岳陽(yáng)縣委組織部2019年度
縣直部門預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣委組織部2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)政府采購(gòu)情況
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
(五)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(分類)
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分岳陽(yáng)縣委組織部2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
負(fù)責(zé)對(duì)全縣黨的組織的管理,干部隊(duì)伍管理和監(jiān)督,制定或參與制定我縣組織、干部、人事工作的重要政策和制度等。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣委組織部設(shè)有辦公室、干部辦、黨建辦、公務(wù)員管理辦公室、機(jī)關(guān)工委、干部檔案室、問(wèn)責(zé)辦、兩新工委8個(gè)職能科室;有2個(gè)直屬事業(yè)單位:①岳陽(yáng)縣黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育管理中心;②岳陽(yáng)縣村(社區(qū))治理績(jī)效管理辦公室。⑵人員情況:組織部核定機(jī)關(guān)編制 21名(包括行政編制 20名、工勤編制1名),實(shí)有21名;核定事業(yè)編制7名,實(shí)有4名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,中共岳陽(yáng)縣委組織部部門決算包括機(jī)關(guān)本級(jí)決算。
1、岳陽(yáng)縣委組織部
三、部門收支總體情況
(1)收入預(yù)算情況:2019年年初預(yù)算數(shù)335.3萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加8.35萬(wàn)元,增加2.5%;其中:一般公共預(yù)算撥款335.3萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加8.35萬(wàn)元,增加2.5%。納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。
說(shuō)明:2019年度無(wú)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算,所以對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表為空;2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款,所以政府性基金撥款支出預(yù)算表為空;2019年度無(wú)納入專戶管理的非稅收入撥款支出,所以納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表為空。
收入增減原因:人員變動(dòng)導(dǎo)致工資的調(diào)整以及黨建、干部等工作相關(guān)活動(dòng)的開(kāi)展。財(cái)政根據(jù)調(diào)整給予了補(bǔ)貼。
(2)支出預(yù)算:
2019年年初預(yù)算數(shù)335.3萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加8.35萬(wàn)元,增加2.5%;其中:機(jī)關(guān)工資福利支出239.1萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加11.05萬(wàn)元,增加4.8%;公用經(jīng)費(fèi)43.2萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少55.7萬(wàn)元,減少56.32%;項(xiàng)目支出53萬(wàn)元,與上年預(yù)算無(wú)變動(dòng)。
支出增減原因:人員變動(dòng)導(dǎo)致工資的調(diào)整以及黨建、干部等工作相關(guān)活動(dòng)的開(kāi)展。財(cái)政根據(jù)調(diào)整給予了補(bǔ)貼。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)335.3萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加8.35萬(wàn)元,增加2.5%;其中:機(jī)關(guān)工資福利支出239.1萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加11.05萬(wàn)元,增加4.8%;公用經(jīng)費(fèi)43.2萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少55.7萬(wàn)元,減少56.32%;項(xiàng)目支出53萬(wàn)元,與上年預(yù)算無(wú)變動(dòng)。
增減變化原因:人員變動(dòng)導(dǎo)致工資的調(diào)整以及黨建、干部等工作相關(guān)活動(dòng)的開(kāi)展。財(cái)政根據(jù)調(diào)整給予了補(bǔ)貼。
具體安排情況如下:
(1)基本支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為282.3萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(2)項(xiàng)目支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為53萬(wàn)元,為農(nóng)村老支部書記補(bǔ)助、干部教育經(jīng)費(fèi)、干部檔案管理經(jīng)費(fèi)、干部年報(bào)經(jīng)費(fèi)、遠(yuǎn)程教育經(jīng)費(fèi)、專題教育工作經(jīng)費(fèi)、老黨員工作專項(xiàng)、干部檔案清理經(jīng)費(fèi),其中辦公費(fèi)13萬(wàn)元,印刷費(fèi)10萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)9萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)16萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)費(fèi)用5萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明:
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入43.2萬(wàn)元,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,比上年預(yù)算減少55.7萬(wàn)元,降低56.32%,減少的原因是:人員變動(dòng)導(dǎo)致工資的調(diào)整以及黨建、干部等工作相關(guān)活動(dòng)的開(kāi)展。財(cái)政根據(jù)調(diào)整給予了補(bǔ)貼。
2、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況、增減變化情況和增減變化原因。
(1)公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元,同比2018年公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元,費(fèi)用持平。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理,嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。
(2)因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革,本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛,沒(méi)有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼,統(tǒng)計(jì)在“商品和服務(wù)支出”中的“公務(wù)交通補(bǔ)貼”中了。
(3) 2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù) 0 個(gè),因公出國(guó)(境)人次 0 人。2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用 0 萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)0 個(gè),因公出國(guó)(境)人次 0 人。
3、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況:
本年度政府無(wú)政府采購(gòu)支出。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況:
截至年12月31日,本單位年末共有車輛0輛(因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革,本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛);單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。2019年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)。辦公用房是使用的是岳陽(yáng)縣委的辦公用房,租用580個(gè)平方米,固定資產(chǎn)登記在縣委辦。
5、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明:
全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在98%,三公經(jīng)費(fèi)比預(yù)算節(jié)約16%;基層黨組織建設(shè)、黨員隊(duì)伍清理整頓等工作穩(wěn)步推進(jìn),群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)進(jìn)一步深化;領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)有新舉措,新進(jìn)展;組工部門自身建設(shè)成效明顯;社會(huì)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
本單位沒(méi)有重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。