无码中文字幕系列久久_av中文字幕在线亚洲_亚洲一级av电影在线观看_中文字幕漂亮人妻有码在线

中共岳陽縣委辦公室2019年決算公開
來源:縣委辦   2020-09-18
瀏覽量:1 | | | |

目錄

第一部分中共岳陽縣委辦公室概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 中共岳陽縣委辦公室概況

一、部門職責

(一)負責縣委會議的準備和組織協(xié)調(diào)工作,負責安排縣委領(lǐng)導同志公務(wù)活動,辦理縣委領(lǐng)導同志交辦的事項。(二)圍繞縣委工作部署,對涉及全縣經(jīng)濟建設(shè)、社會發(fā)展、黨的自身建設(shè)等全局性的重大問題進行調(diào)查研究,為縣委科學決策提出決議、預案和依據(jù)。(三)負責縣委文件和縣委領(lǐng)導同志文稿的起草、校核、印發(fā)工作,負責文書處理工作。(四)研究、審核縣委各部門、縣直各單位向縣委的請示,提出處理意見報縣委領(lǐng)導同志審批。(五)及時、準確、全面地向省委、市委報送信息,反映有關(guān)動態(tài);負責全縣黨委系統(tǒng)辦公自動化建設(shè)的規(guī)劃及業(yè)務(wù)指導。(六)負責省市重大方針政策、重要工作部署和領(lǐng)導同志重要批示、批件貫徹落實情況的督促檢查工作。(七)負責縣委值班工作,及時向縣委領(lǐng)導同志報告重要情況,協(xié)助處理縣直各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)向縣委反映的重要問題。(八)負責全縣黨政系統(tǒng)機要密碼通信和密碼管理;負責上級機關(guān)機要件的傳遞工作。(九)負責全縣保密工作的規(guī)劃、宣傳教育、指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和失泄密案件查處工作;負責涉密通信、辦公自動化和計算機信息系統(tǒng)的技術(shù)防范和審批管理。(十)負責黨和國家領(lǐng)導人來縣視察的接待工作。(十一)負責縣委機關(guān)大院行政后勤管理和安全保衛(wèi)工作。(十二)負責檔案館事宜。(十三)辦理縣委和縣委領(lǐng)導交辦的其他工作事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

中共岳陽縣委辦公室單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:秘書組、行政組、政工組、績效考評辦、督查室、法規(guī)組、工會;縣績效辦、縣委縣政府接待辦、縣檔案館、縣史志辦、縣委機要局、縣政策研究中心、縣委改革辦。

(二)決算單位構(gòu)成。

中共岳陽縣委辦公室單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:機關(guān)本級決算,本部門沒有獨立預算和獨立核算的二級預算單位,因此2019年度部門決算僅為本級決算。

第二部分中共岳陽縣委辦公室2019年度部門決算表(見附表)

(見附表)

第三部分中共岳陽縣委辦公室2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支決算總計2,539.68萬元,與2018年決算數(shù)相比,增加1,049.84萬元,增長70.47%。主要原因是辦公樓維修改造等項目支出增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計2,424.77萬元,其中:財政撥款收入2,369.25萬元,占97.71%;其他收入55.52萬元,占2.29%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2,384.2萬元,其中:基本支出2,078.71萬元,占87.19%;項目支出305.49萬元,占12.81%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支決算總計2,484.16萬元,與2018年相比,增加994.32萬元,增長66.74%。主要原因是辦公樓維修改造等項目支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共服務(wù)支出財政撥款支出決算2,328.68萬元,占本年支出合計的97.67%。與2018年度相比,財政撥款支出決算增加861.14萬元,增長58.68%,主要原因是辦公樓維修改造等項目支出增加。

(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出2,328.68萬元,其中:一般公共服務(wù)(類)支出2,326.68萬元,占99.91%。主要用于行政運行、一般行政管理事務(wù)、專項業(yè)務(wù)活動、其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出、行政運行、機關(guān)服務(wù)、專項業(yè)務(wù)、其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出;農(nóng)林水支出2萬元,占0.09%,主要用于其他扶貧支出。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算為750.30萬元,支出決算為2,328.68萬元,完成年初預算的310.37%。其中:

1、一般公共服務(wù)(類)-政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)-行政運行(項)

年初預算為0萬元,支出決算為578.20萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因為:財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預算。

2、一般公共服務(wù)(類)-政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)-一般行政管理事務(wù)(項)

