岳陽縣委組織部2022年度縣直部門
預算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊
。ǘC構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
。ǘ┲С鲱A算
四、一般公共預算撥款支出
。ㄒ唬┗局С
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預算
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
。ㄋ模┱少徢闆r
。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
。╊A算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊。
負責對全縣黨的組織的管理,干部隊伍管理和監(jiān)督,制定或參與制定我縣組織、干部、人事工作的重要政策和制度等。
。ǘC構(gòu)設置。
岳陽縣委組織部設有辦公室、干部辦、黨建辦、公務員一辦公室、公務員二辦公室、干部監(jiān)督辦(舉報中心)、人才與干部教育辦(縣委人才工作領導小組辦公室)、干部信息室、研究室(政策法規(guī)股)、縣委非公有制經(jīng)濟組織和社會組織工作委員會辦公室10個職能科室;有4個直屬事業(yè)單位:①岳陽縣委組織部黨員教育中心;②岳陽縣黨群服務中心;③岳陽縣人才服務中心;④岳陽縣老干部活動中心。人員情況:組織部核定機關編制29名(包括行政編制 27名、工勤編制2名),實有27名;核定事業(yè)編制8名,實有7名。
二、部門預算單位構(gòu)成
本部門直屬事業(yè)單位岳陽縣老干部活動中心為獨立核算二級機構(gòu),所以2022年度部門預算僅為本級預算。
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算424.65萬元,其中,一般公共預算撥款424.65萬元(經(jīng)費撥款424.65萬元)。收入較去年減少7.33萬元,主要原因是進一步加強公務接待管理,嚴格控制辦公與接待費用。
(二)支出預算:2022年本部門支出預算424.65萬元,其中,一般公共服務352.86萬元,社會保障和就業(yè)32.54萬元,衛(wèi)生健康支出16.27萬元,住房保障22.97萬元。支出較去年減少7.33萬元,其中基本支出減少7.33萬元,項目支出49.80萬元與去年持平。
其中基本支出較上年減少主要是由于進一步加強公務接待管理,嚴格控制辦公與接待費用。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算424.65萬元,其中,一般公共服務支出352.86萬元,占83.09%;社會保障和就業(yè)32.54萬元,占7.66%;衛(wèi)生健康支出16.27萬元,占3.83%;住房保障22.97萬元,占5.41%。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預算數(shù)374.85萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費,其中:工資福利支出346.05萬元、一般商品和服務支出28.80萬元。
(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算49.80萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括干部教育經(jīng)費、干部檔案管理經(jīng)費、干部年報經(jīng)費、遠程教育經(jīng)費、專題教育工作經(jīng)費、老黨員工作專項、干部檔案清理經(jīng)費、農(nóng)村老支部書記補助。其中:干部教育經(jīng)費4萬元,主要用于對干部的教育培訓;干部檔案管理經(jīng)費2萬元,主要用于檔案室對檔案設備的維修維護;干部年報經(jīng)費2萬元,主要用于干部各項年報的編制報送開支;遠程教育經(jīng)費15萬元,主要用于對遠程教育設備的維修維護;專題教育工作經(jīng)費4萬元,主要用于對黨員干部的專題教育開支;老黨員工作專項3萬元,主要用于困難黨員和老黨員的慰問工作;干部檔案清理經(jīng)費5萬元,主要用于對調(diào)入調(diào)出的檔案和退休及其他人員檔案的清理工作;農(nóng)村老支部書記補助13萬元,主要用于對農(nóng)村離任老支部書記的工作經(jīng)費開支;項目工作經(jīng)費1.8萬元,主要用于項目工作開展的經(jīng)費支出。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關運行經(jīng)費:2022年本部門機關運行經(jīng)費28.8萬元,比上年減少22.24萬元,降低43.57%。主要原因是進一步加強公務接待管理,嚴格控制辦公與接待費用。
(二)“三公”經(jīng)費預算:2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.00萬元,其中,公務接待費0.00萬元,因公出國(境)費0.00萬元,公務用車購置及運行費0.00萬元(其中,公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費0.00萬元)。比上年減少1.80萬元,降低100%,主要原因是:進一步加強公務接待管理,嚴格控制接待費用。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算0萬元,擬召開0次會議,人數(shù)0人,無內(nèi)容;培訓費預算3.00萬元,擬開展2次培訓,人數(shù)170 人,內(nèi)容為組工業(yè)務培訓 ;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預算0萬元。
(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為424.65萬元,其中,基本支出374.85萬元,項目支出48萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表