岳陽縣司法局(匯總)2022年度部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
(一) 職能職責(zé)
。ǘ 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
。ㄒ唬 收入預(yù)算
(二) 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
。ㄒ唬 基本支出
。ǘ 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明
。ㄒ唬 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
。ǘ “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三) 一般性支出情況
。ㄋ模 政府采購(gòu)情況
。ㄎ澹 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
。╊A(yù)算績(jī)效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、省、市有關(guān)司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)及規(guī)章;擬定全縣司法行政規(guī)范性文件,編制全縣司法行政工作的中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度工作計(jì)劃,并組織和監(jiān)督實(shí)施;指導(dǎo)管理全縣基層司法所及村(居)人民調(diào)解委員會(huì)、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)機(jī)構(gòu)的工作、負(fù)責(zé)對(duì)全縣刑滿釋放和解除勞教人員的安置幫教工作、監(jiān)督管理全縣法律援助工作、指導(dǎo)管理全縣法律服務(wù)機(jī)構(gòu)和法律服務(wù)市場(chǎng);指導(dǎo)律師隊(duì)伍的行業(yè)管理,負(fù)責(zé)對(duì)公證、律師機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的相關(guān)管理工作,檢查監(jiān)督律師、公證機(jī)構(gòu)及其人員依法執(zhí)業(yè)情況,對(duì)其違法違紀(jì)行為進(jìn)行查處;對(duì)患有癌癥、尿毒癥、艾滋病等傳染及嚴(yán)重疾病的吸、販毒人員進(jìn)行集中收治。
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣司法局是岳陽縣人民政府工作部門之一,主管全縣司法行政工作。共有編制105人,其中機(jī)關(guān)現(xiàn)有在職人數(shù)83人,收治中心現(xiàn)在職人員23人。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)12個(gè)股室,分別是:辦公室、計(jì)財(cái)裝備股、公共法律服務(wù)管理股、岳陽縣法律援助中心、規(guī)范性文件管理股、行政復(fù)議應(yīng)訴股、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股、法治調(diào)研與督查股、政工室、人民參與和促進(jìn)法治股、社區(qū)矯正工作管理股;下設(shè)縣涉毒人員特殊人群收治中心、岳陽縣公證處2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu);16個(gè)派出機(jī)構(gòu):榮家灣司法所、步仙司法所、中洲司法所、新墻司法所、月田司法所、新開司法所、柏祥司法所、毛田司法所、公田司法所、筻口司法所、東洞庭湖司法所、長(zhǎng)湖司法所、黃沙街司法所、麻塘司法所、楊林司法所、張谷英司法所。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)收治中心為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu),因此2022年度部門預(yù)算包括司法局本級(jí)預(yù)算以及所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)岳陽縣病殘吸毒人員收治中心的匯總預(yù)算。
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年年初預(yù)算數(shù)1638.28萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1638.28萬元(其中經(jīng)費(fèi)撥款1638.28萬元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元),政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元.總收入較去年增加73.17萬元,增加4.68%。主要是增加了人員及年終績(jī)效資金。
(二)支出預(yù)算
2022年年初預(yù)算數(shù)1638.28萬元,其中,公共安全支出1412.27萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出102.45萬元、衛(wèi)生健康支出51.23萬元,住房保障支出72.33萬元,支出較去年增加4.68%,主要是增加了與收入增加部分相對(duì)應(yīng)的支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1638.28萬元,其中,公共安全支出1412.27萬元,占86.2%;社會(huì)保障和就業(yè)102.45萬元,占6.25%;衛(wèi)生健康支出51.23萬元,占3.13%;住房保障支出72.33萬元,占4.42%,具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1462.78萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出1286.02萬元、一般商品和服務(wù)支出176.76萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。
。ǘ╉(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算175.5萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出,主要用于各股室、單位等相關(guān)職能部門專項(xiàng)業(yè)務(wù)、運(yùn)行維護(hù)等方面的經(jīng)費(fèi)支出。具體項(xiàng)目支出有人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)3萬,主要用于調(diào)解方面,普法宣傳22萬,主要用于法律知識(shí)宣傳方面,法律援助5萬,主要用于法律援助方面,社區(qū)矯正45萬,主要用于社區(qū)方面、安置幫教2萬主要用于人民群眾方面、會(huì)議費(fèi)4.5萬元主要用于日常工作安排方面、行政執(zhí)法培訓(xùn)及行政執(zhí)法監(jiān)督信念管理系統(tǒng)維修護(hù)20萬元,主要用于行政執(zhí)法方面;收治工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)74萬,主要用于項(xiàng)目方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款176.76萬元,總收入較去年減少43.1萬元,減少了19.6%。主要原因是:公務(wù)交通補(bǔ)貼撥款口徑的變動(dòng)。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)11.8 萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)3.9 萬元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0 萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7.9萬元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7.9 萬元),與上年持平。
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算5.5萬元,擬召開3會(huì)議,人數(shù) 106人,內(nèi)容為全縣司法行政大會(huì)、社區(qū)矯正監(jiān)管安全分析會(huì)、司法所年度講評(píng)會(huì);培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0萬元,擬開展0培訓(xùn),人數(shù)0 人 ;擬舉辦0個(gè)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0 萬元。
。ㄋ模┱少(gòu)情況
2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額96.54萬元,其中貨物類采購(gòu)預(yù)算68.54 萬元,工程類采購(gòu)預(yù)算0 萬元,服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算28萬元。
。ㄎ澹﹪(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底,本部門共有車輛1輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,執(zhí)法用車1輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
。┲攸c(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1638.28萬元,其中,基本支出1462.78萬元,項(xiàng)目支出175.5萬元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表