年初預算為0萬元,支出決算為6萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預算。

3、一般公共服務(wù)-政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-專項業(yè)務(wù)活動

年初預算為0萬元,支出決算為15萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預算。

4、一般公共服務(wù)-政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出

年初預算為0萬元,支出決算為64.80萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預算。

5、一般公共服務(wù)(類)-黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)-行政運行(項)

年初預算為571.8萬元,支出決算為943.58萬元,完成年初預算的165.02%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預算。

6、一般公共服務(wù)(類)-黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)-機關(guān)服務(wù)(項)

年初預算為0萬元,支出決算為530.01萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預算。

7、一般公共服務(wù)(類)-黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)-專項業(yè)務(wù)(項)

年初預算為0萬元,支出決算為143.00萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預算。

8、一般公共服務(wù)(類)-黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)-其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(項)

年初預算為0萬元,支出決算為46萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預算。

9、農(nóng)林水支出(類)-扶貧(款)-其他扶貧支出(項)

年初預算為0萬元,支出決算為2萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出2,023.19萬元,其中:人員經(jīng)費810.37萬元,占基本支出的40.05%。主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、撫恤金、其他對個人和家庭的補助等;公用經(jīng)費1,212.82萬元,占基本支出的59.95%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1.21萬元, “三公”經(jīng)費支出決算為1.21萬元,完成預算的100%,其中:2018-2019年度無因公出國(境)費支出預算與決算;2019年度無公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預算與決算,與上年度無公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預算與決算數(shù)相比減少4萬元,減少主要原中央八項規(guī)定要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比上年有所壓減;公務(wù)接待費支出預算與決算為1.21萬元,決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。與上年相比減少3.09萬元,減少71.88%,減少主要原中央八項規(guī)定要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年支出比上年有所壓減。因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革,本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費決算1.21萬元,占100%。具體情況如下:

公務(wù)接待費預算為1.21萬元,支出決算為1.21萬元,完成預算的100%,主要是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,從嚴控制公務(wù)接待行為。其中:

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.21萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。中共岳陽縣委辦公室2019年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次40個、接待人次202人次(不包括陪同人員)。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。九、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

一是學習提素質(zhì)。深入習近平新時代中國特色社會主義思想思想和黨的十九大精神,不斷提高運用黨的重大創(chuàng)新理論指導實踐、服務(wù)實踐的能力,持續(xù)推動理論學習觸及靈魂、凈化心靈、堅定信仰,打造了政治堅定、信念堅定、實干擔當?shù)霓k公室干部隊伍。全辦干部自覺按照“筆桿子要硬,腦瓜子要靈,嘴皮子要行,腳板子要勤”的標準,堅持學以廣才、學以致用、學以創(chuàng)業(yè),加強專業(yè)知識學習,擴大知識涉獵范圍,不斷吸收新思想、新觀念、新精神、新經(jīng)驗、新方法,并結(jié)合本職工作、勇于實踐、敢于創(chuàng)新,切實形成了屬于自身的思維模式、工作經(jīng)驗和群眾方法。

二是管理出效能。做好后勤保障工作,切實樹立過“緊日子”的思想,弘揚艱苦奮斗的優(yōu)良傳統(tǒng),堅持量體裁衣、量力而行,合理使用各種經(jīng)費,合理利用各類資源,堅決克服講排場、比場面、輕實效的現(xiàn)象,行政運行成本合理下降。打造接待品牌,發(fā)揚接待工作的優(yōu)良傳統(tǒng),打造接待品牌,做好發(fā)接待工作特別是貴賓領(lǐng)導、重要客商的接待工作。切實守好了意識形態(tài)陣地,嚴格落實相關(guān)責任要求,做到面對問題敢于發(fā)聲亮劍,在關(guān)鍵時刻不失語、重大問題不缺位,堅決做政治原則問題的“強硬派”。切實加強黨風廉政建設(shè),定期組織開好了黨員領(lǐng)導干部民主生活會,做好黨員干部述職述廉工作。完善辦公室工作考核評議制度,著力解決好“看似小,實則大”的紀律問題,以責任追究促運轉(zhuǎn)高效。

