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岳陽縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年部門預算
來源:工商聯(lián)   2021-11-19 11:09
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  岳陽縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年部門預算

  

  目錄

  第一部分2022年部門預算說明

  一、 部門基本概況

 。ㄒ唬 職能職責

 。ǘ 機構設置

  二、 部門預算單位構成

  三、 部門收支總體情況

 。ㄒ唬 收入預算

 。ǘ 支出預算

  四、 一般公共預算撥款支出

  (一) 基本支出

 。ǘ 項目支出

  五、 政府性基金預算支出

  六、 其他重要事項的情況說明

  (一) 機關運行經費

 。ǘ “三公”經費預算

 。ㄈ 一般性支出情況

 。ㄋ模 政府采購情況

 。ㄎ澹 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

  (六)預算績效情況說明

  七、 名詞解釋

  第二部分 2022年部門預算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

  19、國有資本經營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、其他項目支出績效目標表

  23、部門整體支出績效目標表

  注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊。

 。1)加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作,開展理想信念教育、促進共同富裕、參與非公有制企業(yè)黨建工作;

 。2)參與政治協(xié)商,發(fā)揮民主監(jiān)督作用,積極參政議政;

 。3)協(xié)助縣委縣政府管理和服務非公有制經濟;

 。4)促進行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展;

 。5)參與協(xié)調勞動關系,協(xié)同社會治理,促進社會和諧穩(wěn)定;

  (6)引導非公有制企業(yè)和非公有制經濟人士依法誠信經營,了解反映非公制企業(yè)和非公有制經濟人士訴求,幫助其依法維護合法權益,推動各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公開公平公正參與市場競爭、同等受到法律保護,促進權利平等、機會平等、規(guī)則平等地。參與經濟糾紛的調解、促裁;

 。7)依法加強會產管理、經營和保護;

 。8)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

  (二)機構設置。

  本部門為縣直部門正科級行政單位,設有主席(會長)、副主席(副會長)、秘書長、辦公室等。

  單位總人數(shù)10人,在編6人(含臨聘1人),退休4人。

  二、部門預算單位構成

  本單位沒有所屬二級機構,因此本年度部門預算僅為本級部門預算。

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算83.68萬元,其中,一般公共預算撥款83.68萬元(經費撥款83.68萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元)。收入較去年減少24.45萬元,主要原因是調出一名財政全額撥款在編人員,人員經費及公用經費收入相應減少;減少原工商業(yè)者生活困難補助項目資金,導致項目總收入相應減少。

 。ǘ┲С鲱A算:2022年本部門支出預算83.68萬元,其中,一般公共服務72.08萬元,社會保障和就業(yè)5.26萬元,衛(wèi)生健康支出2.63萬元,住房保障3.71萬元。支出較去年減少24.45萬元,其中基本支出減少14.35萬元,項目支出減少10.10萬元。

  其中基本支出較上年減少主要是調出一名財政全額撥款在編人員,人員經費及公用經費支出相應減少;減少原工商業(yè)者生活困難補助項目資金,導致項目總支出相應減少。

  四、一般公共預算撥款支出

  2022年本部門一般公共預算撥款支出預算83.68萬元,其中,一般公共服務支出72.08萬元,占86.14%;社會保障和就業(yè)5.26萬元,占6.29%;衛(wèi)生健康支出2.63萬元,占3.14%;住房保障3.71萬元,占4.43%。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預算數(shù)59.78萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費,其中:工資福利支出55.28萬元、一般商品和服務支出4.50萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。

 。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預算23.90萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括調研考察經費、非公黨建經費、非公經濟人士座談會、教育培訓維權經費、會議費等。其中:調研考察經費13萬元,主要用于外出學習交流考察,開展課題調研撰寫調研考察報告等;非公黨建經費2萬元,主要用于提升非公企業(yè)黨員黨性和黨員服務意識,開展理想信念教育;非公經濟人士座談會5萬元,主要用于召開非公經濟人士座談會,促進非公經濟高質量發(fā)展,提高社會公眾對工商業(yè)聯(lián)合會工作滿意度;教育培訓維權經費3萬元,主要用于組織開展非公企業(yè)人士培訓班,組織開展法制宣傳和法律維權活動,提升非公經濟人士綜合素質;會議費0.9萬元,主要用于保障各項會議高質量高標準召開,促進“兩個健康”發(fā)展。

  五、政府性基金預算支出

  2022年本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費:本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款4.50萬元,比上年減少6.74萬元,降低59.96%。主要原因是:響應“過緊日子”的政策號召,并進一步完善機關運行經費使用制度,壓縮部門預算安排。

 。ǘ叭苯涃M預算:本年度“三公”經費預算數(shù)2.75萬元,其中,公務接待費2.75萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元)。比上年減少0.05萬元,降低17.86%,主要原因是:響應“過緊日子”的政策號召,并進一步完善“三公”經費使用制度,壓縮部門預算安排。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會議費預算0萬元,擬召開0會議,人數(shù)0人,內容無;培訓費預算0萬元,擬開展0培訓,人數(shù)0人,內容無;2022未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算0萬元。

  (四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額   0萬元,其中,貨物類采購預算0元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況:截至上年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

 。╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為83.68萬元,其中,基本支出59.78萬元,項目支出23.90萬元,具體績效目標詳見報表。

  七、名詞解釋

  1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

  第二部分 2022年部門預算表

  2022岳陽縣工商業(yè)聯(lián)合會預算公開.xlsx