2023年度岳陽(yáng)縣總工會(huì)部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣總工會(huì)部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣總工會(huì)部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
1、根據(jù)黨的基本理論、路線和綱領(lǐng),遵照《工會(huì)法》、《工會(huì)章程》和全國(guó)總工會(huì)、省總工會(huì)、市總工會(huì)確定的工會(huì)工作指導(dǎo)方針和任務(wù),組織和指導(dǎo)全縣各級(jí)工會(huì)履行維護(hù)、建設(shè)、參與、教育等社會(huì)職能,結(jié)合岳陽(yáng)縣實(shí)際,指導(dǎo)全縣工會(huì)工作。
2、對(duì)有關(guān)職工利益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究,向縣委、縣政府和上級(jí)工會(huì)反映職工群眾的情緒、愿望和要求,并提出意見(jiàn)和建議;建立健全調(diào)整勞動(dòng)關(guān)系、維護(hù)職工勞動(dòng)權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。
3、指導(dǎo)基層工會(huì)組織職工開(kāi)展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作;研究制定本縣工會(huì)干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃,負(fù)責(zé)各基層工會(huì)干部的培訓(xùn)工作;發(fā)揮工會(huì)組織樞紐作用,聯(lián)系引領(lǐng)服務(wù)職工類社會(huì)組織。
4、受縣政府委托,承擔(dān)全國(guó)級(jí)、省部級(jí)、市級(jí)勞模的推薦、管理和縣勞模的推薦、評(píng)選、管理工作;負(fù)責(zé)全國(guó)、省級(jí)“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)、?jiǎng)狀獲得者的推薦、管理工作。
5、推進(jìn)工會(huì)女職工委員會(huì)建設(shè),根據(jù)女職工特點(diǎn)和意愿開(kāi)展維權(quán)服務(wù)工作,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工會(huì)各部門(mén)和社會(huì)有關(guān)方面共同做好女職工工作;
6、按照法律、法規(guī)負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳、管理、使用、審查和審計(jì)工作,研究制訂工會(huì)組織興辦職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)政策的規(guī)定;負(fù)責(zé)工會(huì)勞動(dòng)福利事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)職工醫(yī)療休養(yǎng)事業(yè)的規(guī)劃、指導(dǎo)和管理工作。
7、開(kāi)展職工思想宣傳工作和素質(zhì)提升工作;建設(shè)智慧工會(huì),拓展網(wǎng)上工作,開(kāi)辟網(wǎng)上工作平臺(tái)和途徑,開(kāi)展新媒體宣傳;負(fù)責(zé)職工志愿者隊(duì)伍的組織管理;推進(jìn)職工群眾性文化體育活動(dòng)。
8、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣總工會(huì)是維護(hù)職工合法權(quán)益和民主權(quán)利的群團(tuán)組織,按岳縣委2002-54號(hào)文件機(jī)構(gòu)編制規(guī)定批準(zhǔn)為正科級(jí)單位?h總工會(huì)有2個(gè)下屬單位:工人文化宮、困難職工幫扶中心。內(nèi)設(shè)如下機(jī)構(gòu):辦公室(加掛宣傳教育和網(wǎng)絡(luò)信息部牌子、政工人事股牌子)、組織部(加掛基層工作部牌子)、權(quán)益保障部(加掛信訪室)、勞動(dòng)和經(jīng)濟(jì)服務(wù)部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、女職工部(加掛岳陽(yáng)縣女職工委員會(huì)辦公室牌子)、縣總工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)辦公室。
。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣總工會(huì)單位2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:岳陽(yáng)縣總工會(huì)本級(jí),我單位無(wú)二級(jí)決算單位,因此本單位2023年部門(mén)決算為本級(jí)決算。
第二部分
部門(mén)決算表
。ㄒ(jiàn)附件)
第三部分
2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)358.41萬(wàn)元。與上年相比,增長(zhǎng)132.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)58.53%,主要是因?yàn)樵黾恿素?cái)政代扣工會(huì)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)358.41萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入357.74萬(wàn)元,占99.81%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.67萬(wàn)元,占0.19%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)358.41萬(wàn)元,其中:基本支出203.85萬(wàn)元,占56.88%;項(xiàng)目支出154.56萬(wàn)元,占43.12%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)357.74萬(wàn)元,與上年相比,增長(zhǎng)131.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)58.24%,主要是因?yàn)樵黾恿素?cái)政代扣工會(huì)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出357.74萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.81%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)131.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)58.24%,主要是因?yàn)樵黾恿素?cái)政代扣工會(huì)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出357.74萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出318.04萬(wàn)元,占88.90%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出9.48萬(wàn)元,占2.65%;衛(wèi)生健康(類)支出8.89萬(wàn)元,占2.48%;資源勘探工業(yè)信息等(類)支出7.40萬(wàn)元,占2.07%;住房保障(類)支出13.94萬(wàn)元,占3.90%。
。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為238.91萬(wàn)元,支出決算數(shù)為357.74萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的149.74%,其中:
1、一般公共服務(wù)(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為9.86萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初沒(méi)有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算,財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。
2、一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為193.25萬(wàn)元,支出決算為188.18萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的97.38%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)調(diào)整了預(yù)算指標(biāo)。
3、一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)工會(huì)事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為120.00萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初沒(méi)有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算,財(cái)政根據(jù)我單位增加的財(cái)政代扣工會(huì)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為18.59萬(wàn)元,支出決算為7.37萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的39.64%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度機(jī)關(guān)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)開(kāi)支跨年度支付。
5、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.94萬(wàn)元,支出決算為0.94萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
