岳陽縣總工會2018年部門預算公開
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)政府采購情況
(四)國有資產占有使用情況
(五)績效目標情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支預算總表
2、部門預算收入總體情況表
3、部門預算支出總體情況表
4、財政撥款收支預算總表
5、一般公共預算預算支出表
6、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
7、政府性基金預算支出表
8、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表
9、政府采購預算表
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、根據黨的基本理論、基本路線和基本綱領,遵照《工會法》、《工會章程》和全國總工會、湖南省總工會確定的工會工作指導方針和任務,圍繞大局,結合岳陽縣實際,指導全縣工會工作。
2、貫徹執(zhí)行全總、省總的決議,依法組織和指導各級工會履行維護、建設、參與、教育等社會職能,組織開展工會各項工作。
3、受政府委托,承擔省、市、縣勞模的推薦、評選、管理工作,負責全國“五一”勞動獎章獲得者的推薦、管理工作。建立健全調整勞動關系、維護職工勞動權益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。負責基層工會領導干部的培訓工作。
4、負責工會經費的管理、審查、審計工作,研究制定工會組織興辦職工勞動福利事業(yè)的有關政策和規(guī)定。
(二)機構設置
岳陽縣總工會是維護職工合法權益和民主權利的群團組織,按岳縣委2002-54號文件機構編制規(guī)定批準為正科級單位。縣總工會設7個內設機構:辦公室、組織民管部、法律保障工作部、財務部、經濟工作部、女工部、費審查委員會、女工委員會(女工部);2個下屬單位:工人文化宮、困難職工幫扶中心。
二、部門預算單位構成
岳陽縣總工會是正科級單位。設7個內設機構:辦公室、組織民管部、法律保障工作部、財務部、經濟工作部、女工部、費審查委員會、女工委員會(女工部);2個下屬單位:工人文化宮、困難職工幫扶中心。行政編制11名,事業(yè)編制11名,三性用工4名。2017年末實有人數36人,其中在職22人,離退休10人,職業(yè)化工作者4人。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
2018年預算收入308.51萬元,其中:一般公共預算撥款收入308.51萬元。比上年增加8.6萬元,增加原因是工資整體調整,工會活動經費增加。
(二)支出預算
2018年支出預算308.51萬元,其中:一般公共服務支出308.51萬元。比上年增加8.6萬元,增加原因是工資整體調整,工會活動經費增加。本年無社會保障和就業(yè)支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
2018年度財政預算撥款總收入308.51萬元,均為一般公共預算財政撥款收入。
2018年度財政撥款預算總支出308.51萬元,均為一般公共預算財政撥款支出。
(三)項目支出
本年無重點項目收入及支出。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
一般公共預算撥款支出308.51萬元。按功能分類:一般公共服務支出208.51萬元。工會休養(yǎng)療養(yǎng)工作經費100萬元。無社會保障和就業(yè)支出。按經濟分類:基本支出308.51萬元。其中:基本工資支出59.6萬元,津貼補貼支出57.98萬元,車補9.76萬元。對個人和家庭的補助、社會保險繳費47.17萬元。商品和服務支出34萬元。工會經費50萬元。資本性支出50萬元。
(二)“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數為7萬元。其中:公務接待費預算數為7萬元,公務接待60批次500人次。岳陽縣總工會按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴控“三公”經費。
(三)政府采購情況
本年度政府采購無實際采購額。
(四)國有資產占有使用情況
總工會資產屬于工會資產,無此項內容。
(五)績效目標情況說明
六、名詞解釋
財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經費。
基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術等級
津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。
其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
辦公費:反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費:反映單位的印刷費支出。
手續(xù)費:反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業(yè)管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費,包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。
其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農村黨員、復員軍人?
助學金:反映各類學校學生助學金、獎學金、學生貸款、出國留學(實習)人員生活費,青少年業(yè)余體校學員伙食補助費和生活費補貼,按照協(xié)議由我方負擔或享受我方獎學金的來華留學生、進修生生活費等。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第二部分 部門預算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預算支出表
6.一般公共預算基本支出表
7.政府性基金預算支出表
8.三公經費預算表
9.政府采購預算表
10.整體支出績效目標表
11.項目支出績效目標表
第二部分 岳陽縣總工會2018年部門預算表格
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