,也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)669.2萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加18.11萬(wàn)元,增加2.7%;其中:一般公共預(yù)算撥款669.2萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加 18.11萬(wàn)元,增加2.7%;納入專戶管理的非稅收入 0萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元,增加(減少)0 %。
收入增減原因:工資和津貼政策性增資,公用經(jīng)費(fèi)壓縮,社保經(jīng)費(fèi)調(diào)減等原因。
(二) 支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)669.2萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加 18.11萬(wàn)元,增加2.7%;其中:機(jī)關(guān)工資福利支出 449.7萬(wàn)元比上年預(yù)算增加 22.54萬(wàn)元,增加5%;公用經(jīng)費(fèi) 76萬(wàn)元比上年預(yù)算減少4.43萬(wàn)元,減少5.82%;項(xiàng)目支出143.5萬(wàn)元比上年預(yù)算持平。
支出增減原因:工資和津貼政策性增資,公用經(jīng)費(fèi)壓縮,社保經(jīng)費(fèi)調(diào)減等原因。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為 525.7萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出
2019年人大會(huì)議及調(diào)研活動(dòng)年初預(yù)算數(shù)為143.5萬(wàn)元,具體包括人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元;人大常委調(diào)研活動(dòng)經(jīng)費(fèi)17.5萬(wàn)元;工委及辦公室業(yè)務(wù)費(fèi)16萬(wàn)元;離崗處級(jí)、正職退休干部經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元;專項(xiàng)法律檢查經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元(三湘農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量行經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、三湘農(nóng)民健康行經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、三湘環(huán)保行經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、人大信訪督辦5萬(wàn)元、規(guī)范性文件備案5萬(wàn)元);財(cái)政預(yù)算審查20萬(wàn)元;人大常委會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元、議案辦理經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款76萬(wàn)元,比2018年減少1元,降低1.30%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)賬制度,壓縮了公用經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要包括:辦公費(fèi)4.36萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.44萬(wàn)元、水電費(fèi)4.14萬(wàn)元、郵電費(fèi)10.44萬(wàn)元等, 詳見(jiàn)文尾附表中部門預(yù)算公開(kāi)表格的第8張表《一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表》,都與2018年預(yù)算持平,主要是嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度,嚴(yán)控費(fèi)用報(bào)賬標(biāo)準(zhǔn)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)8.37萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)7.87 萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),其他交通費(fèi)用0.5萬(wàn)元。都與2018年預(yù)算持平。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理,嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公車改革,本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。
(三)政府采購(gòu)情況
本部門2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中工程類0 萬(wàn)元,貨物類0 萬(wàn)元,服務(wù)類0萬(wàn)元。另外:授予中小企業(yè)的合同金額為0萬(wàn)元及占政府采購(gòu)支出總金額的比重為0%。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日,本單位年末共有車輛0輛;單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0 臺(tái)(套);單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0 臺(tái)(套);通用設(shè)備類487940元;家具用具類269403元。2019年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛,單位價(jià)值100 萬(wàn)元以上的通用設(shè)備 0臺(tái)/ 萬(wàn)元。縣人大機(jī)關(guān)在縣政府大樓一起辦公,故本機(jī)關(guān)無(wú)辦公用房。
(五)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門整體支出目標(biāo)為:抓好績(jī)效目標(biāo)編制,提出了認(rèn)知重大使命,提升思想新境界、堅(jiān)持雙向發(fā)力,落實(shí)工作新要求、注重提質(zhì)增效,展現(xiàn)履職新作為、推進(jìn)融合創(chuàng)新,順應(yīng)時(shí)勢(shì)新變化、加強(qiáng)自身建設(shè),激發(fā)內(nèi)生新動(dòng)力5條績(jī)效目標(biāo),在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)上報(bào)單位整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表,明確管理目標(biāo),量化了產(chǎn)出指標(biāo)、效益考核指標(biāo),切實(shí)做到清晰準(zhǔn)確反應(yīng)預(yù)算績(jī)效的實(shí)現(xiàn)程度。
本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為:加強(qiáng)全口徑預(yù)決算審查監(jiān)督;依法審查國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃;不斷加強(qiáng)對(duì)“一府一委兩院”的法律監(jiān)督和工作監(jiān)督,不斷提高監(jiān)督實(shí)效;依法決定全縣重大事項(xiàng)。詳見(jiàn)文尾附表中部門預(yù)算公開(kāi)表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》,第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。