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岳陽縣委政法委2021年度部門決算公開
來源:岳陽縣政法委   2022-09-28
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2021年度岳陽縣委政法委部門決算公開 

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第一部分 單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

 

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分 單位概況

 

一、部門職責(zé)

1)深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署,統(tǒng)一政法各部門思想和行動(dòng),堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo),堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

2)深入貫徹黨中央決定和省委、市委、縣委決策,對(duì)全縣政法工作研究提出全局性部署,推進(jìn)平安岳陽縣、法治岳陽縣建設(shè),加強(qiáng)過硬隊(duì)伍建設(shè),深化智能化建設(shè),堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂業(yè)。

3)了解掌握和分析研判政法工作情況動(dòng)態(tài),分析社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì),創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制,協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn),協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和處置重大突發(fā)事件。

4)加強(qiáng)對(duì)政法工作的督查,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實(shí)施工作。

5)組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究,研究擬訂政法工作的重要措施,及時(shí)向縣委提出建議。

6)掌握分析政法輿情動(dòng)態(tài),指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作,指導(dǎo)政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。

7)監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán),指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合,研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件,推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。

8)組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題,深化政法改革。

9)指導(dǎo)推動(dòng)政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)。

10)完成縣委交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣委政法委單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室(加掛政策研究室)、政工室、政治安全室(加掛反邪教協(xié)調(diào)室)、維穩(wěn)指導(dǎo)室、綜治督導(dǎo)室(加掛基層社會(huì)治理室)、執(zhí)法監(jiān)督室(加掛法治室)、宣傳教育室。

三、決算單位構(gòu)成

四、岳陽縣委政法委2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此2021年度部門決算僅為本級(jí)部門決算。

 

 

 

第二部分 部門決算表(見附件)

 

 

 

第三部分 2021年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計(jì)1084.47萬元,與上年相比,減少188.44萬元,減少14.8%,主要原因是根據(jù)財(cái)政部收付實(shí)現(xiàn)制核算要求,本年預(yù)算結(jié)余不再列當(dāng)年收入,導(dǎo)致收入總計(jì)較上年減少。

2021年度支出總計(jì)1084.47萬元,與上年相比,減少188.44萬元,減少14.8%,主要原因是根據(jù)財(cái)政部收付實(shí)現(xiàn)制核算要求,本年預(yù)算結(jié)余不再列當(dāng)年收入,導(dǎo)致支出總計(jì)較上年減少。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計(jì)893.62萬元,其中:財(cái)政撥款收入881.62萬元,占98.66%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入12萬元,占1.34%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計(jì)1078.09萬元,其中:基本支出429.35萬元,占39.83%;項(xiàng)目支出648.74萬元,占60.17%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)881.62萬元,與上年相比,減少144.8萬元,減少14.11%,主要是因?yàn)楦鶕?jù)財(cái)政部收付實(shí)現(xiàn)制核算要求,本年預(yù)算指標(biāo)結(jié)余不再列當(dāng)年收入。

2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1065.99萬元,與上年相比,增加39.57萬元,增長(zhǎng)3.86%,主要是因?yàn)樨?cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出1065.99萬元,占本年支出合計(jì)的98.88%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加39.57萬元,增長(zhǎng)3.86%,主要是因?yàn)樨?cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出1065.99萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出434.54萬元,占40.76%;公共安全支出631.45萬元,占59.24%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為376.26萬元,支出決算數(shù)為1065.99萬元,完成年初預(yù)算的283.31%,其中:

1.一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出-其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出項(xiàng)。年初預(yù)算為39.13萬元,支出決算為39.13萬元,完成年初預(yù)算的100%.

2.一般公共服務(wù)支出-其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出-行政運(yùn)行項(xiàng)。年初預(yù)算為195.41萬元,支出決算為395.41萬元,完成年初預(yù)算的202.34%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算。

3.公共安全支出-國(guó)家安全-其他國(guó)家公共安全支出項(xiàng)。年初預(yù)算為20萬元,支出決算為20萬元。

4.公共安全支出-強(qiáng)制隔離戒毒-其他強(qiáng)制隔離戒毒支出項(xiàng)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為56萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算。

5.公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出項(xiàng)。年初預(yù)算為121.72萬元,支出決算為555.45萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財(cái)政撥款基本支出421.35萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)262.82萬元,占基本支出的62.38%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等;公用經(jīng)費(fèi)158.53萬元,占基本支出的37.62%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.6萬元,支出決算為1.99萬元,完成預(yù)算的55.28%,其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元;