三是服務(wù)上了水平。全力做好了文稿工作,做到“身處兵位,心為帥謀”,站在全局的高度、領(lǐng)導的角度,積極把握全縣全局的發(fā)展情況和發(fā)展動態(tài),積極探索新思路、新措施、新辦法,在文稿服務(wù)中出思想、出觀點、出真招,為縣委科學決策提供參考建議。深入開展調(diào)查研究,大力踐行“一線工作法”,把身子貼下去,把重心沉下去,在基層一線獲得了一手材料,在和群眾的交流互動中了解問題,總結(jié)經(jīng)驗。對重大問題,集中優(yōu)勢力量,進行深入的調(diào)查研究及時掌握經(jīng)濟社會發(fā)展中的主要矛盾和薄弱環(huán)節(jié),提出了實際可行的對策方案。提升決策參謀的高度,加強信息歸口管理,落實緊急信息報送責任,提高了信息報送時效。加強信息綜合分析,對苗頭性、傾向性問題主動介入,掌握動態(tài),及時反映。注重加強工作推進情況報送,全面展示岳陽縣發(fā)展的良好面貌、強大后勁和社會正能量。精心做好了史志工作,準確、全面地反映經(jīng)濟社會發(fā)展的歷程,打造無愧于時代、無愧于人民的精品佳作。

四是協(xié)調(diào)保通暢。進一步減少了文山會海的現(xiàn)象,嚴格會議審核報批程序,控制會議數(shù)量,壓縮會議規(guī)模和時間,降低會議成本,提高會議實效。確保會議取得最佳效果。辦文嚴把法律關(guān)、政策關(guān)和文字關(guān),增強文件的指導性和權(quán)威性。值班工作反應(yīng)靈敏、應(yīng)對迅速、信息暢通,確保上傳下達及時準確。機要保密常抓不懈,警鐘長鳴,做到了絕對安全,萬無一失。切實發(fā)揮督查的利劍作用,堅持抓重點、重點抓,圍繞黨委政府作出的決策部署和領(lǐng)導的批示批辦事項,聚焦脫貧攻堅、重大項目建設(shè)等事項,實行明察和暗訪結(jié)合,查資料與看現(xiàn)場相結(jié)合,加大“四不兩直”力度,確保了督查事項件件有著落、事事有回音?冃Э荚u工作對標高質(zhì)量發(fā)展要求,聚焦基層一線、發(fā)展要求和工作實際,繼續(xù)優(yōu)化考核體系,量化考核指標,以績效考評推動全縣經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。

五是改革出后勁。聚焦制約經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展的突出障礙、影響民生保障和社會公平的突出問題推進改革,做到以點帶面、重點突破。積極組織各相關(guān)單位向中央、省市委改革辦的改革刊物推介我縣改革案例、典型經(jīng)驗材料。確保了各領(lǐng)域改革整體聯(lián)動、協(xié)同推進,通過抓績效評估,促進了改革目標任務(wù)的完成。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

2019年縣財政安排我辦項目經(jīng)費178.5萬元,主要用于辦公樓維修、食堂裝修和停車場建設(shè),我辦實際發(fā)生項目支出305.49萬元,項目支出安排執(zhí)行率為171.14%。

2、專項資金實際使用情況分析

我辦專項資金主要用于辦公樓維修、食堂裝修和停車場建設(shè),其中辦公樓加裝了電梯,合理利用院內(nèi)空坪隙地建設(shè)綠化性停車場,大大改善辦公條件,提高了工作效率,方便了服務(wù)對象和來訪群眾,為創(chuàng)建市級文明單位加了分,食堂裝修后全年共接待來客超過1,200人,其中接待中央5批次、省級領(lǐng)導25批次,活動組織受到了上級的一致好評。支出科目多為維修(護)費。

3、專項資金管理情況分析

我辦專項資金實行?顚S、專項核算,費用支出嚴格按財務(wù)審批程序和工程進度等進行支付。

(三)以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

1、專項組織情況分析

印發(fā)《岳陽縣2019年改革工作要點》《岳陽縣2019年度全面深化改革事項任務(wù)倒排表》,確保改革任務(wù)打樁定位,權(quán)責分明。各專項小組辦公室實行“季匯總、季匯報”,縣委改革辦準確把握改革推進情況,確保改革工作落地見效。督查督辦注重實效。全面落實為基層減負的總體要求,今年全縣開展督查檢查考核事項僅保留14項,較去年大幅減少。今年來,縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)迎檢迎考減少70%以上,學校減少90%以上,基層迎檢負擔明顯減輕。工作基礎(chǔ)不斷夯實。堅持對績效考評內(nèi)容“精簡瘦身”,重點考察縣級重大項目和重點工作,縣級考評文件較去年大幅精簡!对狸柨h年鑒(2018)》獲第六屆湖南省年鑒縣級綜合年鑒一等獎;縣委史志辦在第四次全國地方志工作經(jīng)驗交流會議上作為湖南省唯一縣級代表發(fā)言。政研、績效、小康、保密、改革、督查、信息和法規(guī)工作有望連續(xù)兩年被評為全市先進。扎實做好來信來訪工作,確保群眾帶著問題來,帶著笑臉回。

