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岳陽縣委宣傳部2022年度部門決算公開
來源:縣委宣傳部   2023-08-18
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  2022年度

  中共岳陽縣委宣傳部決算

  目錄

  第一部分 中共岳陽縣委宣傳部概況

  一、部門職責

  二、機構設置及決算單位構成

  第二部分 部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

  九、財政撥款“三公”經費支出決算表

  第三部分 部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  七、政府性基金預算收入支出決算情況

  八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

  九、財政撥款三公經費支出決算情況說明

  十、關于機關運行經費支出說明

  十一、一般性支出情況說明

  十二、關于政府采購支出說明

  十三、關于國有資產占用情況說明

  十四、關于2022年度績效評價情況的說明

  第四部分 名詞解釋

  第五部分 附件

  第一部分

  中共岳陽縣委宣傳部概況

  一、部門職責

  縣委宣傳部是縣委主管意識形態(tài)和宣傳思想工作的綜合職能部門(正科級)。主要負責全縣的理論武裝、輿論引導、思想教育、文化建設、文明培育、新聞出版、電影等工作?h委宣傳部共有干部職工31人,其中退休8人。

  二、機構設置及決算單位構成

 。ㄒ唬﹥仍O機構設置。

  宣傳部現(xiàn)有內設機構7個:辦公室、理教辦、新聞辦、文明實踐辦、網信工作辦、文管辦、版權辦。下屬二級事業(yè)單位2個:縣網絡信息服務中心、縣新聞中心。

 。ǘQ算單位構成。

  宣傳部2022年部門決算匯總公開單位構成包括:宣傳部本級。本部門沒有單獨核算的二級機構,因此2022年度部門預算僅為本級部門預算。

  第二部分

  部門決算表

 。ㄒ姼郊

  第三部分

  2022年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2022年度收、支總計1449萬元。與上年相比,增加469萬元,增長47%,主要是因為本年度職工工資薪級普調上漲,繳納相關社保費用上漲,加強新聞媒體宣傳及網絡輿情的監(jiān)管,開關了意識形態(tài)工作專題培訓、黨報黨刊征訂費用增加,以及黨的二十大相關理論書籍的訂購,七大政治讀物訂閱項目的經費增長等。

  二、收入決算情況說明

  2022年度收入合計1440.77萬元,其中:財政撥款收入1438.41萬元,占99.83%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入2.36萬元,占0.17%。

  三、支出決算情況說明

  2022年度支出合計1448.68萬元,其中:基本支出417.79萬元,占28.84%;項目支出1030.89萬元,占71.16%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2022年度財政撥款收、支總計1438.42萬元,與上年相比,增加458.42萬元,增長47%,主要是因為本年度緊密圍繞意識形態(tài)教育開展宣傳和督查工作,落實黨的二十大精神,加強新聞媒體宣傳,增訂黨的二十大相關理論書籍,黨報黨刊以及七大政治讀物的訂閱經費增加;另為創(chuàng)建文明城市開展移風易俗、掃黃打非等工作,相應工作經費上漲。

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

 。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況

  2022年度財政撥款支出1438.42萬元,占本年支出合計的99.3%,與上年相比,財政撥款支出增加458.42萬元,增長47%,主要是因為本年度開展了意識形態(tài)培訓和督查工作,積極落實黨的二十大精神,加強新聞網絡媒體的宣傳以及相關理論書籍的征訂,其工作經費相應得到追加。

 。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況

  2022年度財政撥款支出1438.42萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出1411.42萬元,占98%;新聞電影出版支出7萬元,占0.05%;其他文化旅游體育與傳媒支出20萬元,占0.15%。

 。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況

  2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為403.5萬元,支出決算數(shù)為1438.42萬元,完成年初預算的356%,其中:

  1、一般公共服務支出-宣傳事務-行政運行支出:

  年初預算為269.84萬元,支出決算為407.53萬元,完成年初預算的151%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:職工薪級工資正常普調上漲以及繳納社保費用的增加。

  2、一般公共服務支出-宣傳事務-其他宣傳事務支出:

  年初預算為133.7萬元,支出決算為1003.89萬元,完成年初預算的750%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:一般公共服務支出-宣傳事務-其他宣傳事務支出年中追加安排專項財政撥款預算,其中臨時增加了政治讀物和黨報黨刊的訂閱、文明創(chuàng)建測評工作的開展、掃黃打非“1111”案件等工作增加了經費開支。

