岳陽縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年部門預算
目錄
第一部分2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
。ㄒ唬 職能職責
。ǘ 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
。ㄒ唬 收入預算
。ǘ 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
(一) 基本支出
。ǘ 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
(一) 機關運行經費
。ǘ “三公”經費預算
。ㄈ 一般性支出情況
。ㄋ模 政府采購情況
。ㄎ澹 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
(六)預算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊。
。1)加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作,開展理想信念教育、促進共同富裕、參與非公有制企業(yè)黨建工作;
。2)參與政治協(xié)商,發(fā)揮民主監(jiān)督作用,積極參政議政;
。3)協(xié)助縣委縣政府管理和服務非公有制經濟;
。4)促進行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展;
。5)參與協(xié)調勞動關系,協(xié)同社會治理,促進社會和諧穩(wěn)定;
(6)引導非公有制企業(yè)和非公有制經濟人士依法誠信經營,了解反映非公制企業(yè)和非公有制經濟人士訴求,幫助其依法維護合法權益,推動各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公開公平公正參與市場競爭、同等受到法律保護,促進權利平等、機會平等、規(guī)則平等地。參與經濟糾紛的調解、促裁;
。7)依法加強會產管理、經營和保護;
。8)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
(二)機構設置。
本部門為縣直部門正科級行政單位,設有主席(會長)、副主席(副會長)、秘書長、辦公室等。
單位總人數(shù)10人,在編6人(含臨聘1人),退休4人。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構,因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算83.68萬元,其中,一般公共預算撥款83.68萬元(經費撥款83.68萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元)。收入較去年減少24.45萬元,主要原因是調出一名財政全額撥款在編人員,人員經費及公用經費收入相應減少;減少原工商業(yè)者生活困難補助項目資金,導致項目總收入相應減少。
。ǘ┲С鲱A算:2022年本部門支出預算83.68萬元,其中,一般公共服務72.08萬元,社會保障和就業(yè)5.26萬元,衛(wèi)生健康支出2.63萬元,住房保障3.71萬元。支出較去年減少24.45萬元,其中基本支出減少14.35萬元,項目支出減少10.10萬元。
其中基本支出較上年減少主要是調出一名財政全額撥款在編人員,人員經費及公用經費支出相應減少;減少原工商業(yè)者生活困難補助項目資金,導致項目總支出相應減少。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算83.68萬元,其中,一般公共服務支出72.08萬元,占86.14%;社會保障和就業(yè)5.26萬元,占6.29%;衛(wèi)生健康支出2.63萬元,占3.14%;住房保障3.71萬元,占4.43%。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預算數(shù)59.78萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費,其中:工資福利支出55.28萬元、一般商品和服務支出4.50萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預算23.90萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括調研考察經費、非公黨建經費、非公經濟人士座談會、教育培訓維權經費、會議費等。其中:調研考察經費13萬元,主要用于外出學習交流考察,開展課題調研撰寫調研考察報告等;非公黨建經費2萬元,主要用于提升非公企業(yè)黨員黨性和黨員服務意識,開展理想信念教育;非公經濟人士座談會5萬元,主要用于召開非公經濟人士座談會,促進非公經濟高質量發(fā)展,提高社會公眾對工商業(yè)聯(lián)合會工作滿意度;教育培訓維權經費3萬元,主要用于組織開展非公企業(yè)人士培訓班,組織開展法制宣傳和法律維權活動,提升非公經濟人士綜合素質;會議費0.9萬元,主要用于保障各項會議高質量高標準召開,促進“兩個健康”發(fā)展。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款4.50萬元,比上年減少6.74萬元,降低59.96%。主要原因是:響應“過緊日子”的政策號召,并進一步完善機關運行經費使用制度,壓縮部門預算安排。
。ǘ叭苯涃M預算:本年度“三公”經費預算數(shù)2.75萬元,其中,公務接待費2.75萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元)。比上年減少0.05萬元,降低17.86%,主要原因是:響應“過緊日子”的政策號召,并進一步完善“三公”經費使用制度,壓縮部門預算安排。
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會議費預算0萬元,擬召開0會議,人數(shù)0人,內容無;培訓費預算0萬元,擬開展0培訓,人數(shù)0人,內容無;2022未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算0萬元。
(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額 0萬元,其中,貨物類采購預算0元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
。ㄎ澹﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況:截至上年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
。╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為83.68萬元,其中,基本支出59.78萬元,項目支出23.90萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表