2、專項管理情況分析

堅持集中學習和個人自學相結(jié)合,各科室平均組織集中研討交流活動2次以上。成功舉辦全縣辦公主任第一期素質(zhì)提升培訓班、全縣保密干部培訓班和全縣黨委信息工作培訓班,不斷提升全縣辦公室系統(tǒng)重視細節(jié)、重視效率、重視質(zhì)量的服務(wù)意識。順利迎接巡視巡察。今年來,縣委接受了省委巡視,縣委辦接受了縣委巡察。在此期間,全辦干部講政治、顧大局,沒有引發(fā)輿論問題,各項工作穩(wěn)步推進。扎實完成機構(gòu)改革。順利完成機構(gòu)名稱變更、機構(gòu)職能劃轉(zhuǎn)、機構(gòu)牌子撤換。大力選拔積極作為、業(yè)績突出的干部,樹立重視基層、重視實干的鮮明用人導向。今年來,我們向縣委推薦一批信念堅定、作風正派、能力過硬、群眾信服的領(lǐng)導干部和年輕干部。著力推動職級并行工作,相關(guān)工作已基本完成。加強黨風廉政建設(shè)。嚴格執(zhí)行《縣委辦規(guī)章制度匯編》,落實層級管理。堅持把作風建設(shè)貫穿始終,嚴查無視作風規(guī)定、違反工作紀律的行為,努力打造能干事、懂管理、重落實的干部隊伍。守牢意識形態(tài)陣地。認真履行班子集體意識形態(tài)工作的主體責任,成立意識形態(tài)工作領(lǐng)導小組,將意識形態(tài)工作納入重要議事日程,作為黨建工作述職考評的重要內(nèi)容,確保全辦干部在大是大非上站穩(wěn)政治立場,在八小時內(nèi)外堅定政治立場。邀請縣委黨校副校長姜中葵老師來縣委辦授課,讓全辦干部對于什么是意識形態(tài),如何抓好意識形態(tài)工作有了具體認識。積極參與“我和我的祖國”歌詠比賽,全辦干部全情投入,得到了縣委主要領(lǐng)導的高度肯定。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中共岳陽縣委辦公室2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,212.82萬元,比年初預算數(shù)增加952.85萬元,增長366.54%。主要原因是:我單位業(yè)務(wù)活動增加,財政在年中進行了預算追加。

(二)政府采購支出情情況

本年度無政府采購。

(三)國有資產(chǎn)占有情況

截至2019年12月31日,中共岳陽縣委辦公室共有車輛7輛。其中:其他用車7輛,其他用車主要是用于機要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛,但公車改革后已全部封存待處置;年末無單價50萬元以上通用設(shè)備,年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。

(四)一般性支出情況

本部門2019年一般性支出決算共計530.75萬元,其中:辦公費87.48萬元、印刷費157.24萬元、咨詢費5.5萬元、水費2.96萬元、電費29.89萬元、郵電費10.76萬元、物業(yè)管理費41.23萬元、差旅費8.17萬元、會議費21.82萬元、培訓費33.03萬元、公務(wù)接待費1.21萬元、委托業(yè)務(wù)費28.83萬元、其他交通費用49.13萬元、辦公設(shè)備購置53.50萬元。

第四部分名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)等

農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出;局С觯褐副U蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

政府采購 :是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)。

津貼補貼:反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金:反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

公務(wù)員醫(yī)療補助繳費:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。

水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

物業(yè)管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費,包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。

會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

勞務(wù)費:反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

其他交通費用:反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

稅金及附加費用:反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負擔的稅金及附加費用,包括營業(yè)稅、消費稅、城市維護建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復員軍人的補助等。

醫(yī)療費:反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費,學生醫(yī)療費,優(yōu)撫對象醫(yī)療補助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租金。

辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

其他資本性支出:反映上述科目中未包括的資本性支出。

機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等

第五部分附件

附件:岳陽縣委辦2019年度縣直部門決算公開表.xls