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2022年度財政撥款基本支出407.53萬元,其中:

  人員經費304.19萬元,占基本支出的74.6%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費 、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金等相關社保經費。

  公用經費103.34萬元,占基本支出的25.4%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、勞務費、工會經費、會議費、培訓費等機關運行開支。

  七、政府性基金預算收入支出決算情況

  2022年度本單位無政府性基金收支。

  八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

  2022年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

  九、財政撥款三公經費支出決算情況說明

 。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明

  “三公”經費財政撥款支出預算為3元,支出決算為3萬元,完成預算的100%,其中:

  因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,本單位無因公出國(境)費支出,故無百分比。

  公務接待費支出預算為3萬元,支出決算為3萬元,完成預算的100%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定和省委、市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支。

  公務用車購置費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,本單位無公車,故無百分比。

  公務用車運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,本單位無公車,故無百分比。

  (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

  2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算3萬元,占100%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。其中:

  1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

  2、公務接待費支出決算為3萬元,全年共接待來訪團組28個、來賓148人次,主要是用于接待新聞媒體宣傳、接待記者采訪等。

  3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務用車購置費0萬元。更新公務用車0輛,公務用車運行維護費0萬元,主要原因是單位無公務用車。截至2022年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

  十、關于機關運行經費支出說明

  本部門2022年度機關運行經費支出103.34萬元,比年初預算數(shù)增加82.64萬元,增長399%。主要原因是:黨的二十大召開,為落實會議精神開展宣傳教育,另開展了全縣文明創(chuàng)建實地測評工作業(yè)務培訓會議,會議費、印刷費、宣傳費、培訓費等相關開支相應上漲。

  十一、一般性支出情況說明

  2022年本部門開支會議費17.4萬元,用于召開文明創(chuàng)建動員會議,人數(shù)191人,內容為岳陽縣2022年文明城市創(chuàng)建實地測評工作業(yè)務培訓暨推進會;召開縣人大常委會視察文明城市創(chuàng)建會議,人數(shù)為183人,內容為文明城市創(chuàng)建情況匯報,相關部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要負責人表態(tài)發(fā)言等。

  2022年本部門開支培訓費6萬元,用于意識形態(tài)培訓,參加人員為各鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳委員、宣傳干事,各單位分管宣傳工作的領導、宣傳干事,宣傳系統(tǒng)各單位班子成員,人數(shù)210人,內容為提升新時代宣傳思想和意識形態(tài)工作能力;共舉辦10次縣委理論中心組集體學習培訓,縣委理論學習中心組成員出席會議,人數(shù)為13人/次;本單位未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。

  十二、關于政府采購支出說明

  本部門2022年度政府采購支出總額106萬元,其中:政府采購貨物支出106 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額85萬元,占政府采購支出總額的80%,其中:授予小微企業(yè)合同金額61萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的71%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的80%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

  十三、關于國有資產占用情況說明

  截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺;單位價值100萬元以上專用設備0臺。

  十四、關于2022年度績效評價情況的說明

  根據(jù)預算績效管理要求,我部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及資金30萬元,占一般公共預算項目支出總額的22%。組織對“文明創(chuàng)建”項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出30萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看,文明創(chuàng)建項目順利通過文明城市創(chuàng)建省級測評,取得了94.51分,全省第六的成績。2022年的部門項目支出績效自我評價得到了95分。

  組織對本單位開展整體支出績效評價,涉及一般公共預算支出403.54 萬元,政府性基金預算支出0萬元。專項資金按實際情況實行了?顚S茫椖糠止茴I導對資金的使用進行了全程監(jiān)管,保證了資金使用的合規(guī)性。從評價情況來看,本年度財政支出績效目標總額1438萬元,實現(xiàn)年度績效目標,具體績效目標詳見績效評價報告(附后)。

  第四部分

  名詞解釋

  一、“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  二、機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  第五部分

  附件

  1、2022年宣傳部決算公開表格

  2、2022年度宣傳部整體支出績效評價報告

宣傳部2022年部門決算公開表格.xls

宣傳部2022年整體績效目標評價.doc