6、社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為1.16萬(wàn)元,支出決算為1.16萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
7、衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算為11.03萬(wàn)元,支出決算為8.89萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的80.60%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度機(jī)關(guān)單位醫(yī)療開(kāi)支跨年度支付。
8、資源勘探工業(yè)信息等(類)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管(款)其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為7.40萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初沒(méi)有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算,財(cái)政根據(jù)我單位門(mén)面租金業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。
9、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為13.94萬(wàn)元,支出決算為13.94萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出203.18萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)175.07萬(wàn)元,占基本支出的86.16%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)28.11萬(wàn)元,占基本支出的13.84%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.96萬(wàn)元,支出決算為0.96萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,與上年相比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.96萬(wàn)元,支出決算為0.96萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,與上年相比增加0.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,增長(zhǎng)的主要原因是市總工會(huì)及其他縣市區(qū)工會(huì)工作交流接待增加。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,與上年相比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,與上年相比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,與上年持平。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.96萬(wàn)元,占100.00%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,開(kāi)支內(nèi)容無(wú)。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.96萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組11個(gè)、來(lái)賓78人次,主要是市總工會(huì)及其他縣市區(qū)工會(huì)工作交流發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,岳陽(yáng)縣鹿角區(qū)域發(fā)展服務(wù)中心更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,主要內(nèi)容無(wú),截至2023年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.11萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少5.84萬(wàn)元,減少17.20%。主要原因是:部分公車補(bǔ)貼跨年度支付。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元,無(wú)會(huì)議費(fèi)開(kāi)支,人數(shù)0人,內(nèi)容無(wú);開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.60萬(wàn)元,用于開(kāi)展組織實(shí)施工會(huì)干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)105人,內(nèi)容為職工安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù);舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng),開(kāi)支0.00萬(wàn)元,主要內(nèi)容無(wú)。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額63.91萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出55.10萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出5.03萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出3.78萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額63.91萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額63.91萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
。1)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià),撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng),涉及一般公共預(yù)算支出357.74萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看,整體支出績(jī)效自評(píng)中,2023年整體支出358.41萬(wàn)元,其中:基本支出203.85萬(wàn)元,項(xiàng)目支出154.56萬(wàn)元,本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分99分,評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
。2)部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),績(jī)效自評(píng)得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為358.41萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為358.41萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%?(jī)效目標(biāo)完成情況: 一是深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神,加強(qiáng)工會(huì)系統(tǒng)黨的建設(shè),加強(qiáng)職工思想引領(lǐng)政治責(zé)任;二是深入開(kāi)展公益法律服務(wù)行動(dòng),著力維護(hù)職工勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,精準(zhǔn)普惠服務(wù)職工群眾;三是著力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革,推動(dòng)產(chǎn)改工作走深走實(shí),拓展職工建功立業(yè)平臺(tái),深化勞模工匠人才培育選樹(shù);四是加強(qiáng)了工會(huì)組織建設(shè),提升了財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理效能;發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是單位內(nèi)部管理機(jī)制還有待加強(qiáng);二是部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)屬于綜合性的評(píng)價(jià),其涉及管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、社會(huì)學(xué)等多項(xiàng)領(lǐng)域,故僅僅依靠財(cái)務(wù)領(lǐng)域的人才在沒(méi)有與其他相關(guān)領(lǐng)域的專家進(jìn)行溝通的情況下,對(duì)部門(mén)整體支出進(jìn)行獨(dú)立評(píng)價(jià)可能結(jié)果并不完整。下一步改進(jìn)措施:一是進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,強(qiáng)化各處室、部門(mén)責(zé)任意識(shí),做好財(cái)政資金預(yù)算決算管理工作,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益;二是通過(guò)組織培訓(xùn)、會(huì)議、專業(yè)人士授課等方式不斷提升我單位干職工及財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作小組人員的評(píng)價(jià)知識(shí)和能力,確?(jī)效評(píng)價(jià)的科學(xué)性和準(zhǔn)確性;三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),不斷提高財(cái)務(wù)人員專業(yè)素養(yǎng)。
詳見(jiàn)附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件