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.6萬元,支出決算為1.99萬元,完成預(yù)算的55.28%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求,規(guī)范公務(wù)接待管理。與上年相比減少0.1萬元,減少0.5%,減少的原因是規(guī)范公務(wù)接待管理;

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元未發(fā)生費(fèi)用增加變化原因是費(fèi)用嚴(yán)格按照預(yù)算開支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0元,支出決算為0萬元,未發(fā)生費(fèi)用增加變化原因是費(fèi)用嚴(yán)格按照預(yù)算開支。

(二)三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年度三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.99萬元,占三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%。其中:

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次;

2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.99萬元,全年共接待來訪團(tuán)組35個(gè)、來賓338人次,主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出;

3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,單位本級(jí)更新公務(wù)用車0輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,截止2021年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情

2021年度本單位無政府性基金收支。

九、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我委組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0 個(gè),共涉及資金648.74萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)保平安項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出648.74萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。

組織對(duì)本單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出1065.99萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,其他資金支出12.1萬元。 

從評(píng)價(jià)情況來看,我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范,支出進(jìn)度平穩(wěn),保障了本單位各項(xiàng)工作的正常開展,評(píng)價(jià)得分為97分,評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

保平安項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為754萬元,執(zhí)行數(shù)為648.74萬元,完成預(yù)算的86.04%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:2021年社會(huì)發(fā)展大局安全穩(wěn)定,掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)持續(xù)發(fā)力,四無村居創(chuàng)建深入開展,綜治民調(diào)成績(jī)提升明顯,平安重點(diǎn)工作扎實(shí)推進(jìn),優(yōu)化發(fā)展環(huán)境成效顯著,政法隊(duì)伍形象忠誠(chéng)過硬。2021年我縣被評(píng)為全省平安建設(shè)工作先進(jìn)縣。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:因資金撥付時(shí)間較遲,導(dǎo)致資金投入進(jìn)度滯后,因此存在年末結(jié)轉(zhuǎn)資金,且部分專項(xiàng)資金的預(yù)算安排不足。

(三)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)保平安項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分,評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。 

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出158.53萬元,比上年決算數(shù)增加117.06萬元,增長(zhǎng)282.28%。主要原因是根據(jù)工作需要購置了辦公設(shè)備。

一般性支出情況說明

2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.88萬元。用于召開13次會(huì)議,人數(shù)530人,內(nèi)容為調(diào)研岳陽縣政法隊(duì)伍建設(shè)會(huì)議,掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)調(diào)研座談會(huì),政法隊(duì)伍教育整頓動(dòng)員部署會(huì)、教育整頓新聞發(fā)會(huì)、信訪案件協(xié)調(diào)會(huì)等。

2021年度本部門開支培訓(xùn)費(fèi)0.29萬元,開展4次培訓(xùn)。其中用于開展政法隊(duì)伍教育整頓學(xué)習(xí)教育環(huán)節(jié)政治輪訓(xùn)培訓(xùn),人數(shù)600人,內(nèi)容為政法隊(duì)伍培訓(xùn)會(huì)議;事業(yè)管理人員培訓(xùn),人數(shù)9人;學(xué)黨史·抓整改紅色教育活動(dòng)培訓(xùn),人數(shù)26人。

舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬元。

政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額40萬元,其中:政府采購貨物支出40萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額40萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額40萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日,部門(單位)共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。本單位使用縣委辦辦公用房357.5平方米,無自有辦公用房。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入:指除上述財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入等以外的收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

公共安全支出(類):是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

其他支出(類):是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三公經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

政府采購 :是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對(duì)公共采購管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

醫(yī)療費(fèi):反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。

其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

專用材料費(fèi):反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

救濟(jì)費(fèi):反映按規(guī)定開支的城鄉(xiāng)貧困人員、災(zāi)民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟(jì)費(fèi),包括城市居民的最低生活保障費(fèi),隨同資源枯竭礦山破產(chǎn)但未參加養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌的礦山所屬集體企業(yè)退休人員按最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的生活費(fèi),農(nóng)村五保供養(yǎng)對(duì)象、貧困戶、麻風(fēng)病人的生活救濟(jì)費(fèi),精簡(jiǎn)退職老弱殘職工救濟(jì)費(fèi),福利、救助機(jī)構(gòu)發(fā)生的收養(yǎng)費(fèi)以及救助支出等。實(shí)物形式的救濟(jì)也在此科目反映。

辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第五部分 附件  

2021年岳陽縣委政法委績(jī)效評(píng)價(jià).docx
2021年岳陽縣委政法委決算表格.xls