目 錄
第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購(gòu)情況
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)
19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、根據(jù)黨的基本理論、路線和綱領(lǐng),遵照《工會(huì)法》、《工會(huì)章程》和全國(guó)總工會(huì)、省總工會(huì)、市總工會(huì)確定的工會(huì)工作指導(dǎo)方針和任務(wù),組織和指導(dǎo)全縣各級(jí)工會(huì)履行維護(hù)、建設(shè)、參與、教育等社會(huì)職能,結(jié)合岳陽(yáng)縣實(shí)際,指導(dǎo)全縣工會(huì)工作。
2、對(duì)有關(guān)職工利益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究,向縣委、縣政府和上級(jí)工會(huì)反映職工群眾的情緒、愿望和要求,并提出意見(jiàn)和建議;建立健全調(diào)整勞動(dòng)關(guān)系、維護(hù)職工勞動(dòng)權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。
3、指導(dǎo)基層工會(huì)組織職工開(kāi)展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作;研究制定本縣工會(huì)干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃,負(fù)責(zé)各基層工會(huì)干部的培訓(xùn)工作;發(fā)揮工會(huì)組織樞紐作用,聯(lián)系引領(lǐng)服務(wù)職工類社會(huì)組織。
4、受縣政府委托,承擔(dān)全國(guó)級(jí)、省部級(jí)、市級(jí)勞模的推薦、管理和縣勞模的推薦、評(píng)選、管理工作;負(fù)責(zé)全國(guó)、省級(jí)“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)、?jiǎng)狀獲得者的推薦、管理工作。
5、推進(jìn)工會(huì)女職工委員會(huì)建設(shè),根據(jù)女職工特點(diǎn)和意愿開(kāi)展維權(quán)服務(wù)工作,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工會(huì)各部門和社會(huì)有關(guān)方面共同做好女職工工作;
6、按照法律、法規(guī)負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳、管理、使用、審查和審計(jì)工作,研究制訂工會(huì)組織興辦職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)政策的規(guī)定;負(fù)責(zé)工會(huì)勞動(dòng)福利事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)職工醫(yī)療休養(yǎng)事業(yè)的規(guī)劃、指導(dǎo)和管理工作。
7、開(kāi)展職工思想宣傳工作和素質(zhì)提升工作;建設(shè)智慧工會(huì),拓展網(wǎng)上工作,開(kāi)辟網(wǎng)上工作平臺(tái)和途徑,開(kāi)展新媒體宣傳;負(fù)責(zé)職工志愿者隊(duì)伍的組織管理;推進(jìn)職工群眾性文化體育活動(dòng)。
8、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣總工會(huì)是維護(hù)職工合法權(quán)益和民主權(quán)利的群團(tuán)組織,按岳縣委2002-54號(hào)文件機(jī)構(gòu)編制規(guī)定批準(zhǔn)為正科級(jí)單位?h總工會(huì)有2個(gè)下屬單位:工人文化宮、困難職工幫扶中心。內(nèi)設(shè)如下機(jī)構(gòu):辦公室(加掛宣傳教育和網(wǎng)絡(luò)信息部牌子、政工人事股牌子)、組織部(加掛基層工作部牌子)、權(quán)益保障部(加掛信訪室)、勞動(dòng)和經(jīng)濟(jì)服務(wù)部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、女職工部(加掛岳陽(yáng)縣女職工委員會(huì)辦公室牌子)、縣總工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)辦公室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒(méi)有財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本年度部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位本年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款,也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算
收入預(yù)算包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。本年度收入年初預(yù)算數(shù)為335.2萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款335.2萬(wàn)元,占收入預(yù)算比為100%,收入較上年減少0.4萬(wàn)元,主要原因是在職干部人員有變動(dòng),人員經(jīng)費(fèi)略有減少。
(二)支出預(yù)算
本年度支出年初預(yù)算數(shù)為335.2萬(wàn)元,其中一般公共服務(wù)支出335.2萬(wàn)元,占支出預(yù)算比為100%,支出較上年減少0.4萬(wàn)元,主要原因是在職干部人員有變動(dòng),人員經(jīng)費(fèi)略有減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度一般公共預(yù)算撥款支出335.2萬(wàn)元,其中一般公共服務(wù)支出335.2萬(wàn)元,占比100%。其中,基本支出335.2萬(wàn)元,占比100%,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。具體安排情況如下:
(一) 基本支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為335.2萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出219.63萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出61萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出54.57萬(wàn)元。
(二) 項(xiàng)目支出
本年度本部門無(wú)項(xiàng)目支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款61萬(wàn)元,比上年增加17.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)40.23%。增長(zhǎng)的主要原因是:新建了岳陽(yáng)縣工人文化宮,建設(shè)智慧工會(huì),導(dǎo)致費(fèi)用增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4.5萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi) 1萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0 萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元)。比上年減少0.5 萬(wàn)元,降低10 %,主要原因是:進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理,嚴(yán)格控制接待費(fèi)用;本單位沒(méi)有公務(wù)車,沒(méi)有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
(三)一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)61萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi) 5萬(wàn)元、印刷費(fèi) 3萬(wàn)元、水費(fèi) 1萬(wàn)元、電費(fèi)2.5萬(wàn)元、郵電費(fèi) 0.2萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi) 2萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.5萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)3.5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi) 5萬(wàn)元(用于召開(kāi)岳陽(yáng)縣工會(huì)工作會(huì)議,人數(shù)180人,內(nèi)容為總結(jié)2019年工會(huì)工作和部署2020年工會(huì)工作)、培訓(xùn)費(fèi) 3萬(wàn)元(用于職工教育培訓(xùn)支出)、公務(wù)接待費(fèi) 1萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi) 11萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi) 2萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.3萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出5.6萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用12.4萬(wàn)元。
(四)政府采購(gòu)情況
本年度暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃,也無(wú)政府采購(gòu)支出。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
總工會(huì)資產(chǎn)屬于工會(huì)資產(chǎn),本單位無(wú)其他用車輛數(shù),無(wú)擬報(bào)廢處置車輛情況。
(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算,納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為335.2萬(wàn)元,其中,基本支出335.2萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。整體支出績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表30。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。